索引号 | 500/2018-1335580 | 发布机构 | 卫生和计划生育局 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2018-01-16 | 公开日期 | 2018-01-16 | 公开方式 | 政府网站 |
2017年医疗卫生计生机构收支决算总表(按功能分类) | ||||||||||||||||||||||||||||
国卫财01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 其中:财政拨款收入 | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||||||||||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
合计 | 62,011,988.25 | 1,666,424.00 | 70,496,088.25 | 1,666,424.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | ||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62,011,988.25 | 1,666,424.00 | 70,496,088.25 | 1,666,424.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | |||||||||||||||||||
21002 | 公立医院 | 62,011,988.25 | 1,666,424.00 | 70,496,088.25 | 1,666,424.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | |||||||||||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 62,011,988.25 | 1,666,424.00 | 70,496,088.25 | 1,666,424.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | |||||||||||||||||||
双击此单元格选择类款项 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017年医疗卫生计生机构基本情况总表 | ||||||
(自动生成) | ||||||
国卫财01附2表 | ||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | ||||||
项目 | 单位 | 行次 | 总计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 卫生计生机构 (非医疗) |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
一、机构、人员状况 | 1 | |||||
(一)机构数 | 个 | 2 | 1 | 1 | ||
(二)编制人数 | 人 | 3 | 212 | 212 | ||
(三)年末在编在职人数 | 人 | 4 | 212 | 212 | ||
(四)年末在职职工人数 | 人 | 5 | 361 | 361 | ||
其中:卫技人员 | 人 | 6 | 320 | 320 | ||
(五)平均在职职工人数 | 人 | 7 | 360 | 360 | ||
(六)年末离退休人数 | 人 | 8 | 88 | 88 | ||
其中:纳入社会养老保险人数 | 人 | 9 | 88 | 88 | ||
(七)年平均离退休人数 | 人 | 10 | 88 | 88 | ||
其中:纳入社会养老保险人数 | 人 | 11 | 88 | 88 | ||
(八)临时工人数 | 人 | 12 | 19 | 19 | ||
二、工作量 | 13 | |||||
(一)编制床位 | 张 | 14 | 180 | 180 | ―― | |
(二)平均开放床位 | 张 | 15 | 200 | 200 | ―― | |
(三)年末实际开放床位 | 张 | 16 | 200 | 200 | ―― | |
(四)诊疗人次数 | 人次 | 17 | 115,953 | 115,953 | ―― | |
其中:门急诊人次数 | 人次 | 18 | 96,365 | 96,365 | ―― | |
(五)实际开放总床日数 | 床日 | 19 | 65,300 | 65,300 | ―― | |
(六)实际占用总床日数 | 床日 | 20 | 61,698 | 61,698 | ―― | |
(七)出院者占用总床日 | 床日 | 21 | 60,031 | 60,031 | ―― | |
(八)出院人数 | 人 | 22 | 7,940 | 7,940 | ―― | |
三、资产、负债、净资产状况 | 23 | |||||
(一)资产总计 | 元 | 24 | 71,101,919.77 | 71,101,919.77 | ||
其中:固定资产 | 元 | 25 | 23,398,196.31 | 23,398,196.31 | ||
(二)负债总计 | 元 | 26 | 65,214,696.13 | 65,214,696.13 | ||
其中:长期负债 | 元 | 27 | 17,063,401.00 | 17,063,401.00 | ||
其中:基本建设负债 | 元 | 28 | ―― | |||
设备购置负债 | 元 | 29 | ―― | |||
(三)净资产总计 | 元 | 30 | 5,887,223.64 | 5,887,223.64 | ||
四、收支状况 | 元 | 31 | ||||
(一)收入总计 | 元 | 32 | 62,011,988.25 | 62,011,988.25 | ||
1.财政补助收入 | 元 | 33 | 1,666,424.00 | 1,666,424.00 | ||
2.医疗收入 | 元 | 34 | 57,688,101.27 | 57,688,101.27 | ―― | |
其中:药品收入 | 元 | 35 | 19,218,130.15 | 19,218,130.15 | ―― | |
3.事业收入 | 元 | 36 | ―― | ―― | ||
(二)支出总计 | 元 | 37 | 70,496,088.25 | 70,496,088.25 | ||
1.医疗业务支出 | 元 | 38 | 70,029,145.31 | 70,029,145.31 | ―― | |
其中:药品费 | 元 | 39 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | ―― | |
2.事业支出 | 元 | 40 | ―― | ―― | ||
(三)当年收支结余 | 元 | 41 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | ||
其中:医疗结余 | 元 | 42 | -12,341,044.04 | -12,341,044.04 | ―― | |
五、医疗应收款 | 43 | |||||
(一)应收医保病人医药费 | 元 | 44 | 1,573,678.88 | 1,573,678.88 | ―― | |
(二) 应收公费医疗病人医药费 | 元 | 45 | ―― | |||
(三)确认无法收回的医疗欠费 | 元 | 46 | 2,087,089.71 | 2,087,089.71 | ―― | |
其中:医保病人欠费 | 元 | 47 | ―― | |||
公费医疗欠费 | 元 | 48 | ―― | |||
“三无”病人欠费 | 元 | 49 | 1,689,860.00 | 1,689,860.00 | ―― | |
六、其他指标 | 50 | |||||
(一)资产负债率 | % | 51 | 91.72 | 91.72 | ||
(二)财政补助收入占总收入比 | % | 52 | 2.69 | 2.69 | ||
注:医院医疗业务支出包括医疗业务成本和管理费用;基层医疗卫生机构医疗业务支出指医疗卫生支出。 |
2017年医疗卫生计生机构财政补助收入支出总表 | |||||
(自动生成) | |||||
国卫财01附3表 | |||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||
项目 | 行次 | 总计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 卫生计生机构 (非医疗) |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
一、上年结转(余) | 1 | ||||
(一)财政补助结转 | 2 | ||||
(二)财政补助结余 | 3 | ||||
二、本年财政补助收入 | 4 | 1,666,424.00 | 1,666,424.00 | ||
(一)基本支出 | 5 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | ||
1.人员经费 | 6 | 520,000.00 | 520,000.00 | ||
其中:在职人员经费 | 7 | 520,000.00 | 520,000.00 | ||
离退休人员经费 | 8 | ||||
2.公用经费 | 9 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | ||
3.基本公共卫生服务补助收入 | 10 | ―― | ―― | ||
(二)项目支出 | 11 | 50,424.00 | 50,424.00 | ||
其中:基本建设资金收入 | 12 | ||||
三、本年财政补助支出 | 13 | 1,666,424.00 | 1,666,424.00 | ||
(一)基本支出 | 14 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | ||
1.人员经费 | 15 | 520,000.00 | 520,000.00 | ||
其中:在职人员经费 | 16 | 520,000.00 | 520,000.00 | ||
离退休人员经费 | 17 | ||||
2.公用经费 | 18 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | ||
(二)项目支出 | 19 | 50,424.00 | 50,424.00 | ||
其中:基本建设资金支出 | 20 | ||||
四、财政补助上缴 | 21 | ―― | ―― | ||
五、年末结转(余) | 22 | ||||
(一)财政补助结转 | 23 | ||||
(二)财政补助结余 | 24 |
2017年医疗卫生计生机构财会人员基本情况总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国卫财01附4表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 单位 | 行次 | 总计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 卫生计生机构(非医疗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 卫生 | 中医 | 小计 | 城市社区 | 乡镇卫生院 | 小计 | 卫生 | 中医 | 人口计生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、基本情况 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末财会人员总数 | 人 | 2 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:有会计从业资格证人员 | 人 | 3 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、人员构成 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)财务管理及会计核算人员 | 人 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)内部审计人员 | 人 | 6 | 2 | 2 | 2 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)门、急诊及住院收费人员 | 人 | 7 | 8 | 8 | 8 | ―― | ―― | ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)其他岗位人员 | 人 | 8 | 2 | 2 | 2 | ―― | ―― | ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、性别构成 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)男性 | 人 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)女性 | 人 | 11 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、年龄结构 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)30岁及以下 | 人 | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)31至40岁 | 人 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)41岁至50岁 | 人 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)51岁及以上 | 人 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、学历情况 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)博士及以上 | 人 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)硕士 | 人 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)本科 | 人 | 20 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)大专 | 人 | 21 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)中专(高中)及以下 | 人 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、专业情况 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)财经类专业 | 人 | 24 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)非财经类专业 | 人 | 25 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、职称情况 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)高级 | 人 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)中级 | 人 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)初级 | 人 | 29 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无职称 | 人 | 30 | 16 | 16 | 16 |
2017年医院资产负债表 | |||||||||||||
国卫财02表 | |||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
栏次 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||||||||
流动资产: | 1 | ||||||||||||
货币资金 | 2 | 9,675,495.43 | 9,675,495.43 | 9,675,495.43 | 9,675,495.43 | ||||||||
短期投资 | 3 | ||||||||||||
财政应返还额度 | 4 | ||||||||||||
应收在院病人医疗款 | 5 | 159,556.93 | 159,556.93 | 159,556.93 | 159,556.93 | ||||||||
应收医疗款 | 6 | 10,348,496.37 | 10,348,496.37 | 10,348,496.37 | 10,348,496.37 | ||||||||
其他应收款 | 7 | 10,832,628.36 | 10,832,628.36 | 10,832,628.36 | 10,832,628.36 | ||||||||
减:坏账准备 | 8 | 604,702.78 | 604,702.78 | 604,702.78 | 604,702.78 | ||||||||
预付账款 | 9 | ||||||||||||
存货 | 10 | 9,222,569.50 | 9,222,569.50 | 9,222,569.50 | 9,222,569.50 | ||||||||
其中:药品 | 11 | 5,867,192.07 | 5,867,192.07 | 5,867,192.07 | 5,867,192.07 | ||||||||
待摊费用 | 12 | ||||||||||||
一年内到期的长期债权投资 | 13 | ||||||||||||
流动资产合计 | 14 | 39,634,043.81 | 39,634,043.81 | 39,634,043.81 | 39,634,043.81 | ||||||||
非流动资产: | 15 | ||||||||||||
长期投资 | 16 | ||||||||||||
固定资产 | 17 | 23,398,196.31 | 23,398,196.31 | 23,398,196.31 | 23,398,196.31 | ||||||||
固定资产原价 | 18 | 54,031,094.83 | 54,031,094.83 | 54,031,094.83 | 54,031,094.83 | ||||||||
减:累计折旧 | 19 | 30,632,898.52 | 30,632,898.52 | 30,632,898.52 | 30,632,898.52 | ||||||||
在建工程 | 20 | 8,069,679.65 | 8,069,679.65 | 8,069,679.65 | 8,069,679.65 | ||||||||
固定资产清理 | 21 | ||||||||||||
无形资产 | 22 | ||||||||||||
无形资产原价 | 23 | ||||||||||||
减:累计摊销 | 24 | ||||||||||||
长期待摊费用 | 25 | ||||||||||||
待处理财产损溢 | 26 | ||||||||||||
非流动资产合计 | 27 | 31,467,875.96 | 31,467,875.96 | 31,467,875.96 | 31,467,875.96 | ||||||||
资产总计 | 28 | 71,101,919.77 | 71,101,919.77 | 71,101,919.77 | 71,101,919.77 | ||||||||
流动负债: | 29 | ||||||||||||
短期借款 | 30 | ||||||||||||
应缴款项 | 31 | ||||||||||||
应付票据 | 32 | ||||||||||||
应付账款 | 33 | 36,212,698.30 | 36,212,698.30 | 36,212,698.30 | 36,212,698.30 | ||||||||
预收医疗款 | 34 | 1,238,868.88 | 1,238,868.88 | 1,238,868.88 | 1,238,868.88 | ||||||||
应付职工薪酬 | 35 | ||||||||||||
应付福利费 | 36 | ||||||||||||
应付社会保障费 | 37 | 10,273,056.32 | 10,273,056.32 | 10,273,056.32 | 10,273,056.32 | ||||||||
应交税费 | 38 | 373,071.29 | 373,071.29 | 373,071.29 | 373,071.29 | ||||||||
其他应付款 | 39 | 53,600.34 | 53,600.34 | 53,600.34 | 53,600.34 | ||||||||
预提费用 | 40 | ||||||||||||
其中:预提基本养老保险缴费 | 41 | ||||||||||||
一年内到期的长期负债 | 42 | ||||||||||||
流动负债合计 | 43 | 48,151,295.13 | 48,151,295.13 | 48,151,295.13 | 48,151,295.13 | ||||||||
非流动负债: | 44 | ||||||||||||
长期借款 | 45 | 17,063,401.00 | 17,063,401.00 | 17,063,401.00 | 17,063,401.00 | ||||||||
长期应付款 | 46 | ||||||||||||
非流动负债合计 | 47 | 17,063,401.00 | 17,063,401.00 | 17,063,401.00 | 17,063,401.00 | ||||||||
负债合计 | 48 | 65,214,696.13 | 65,214,696.13 | 65,214,696.13 | 65,214,696.13 | ||||||||
净资产: | 49 | ||||||||||||
事业基金 | 50 | 8,548,800.95 | 8,548,800.95 | 8,548,800.95 | 8,548,800.95 | ||||||||
专用基金 | 51 | 4,638,732.23 | 4,638,732.23 | 4,638,732.23 | 4,638,732.23 | ||||||||
待冲基金 | 52 | 1,183,790.46 | 1,183,790.46 | 1,183,790.46 | 1,183,790.46 | ||||||||
财政补助结转(余) | 53 | ||||||||||||
科教项目结转(余) | 54 | ||||||||||||
未弥补亏损 | 55 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | ||||||||
净资产合计 | 56 | 5,887,223.64 | 5,887,223.64 | 5,887,223.64 | 5,887,223.64 | ||||||||
负债和净资产总计 | 57 | 71,101,919.77 | 71,101,919.77 | 71,101,919.77 | 71,101,919.77 |
2017年医院收入费用总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国卫财03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、医疗收入 | 1 | 57,688,101.27 | 57,688,101.27 | 57,688,101.27 | 57,688,101.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:财政基本补助收入 | 2 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:医疗业务成本 | 3 | 50,426,723.58 | 50,426,723.58 | 50,426,723.58 | 50,426,723.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:管理费用 | 4 | 19,602,421.73 | 19,602,421.73 | 19,602,421.73 | 19,602,421.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、医疗结余 | 5 | -10,725,044.04 | -10,725,044.04 | -10,725,044.04 | -10,725,044.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:其他收入 | 6 | 2,657,462.98 | 2,657,462.98 | 2,657,462.98 | 2,657,462.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:其他支出 | 7 | 416,518.94 | 416,518.94 | 416,518.94 | 416,518.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年结余 | 8 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:财政基本补助结转 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转入结余分配 | 10 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:年初未弥补亏损 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:事业基金弥补亏损 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:提取职工福利基金 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转入事业基金 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末未弥补亏损 | 15 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、本年财政项目补助结转(余) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政项目补助收入 | 17 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:财政项目补助支出 | 18 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、本年科教项目结转(余) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科教项目收入 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:科教项目支出 | 21 |
2017年医院收入支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(自动生成) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国卫财03附1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、上年结余 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)财政补助结转(余) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)科教项目结转(余) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)未弥补亏损 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、收入总计 | 5 | 62,011,988.25 | 62,011,988.25 | 62,011,988.25 | 62,011,988.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)财政补助收入 | 6 | 1,666,424.00 | 1,666,424.00 | 1,666,424.00 | 1,666,424.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)科教项目收入 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)医疗收入 | 8 | 57,688,101.27 | 57,688,101.27 | 57,688,101.27 | 57,688,101.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:药品收入 | 9 | 19,218,130.15 | 19,218,130.15 | 19,218,130.15 | 19,218,130.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)其他收入 | 10 | 2,657,462.98 | 2,657,462.98 | 2,657,462.98 | 2,657,462.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、支出总计 | 11 | 70,496,088.25 | 70,496,088.25 | 70,496,088.25 | 70,496,088.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)医疗业务成本 | 12 | 50,426,723.58 | 50,426,723.58 | 50,426,723.58 | 50,426,723.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:药品费 | 13 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)财政项目补助支出 | 14 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)科教项目支出 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)管理费用 | 16 | 19,602,421.73 | 19,602,421.73 | 19,602,421.73 | 19,602,421.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)其他支出 | 17 | 416,518.94 | 416,518.94 | 416,518.94 | 416,518.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、收支结余 | 18 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:财政补助上缴 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:财政补助结转(余) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:科教项目结转(余) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、结余分配 | 22 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:事业基金弥补亏损 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:提取职工福利基金 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:转入事业基金 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、年末未弥补亏损 | 26 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为体现总的收入支出金额,自动生成本表。 |
2017年医院业务收支明细表 | |||||||||||||
(自动生成) | |||||||||||||
国卫财04表 | |||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
栏次 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||||||||
一、业务收入 | 1 | 60,345,564.25 | 60,345,564.25 | 60,345,564.25 | 60,345,564.25 | ||||||||
门诊收入 | 2 | 15,659,177.97 | 15,659,177.97 | 15,659,177.97 | 15,659,177.97 | ||||||||
住院收入 | 3 | 42,028,923.30 | 42,028,923.30 | 42,028,923.30 | 42,028,923.30 | ||||||||
其他收入 | 4 | 2,657,462.98 | 2,657,462.98 | 2,657,462.98 | 2,657,462.98 | ||||||||
二、业务支出 | 5 | 70,445,664.25 | 70,445,664.25 | 70,445,664.25 | 70,445,664.25 | ||||||||
(一)人员支出 | 6 | 32,746,623.97 | 32,746,623.97 | 32,746,623.97 | 32,746,623.97 | ||||||||
1.工资福利支出 | 7 | 27,997,811.56 | 27,997,811.56 | 27,997,811.56 | 27,997,811.56 | ||||||||
基本工资 | 8 | 7,968,495.66 | 7,968,495.66 | 7,968,495.66 | 7,968,495.66 | ||||||||
津贴补贴 | 9 | 1,191,055.00 | 1,191,055.00 | 1,191,055.00 | 1,191,055.00 | ||||||||
奖金 | 10 | 11,810,738.00 | 11,810,738.00 | 11,810,738.00 | 11,810,738.00 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 11 | 4,356,954.60 | 4,356,954.60 | 4,356,954.60 | 4,356,954.60 | ||||||||
其中:残疾人就业保障金 | 12 | ||||||||||||
伙食补助费 | 13 | ||||||||||||
绩效工资 | 14 | ||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 15 | ||||||||||||
职业年金缴费 | 16 | ||||||||||||
其他工资福利支出 | 17 | 2,670,568.30 | 2,670,568.30 | 2,670,568.30 | 2,670,568.30 | ||||||||
其中:临时工工资 | 18 | 859,997.00 | 859,997.00 | 859,997.00 | 859,997.00 | ||||||||
2.对个人和家庭补助支出 | 19 | 4,748,812.41 | 4,748,812.41 | 4,748,812.41 | 4,748,812.41 | ||||||||
离休费 | 20 | 1,808,856.20 | 1,808,856.20 | 1,808,856.20 | 1,808,856.20 | ||||||||
退休费 | 21 | 2,317,205.61 | 2,317,205.61 | 2,317,205.61 | 2,317,205.61 | ||||||||
抚恤金 | 22 | 68,650.00 | 68,650.00 | 68,650.00 | 68,650.00 | ||||||||
生活补助 | 23 | ||||||||||||
医疗费 | 24 | ||||||||||||
奖励金 | 25 | ||||||||||||
住房公积金 | 26 | ||||||||||||
提租补贴 | 27 | ||||||||||||
购房补贴 | 28 | ||||||||||||
其他对个人和家庭补助支出 | 29 | 554,100.60 | 554,100.60 | 554,100.60 | 554,100.60 | ||||||||
(二)卫生材料费 | 30 | 8,447,803.21 | 8,447,803.21 | 8,447,803.21 | 8,447,803.21 | ||||||||
血费 | 31 | 1,800,000.70 | 1,800,000.70 | 1,800,000.70 | 1,800,000.70 | ||||||||
氧气费 | 32 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||||
放射材料 | 33 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | ||||||||
化验材料 | 34 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | ||||||||
高值耗材 | 35 | 999,377.22 | 999,377.22 | 999,377.22 | 999,377.22 | ||||||||
其他卫生材料 | 36 | 288,425.29 | 288,425.29 | 288,425.29 | 288,425.29 | ||||||||
(三)药品费 | 37 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | ||||||||
西药 | 38 | 8,950,711.61 | 8,950,711.61 | 8,950,711.61 | 8,950,711.61 | ||||||||
中草药 | 39 | 3,281,959.42 | 3,281,959.42 | 3,281,959.42 | 3,281,959.42 | ||||||||
中成药 | 40 | 4,690,706.27 | 4,690,706.27 | 4,690,706.27 | 4,690,706.27 | ||||||||
(四)固定资产折旧费 | 41 | 2,895,258.29 | 2,895,258.29 | 2,895,258.29 | 2,895,258.29 | ||||||||
(五)无形资产摊销费 | 42 | ||||||||||||
(六)提取医疗风险基金 | 43 | 173,258.00 | 173,258.00 | 173,258.00 | 173,258.00 | ||||||||
(七)其他费用 | 44 | 9,259,343.48 | 9,259,343.48 | 9,259,343.48 | 9,259,343.48 | ||||||||
办公费 | 45 | 15,175.00 | 15,175.00 | 15,175.00 | 15,175.00 | ||||||||
印刷费 | 46 | 10,170.00 | 10,170.00 | 10,170.00 | 10,170.00 | ||||||||
咨询费 | 47 | ||||||||||||
手续费 | 48 | 7,336.41 | 7,336.41 | 7,336.41 | 7,336.41 | ||||||||
水费 | 49 | 369,321.38 | 369,321.38 | 369,321.38 | 369,321.38 | ||||||||
电费 | 50 | 674,261.84 | 674,261.84 | 674,261.84 | 674,261.84 | ||||||||
邮电费 | 51 | 22,525.00 | 22,525.00 | 22,525.00 | 22,525.00 | ||||||||
取暖费 | 52 | ||||||||||||
物业管理费 | 53 | 438,058.00 | 438,058.00 | 438,058.00 | 438,058.00 | ||||||||
差旅费 | 54 | 45,212.00 | 45,212.00 | 45,212.00 | 45,212.00 | ||||||||
因公出国(境)费用 | 55 | ||||||||||||
维修(护)费 | 56 | 954,181.00 | 954,181.00 | 954,181.00 | 954,181.00 | ||||||||
租赁费 | 57 | ||||||||||||
会议费 | 58 | 26,591.00 | 26,591.00 | 26,591.00 | 26,591.00 | ||||||||
培训费 | 59 | 752,208.00 | 752,208.00 | 752,208.00 | 752,208.00 | ||||||||
公务接待费 | 60 | 104,699.00 | 104,699.00 | 104,699.00 | 104,699.00 | ||||||||
专用燃料费 | 61 | ||||||||||||
劳务费 | 62 | 243,213.00 | 243,213.00 | 243,213.00 | 243,213.00 | ||||||||
委托业务费 | 63 | 96,870.00 | 96,870.00 | 96,870.00 | 96,870.00 | ||||||||
工会经费 | 64 | 407,451.00 | 407,451.00 | 407,451.00 | 407,451.00 | ||||||||
福利费 | 65 | ||||||||||||
利息支出 | 66 | 2,201,921.00 | 2,201,921.00 | 2,201,921.00 | 2,201,921.00 | ||||||||
公务用车运行维护费 | 67 | ||||||||||||
其他交通费用 | 68 | 408,388.32 | 408,388.32 | 408,388.32 | 408,388.32 | ||||||||
其他 | 69 | 2,065,242.59 | 2,065,242.59 | 2,065,242.59 | 2,065,242.59 | ||||||||
其他支出 | 70 | 416,518.94 | 416,518.94 | 416,518.94 | 416,518.94 | ||||||||
其中:培训支出 | 71 | ||||||||||||
食堂支出 | 72 | ||||||||||||
捐赠支出 | 73 | 59,087.00 | 59,087.00 | 59,087.00 | 59,087.00 | ||||||||
财产盘亏损失 | 74 | 449.97 | 449.97 | 449.97 | 449.97 | ||||||||
罚没支出 | 75 | 138,882.82 | 138,882.82 | 138,882.82 | 138,882.82 | ||||||||
其他 | 76 | 218,099.15 | 218,099.15 | 218,099.15 | 218,099.15 | ||||||||
三、业务收支差额 | 77 | -10,100,100.00 | -10,100,100.00 | -10,100,100.00 | -10,100,100.00 | ||||||||
其中:盈余 | 78 | ||||||||||||
亏损 | 79 | -10,100,100.00 | -10,100,100.00 | -10,100,100.00 | -10,100,100.00 |
2017年医院医疗收入及医疗成本明细表 | |||||||||||||
国卫财05表 | |||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
栏次 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||||||||
一、医疗收入 | 1 | 57,688,101.27 | 57,688,101.27 | 57,688,101.27 | 57,688,101.27 | ||||||||
(一)门诊收入 | 2 | 15,659,177.97 | 15,659,177.97 | 15,659,177.97 | 15,659,177.97 | ||||||||
挂号收入 | 3 | 412,230.00 | 412,230.00 | 412,230.00 | 412,230.00 | ||||||||
诊察收入 | 4 | 85,497.00 | 85,497.00 | 85,497.00 | 85,497.00 | ||||||||
检查收入 | 5 | 3,136,159.00 | 3,136,159.00 | 3,136,159.00 | 3,136,159.00 | ||||||||
化验收入 | 6 | 879,912.13 | 879,912.13 | 879,912.13 | 879,912.13 | ||||||||
治疗收入 | 7 | 3,256,227.25 | 3,256,227.25 | 3,256,227.25 | 3,256,227.25 | ||||||||
手术收入 | 8 | 310,810.51 | 310,810.51 | 310,810.51 | 310,810.51 | ||||||||
卫生材料收入 | 9 | 453,309.52 | 453,309.52 | 453,309.52 | 453,309.52 | ||||||||
其中:高值耗材收入 | 10 | ||||||||||||
药品收入 | 11 | 5,486,608.51 | 5,486,608.51 | 5,486,608.51 | 5,486,608.51 | ||||||||
西药收入 | 12 | 2,663,907.31 | 2,663,907.31 | 2,663,907.31 | 2,663,907.31 | ||||||||
中草药收入 | 13 | 1,674,746.94 | 1,674,746.94 | 1,674,746.94 | 1,674,746.94 | ||||||||
中成药收入 | 14 | 1,147,954.26 | 1,147,954.26 | 1,147,954.26 | 1,147,954.26 | ||||||||
药事服务费收入 | 15 | ||||||||||||
其他门诊收入 | 16 | 1,638,424.05 | 1,638,424.05 | 1,638,424.05 | 1,638,424.05 | ||||||||
门诊结算差额 | 17 | ||||||||||||
(二)住院收入 | 18 | 42,028,923.30 | 42,028,923.30 | 42,028,923.30 | 42,028,923.30 | ||||||||
床位收入 | 19 | 1,955,393.70 | 1,955,393.70 | 1,955,393.70 | 1,955,393.70 | ||||||||
诊察收入 | 20 | 1,069,964.00 | 1,069,964.00 | 1,069,964.00 | 1,069,964.00 | ||||||||
检查收入 | 21 | 2,770,511.90 | 2,770,511.90 | 2,770,511.90 | 2,770,511.90 | ||||||||
化验收入 | 22 | 3,314,580.30 | 3,314,580.30 | 3,314,580.30 | 3,314,580.30 | ||||||||
治疗收入 | 23 | 11,999,519.40 | 11,999,519.40 | 11,999,519.40 | 11,999,519.40 | ||||||||
手术收入 | 24 | 2,140,595.85 | 2,140,595.85 | 2,140,595.85 | 2,140,595.85 | ||||||||
护理收入 | 25 | 1,736,810.50 | 1,736,810.50 | 1,736,810.50 | 1,736,810.50 | ||||||||
卫生材料收入 | 26 | 2,809,245.03 | 2,809,245.03 | 2,809,245.03 | 2,809,245.03 | ||||||||
其中:高值耗材收入 | 27 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||
药品收入 | 28 | 13,731,521.64 | 13,731,521.64 | 13,731,521.64 | 13,731,521.64 | ||||||||
西药收入 | 29 | 7,552,336.88 | 7,552,336.88 | 7,552,336.88 | 7,552,336.88 | ||||||||
中草药收入 | 30 | 2,396,166.42 | 2,396,166.42 | 2,396,166.42 | 2,396,166.42 | ||||||||
中成药收入 | 31 | 3,783,018.34 | 3,783,018.34 | 3,783,018.34 | 3,783,018.34 | ||||||||
药事服务费收入 | 32 | ||||||||||||
其他住院收入 | 33 | 500,780.98 | 500,780.98 | 500,780.98 | 500,780.98 | ||||||||
住院结算差额 | 34 | ||||||||||||
二、医疗业务成本 | 35 | 50,426,723.58 | 50,426,723.58 | 50,426,723.58 | 50,426,723.58 | ||||||||
(一)人员支出 | 36 | 20,601,658.66 | 20,601,658.66 | 20,601,658.66 | 20,601,658.66 | ||||||||
1.工资福利支出 | 37 | 20,601,658.66 | 20,601,658.66 | 20,601,658.66 | 20,601,658.66 | ||||||||
基本工资 | 38 | 5,642,448.56 | 5,642,448.56 | 5,642,448.56 | 5,642,448.56 | ||||||||
津贴补贴 | 39 | 1,004,698.00 | 1,004,698.00 | 1,004,698.00 | 1,004,698.00 | ||||||||
奖金 | 40 | 10,289,241.00 | 10,289,241.00 | 10,289,241.00 | 10,289,241.00 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 41 | 997,039.80 | 997,039.80 | 997,039.80 | 997,039.80 | ||||||||
其中:残疾人就业保障金 | 42 | ||||||||||||
伙食补助费 | 43 | ||||||||||||
绩效工资 | 44 | ||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 45 | ||||||||||||
职业年金缴费 | 46 | ||||||||||||
其他工资福利支出 | 47 | 2,668,231.30 | 2,668,231.30 | 2,668,231.30 | 2,668,231.30 | ||||||||
其中:临时工工资 | 48 | 859,997.00 | 859,997.00 | 859,997.00 | 859,997.00 | ||||||||
2.对个人和家庭补助支出 | 49 | ||||||||||||
抚恤金 | 50 | ||||||||||||
生活补助 | 51 | ||||||||||||
医疗费 | 52 | ||||||||||||
奖励金 | 53 | ||||||||||||
住房公积金 | 54 | ||||||||||||
提租补贴 | 55 | ||||||||||||
购房补贴 | 56 | ||||||||||||
其他对个人和家庭补助支出 | 57 | ||||||||||||
(二)卫生材料费 | 58 | 8,447,803.21 | 8,447,803.21 | 8,447,803.21 | 8,447,803.21 | ||||||||
血费 | 59 | 1,800,000.70 | 1,800,000.70 | 1,800,000.70 | 1,800,000.70 | ||||||||
氧气费 | 60 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||||
放射材料 | 61 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | ||||||||
化验材料 | 62 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | ||||||||
高值耗材 | 63 | 999,377.22 | 999,377.22 | 999,377.22 | 999,377.22 | ||||||||
其他卫生材料 | 64 | 288,425.29 | 288,425.29 | 288,425.29 | 288,425.29 | ||||||||
(三)药品费 | 65 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | ||||||||
西药 | 66 | 8,950,711.61 | 8,950,711.61 | 8,950,711.61 | 8,950,711.61 | ||||||||
中草药 | 67 | 3,281,959.42 | 3,281,959.42 | 3,281,959.42 | 3,281,959.42 | ||||||||
中成药 | 68 | 4,690,706.27 | 4,690,706.27 | 4,690,706.27 | 4,690,706.27 | ||||||||
(四)固定资产折旧费 | 69 | 1,983,387.89 | 1,983,387.89 | 1,983,387.89 | 1,983,387.89 | ||||||||
(五)无形资产摊销费 | 70 | ||||||||||||
(六)提取医疗风险基金 | 71 | 173,258.00 | 173,258.00 | 173,258.00 | 173,258.00 | ||||||||
(七)其他费用 | 72 | 2,297,238.52 | 2,297,238.52 | 2,297,238.52 | 2,297,238.52 | ||||||||
办公费 | 73 | 1,396.00 | 1,396.00 | 1,396.00 | 1,396.00 | ||||||||
印刷费 | 74 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | ||||||||
咨询费 | 75 | ||||||||||||
手续费 | 76 | ||||||||||||
水费 | 77 | ||||||||||||
电费 | 78 | ||||||||||||
邮电费 | 79 | ||||||||||||
取暖费 | 80 | ||||||||||||
物业管理费 | 81 | ||||||||||||
差旅费 | 82 | 22,556.50 | 22,556.50 | 22,556.50 | 22,556.50 | ||||||||
因公出国(境)费用 | 83 | ||||||||||||
维修(护)费 | 84 | 586,015.00 | 586,015.00 | 586,015.00 | 586,015.00 | ||||||||
租赁费 | 85 | ||||||||||||
会议费 | 86 | 26,591.00 | 26,591.00 | 26,591.00 | 26,591.00 | ||||||||
培训费 | 87 | 750,708.00 | 750,708.00 | 750,708.00 | 750,708.00 | ||||||||
公务接待费 | 88 | ||||||||||||
专用燃料费 | 89 | ||||||||||||
劳务费 | 90 | 211,841.00 | 211,841.00 | 211,841.00 | 211,841.00 | ||||||||
委托业务费 | 91 | ||||||||||||
工会经费 | 92 | ||||||||||||
福利费 | 93 | ||||||||||||
公务用车运行维护费 | 94 | ||||||||||||
其他交通费用 | 95 | 405,588.32 | 405,588.32 | 405,588.32 | 405,588.32 | ||||||||
其他 | 96 | 292,412.70 | 292,412.70 | 292,412.70 | 292,412.70 | ||||||||
三、管理费用 | 97 | 19,602,421.73 | 19,602,421.73 | 19,602,421.73 | 19,602,421.73 | ||||||||
(一)人员支出 | 98 | 12,144,965.31 | 12,144,965.31 | 12,144,965.31 | 12,144,965.31 | ||||||||
1.工资福利支出 | 99 | 7,396,152.90 | 7,396,152.90 | 7,396,152.90 | 7,396,152.90 | ||||||||
基本工资 | 100 | 2,326,047.10 | 2,326,047.10 | 2,326,047.10 | 2,326,047.10 | ||||||||
津贴补贴 | 101 | 186,357.00 | 186,357.00 | 186,357.00 | 186,357.00 | ||||||||
奖金 | 102 | 1,521,497.00 | 1,521,497.00 | 1,521,497.00 | 1,521,497.00 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 103 | 3,359,914.80 | 3,359,914.80 | 3,359,914.80 | 3,359,914.80 | ||||||||
其中:残疾人就业保障金 | 104 | ||||||||||||
伙食补助费 | 105 | ||||||||||||
绩效工资 | 106 | ||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 107 | ||||||||||||
职业年金缴费 | 108 | ||||||||||||
其他工资福利支出 | 109 | 2,337.00 | 2,337.00 | 2,337.00 | 2,337.00 | ||||||||
其中:临时工工资 | 110 | ||||||||||||
2.对个人和家庭补助支出 | 111 | 4,748,812.41 | 4,748,812.41 | 4,748,812.41 | 4,748,812.41 | ||||||||
离休费 | 112 | 1,808,856.20 | 1,808,856.20 | 1,808,856.20 | 1,808,856.20 | ||||||||
退休费 | 113 | 2,317,205.61 | 2,317,205.61 | 2,317,205.61 | 2,317,205.61 | ||||||||
抚恤金 | 114 | 68,650.00 | 68,650.00 | 68,650.00 | 68,650.00 | ||||||||
生活补助 | 115 | ||||||||||||
医疗费 | 116 | ||||||||||||
奖励金 | 117 | ||||||||||||
住房公积金 | 118 | ||||||||||||
提租补贴 | 119 | ||||||||||||
购房补贴 | 120 | ||||||||||||
其他对个人和家庭补助支出 | 121 | 554,100.60 | 554,100.60 | 554,100.60 | 554,100.60 | ||||||||
(二)固定资产折旧费 | 122 | 911,870.40 | 911,870.40 | 911,870.40 | 911,870.40 | ||||||||
(三)无形资产摊销费 | 123 | ||||||||||||
(四)其他费用 | 124 | 6,545,586.02 | 6,545,586.02 | 6,545,586.02 | 6,545,586.02 | ||||||||
办公费 | 125 | 13,779.00 | 13,779.00 | 13,779.00 | 13,779.00 | ||||||||
印刷费 | 126 | 10,040.00 | 10,040.00 | 10,040.00 | 10,040.00 | ||||||||
咨询费 | 127 | ||||||||||||
手续费 | 128 | 7,336.41 | 7,336.41 | 7,336.41 | 7,336.41 | ||||||||
水费 | 129 | 369,321.38 | 369,321.38 | 369,321.38 | 369,321.38 | ||||||||
电费 | 130 | 674,261.84 | 674,261.84 | 674,261.84 | 674,261.84 | ||||||||
邮电费 | 131 | 22,525.00 | 22,525.00 | 22,525.00 | 22,525.00 | ||||||||
取暖费 | 132 | ||||||||||||
物业管理费 | 133 | 438,058.00 | 438,058.00 | 438,058.00 | 438,058.00 | ||||||||
差旅费 | 134 | 22,655.50 | 22,655.50 | 22,655.50 | 22,655.50 | ||||||||
因公出国(境)费用 | 135 | ||||||||||||
维修(护)费 | 136 | 368,166.00 | 368,166.00 | 368,166.00 | 368,166.00 | ||||||||
租赁费 | 137 | ||||||||||||
会议费 | 138 | ||||||||||||
培训费 | 139 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||
公务接待费 | 140 | 104,699.00 | 104,699.00 | 104,699.00 | 104,699.00 | ||||||||
专用燃料费 | 141 | ||||||||||||
劳务费 | 142 | 31,372.00 | 31,372.00 | 31,372.00 | 31,372.00 | ||||||||
委托业务费 | 143 | 96,870.00 | 96,870.00 | 96,870.00 | 96,870.00 | ||||||||
工会经费 | 144 | 407,451.00 | 407,451.00 | 407,451.00 | 407,451.00 | ||||||||
福利费 | 145 | ||||||||||||
利息支出 | 146 | 2,201,921.00 | 2,201,921.00 | 2,201,921.00 | 2,201,921.00 | ||||||||
公务用车运行维护费 | 147 | ||||||||||||
其他交通费用 | 148 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||||
其他 | 149 | 1,772,829.89 | 1,772,829.89 | 1,772,829.89 | 1,772,829.89 | ||||||||
四、医疗收支差额 | 150 | -12,341,044.04 | -12,341,044.04 | -12,341,044.04 | -12,341,044.04 | ||||||||
其中:盈余 | 151 | ||||||||||||
亏损 | 152 | -12,341,044.04 | -12,341,044.04 | -12,341,044.04 | -12,341,044.04 |
2017年医院其他收入支出明细表 | |||||||||||||
国卫财06表 | |||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
栏次 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||||||||
其他收入 | 1 | 2,657,462.98 | 2,657,462.98 | 2,657,462.98 | 2,657,462.98 | ||||||||
培训收入 | 2 | ||||||||||||
食堂收入 | 3 | ||||||||||||
银行存款利息收入 | 4 | 17,436.22 | 17,436.22 | 17,436.22 | 17,436.22 | ||||||||
租金收入 | 5 | ||||||||||||
投资收益 | 6 | ||||||||||||
财产物资盘盈收入 | 7 | 696,890.67 | 696,890.67 | 696,890.67 | 696,890.67 | ||||||||
捐赠收入 | 8 | 79,400.00 | 79,400.00 | 79,400.00 | 79,400.00 | ||||||||
确实无法支付的应付款项 | 9 | ||||||||||||
其他 | 10 | 1,863,736.09 | 1,863,736.09 | 1,863,736.09 | 1,863,736.09 | ||||||||
其他支出 | 11 | 416,518.94 | 416,518.94 | 416,518.94 | 416,518.94 | ||||||||
培训支出 | 12 | ||||||||||||
食堂提供服务发生的支出 | 13 | ||||||||||||
财产物资盘亏或毁损损失 | 14 | 449.97 | 449.97 | 449.97 | 449.97 | ||||||||
捐赠支出 | 15 | 59,087.00 | 59,087.00 | 59,087.00 | 59,087.00 | ||||||||
罚没支出 | 16 | 138,882.82 | 138,882.82 | 138,882.82 | 138,882.82 | ||||||||
其他 | 17 | 218,099.15 | 218,099.15 | 218,099.15 | 218,099.15 | ||||||||
其他收支结余 | 18 | 2,240,944.04 | 2,240,944.04 | 2,240,944.04 | 2,240,944.04 | ||||||||
其中:盈余 | 19 | 2,240,944.04 | 2,240,944.04 | 2,240,944.04 | 2,240,944.04 | ||||||||
亏损 | 20 |
2017年医院现金流量表 | |||||||||||||
国卫财07表 | |||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
栏次 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||||||||
一、业务活动产生的现金流量: | 1 | ||||||||||||
开展医疗服务活动收到的现金 | 2 | 57,688,101.27 | 57,688,101.27 | 57,688,101.27 | 57,688,101.27 | ||||||||
财政基本支出补助收到的现金 | 3 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | ||||||||
财政非资本性项目补助收到的现金 | 4 | ||||||||||||
从事科教项目活动收到的除财政补助以外的现金 | 5 | ||||||||||||
收到的其他与业务活动有关的现金 | 6 | 8,602,897.79 | 8,602,897.79 | 8,602,897.79 | 8,602,897.79 | ||||||||
现金流入小计 | 7 | 67,906,999.06 | 67,906,999.06 | 67,906,999.06 | 67,906,999.06 | ||||||||
发生人员经费支付的现金 | 8 | 32,746,623.97 | 32,746,623.97 | 32,746,623.97 | 32,746,623.97 | ||||||||
购买药品支付的现金 | 9 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | ||||||||
购买卫生材料支付的现金 | 10 | 8,447,803.21 | 8,447,803.21 | 8,447,803.21 | 8,447,803.21 | ||||||||
使用财政非资本性项目补助支付的现金 | 11 | 2,337.00 | 2,337.00 | 2,337.00 | 2,337.00 | ||||||||
使用科教项目收入支付的现金 | 12 | ||||||||||||
支付的其他与业务活动有关的现金 | 13 | 1,266,516.10 | 1,266,516.10 | 1,266,516.10 | 1,266,516.10 | ||||||||
现金流出小计 | 14 | 59,386,657.58 | 59,386,657.58 | 59,386,657.58 | 59,386,657.58 | ||||||||
业务活动产生的现金流量净额 | 15 | 8,520,341.48 | 8,520,341.48 | 8,520,341.48 | 8,520,341.48 | ||||||||
二、投资活动产生的现金流量: | 16 | ||||||||||||
收回投资所收到的现金 | 17 | ||||||||||||
取得投资收益所收到的现金 | 18 | ||||||||||||
处置固定资产、无形资产收回的现金净额 | 19 | ||||||||||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20 | ||||||||||||
现金流入小计 | 21 | ||||||||||||
购建固定资产、无形资产支付的现金 | 22 | 7,557,645.00 | 7,557,645.00 | 7,557,645.00 | 7,557,645.00 | ||||||||
对外投资支付的现金 | 23 | ||||||||||||
上缴处置固定资产、无形资产收回现金净额支付的现金 | 24 | ||||||||||||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25 | ||||||||||||
现金流出小计 | 26 | 7,557,645.00 | 7,557,645.00 | 7,557,645.00 | 7,557,645.00 | ||||||||
投资活动产生的现金流量净额 | 27 | -7,557,645.00 | -7,557,645.00 | -7,557,645.00 | -7,557,645.00 | ||||||||
三、筹资活动产生的现金流量: | 28 | ||||||||||||
取得财政资本性项目补助收到的现金 | 29 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | ||||||||
借款收到的现金 | 30 | ||||||||||||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 31 | ||||||||||||
现金流入小计 | 32 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | ||||||||
偿还借款支付的现金 | 33 | 454,203.00 | 454,203.00 | 454,203.00 | 454,203.00 | ||||||||
偿付利息支付的现金 | 34 | 263,078.00 | 263,078.00 | 263,078.00 | 263,078.00 | ||||||||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 35 | ||||||||||||
现金流出小计 | 36 | 717,281.00 | 717,281.00 | 717,281.00 | 717,281.00 | ||||||||
筹资活动产生的现金流量净额 | 37 | 298,719.00 | 298,719.00 | 298,719.00 | 298,719.00 | ||||||||
四、汇率变动对现金的影响额 | 38 | ||||||||||||
五、现金净增加额 | 39 | 1,261,415.48 | 1,261,415.48 | 1,261,415.48 | 1,261,415.48 |
2017年医院净资产变动情况表 | |||||||||||||
国卫财08表 | |||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
栏次 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||||||||
净资产合计 | 1 | ||||||||||||
年初数 | 2 | 9,103,092.22 | 9,103,092.22 | 9,103,092.22 | 9,103,092.22 | ||||||||
本年增加数 | 3 | 5,854,606.98 | 5,854,606.98 | 5,854,606.98 | 5,854,606.98 | ||||||||
本年减少数 | 4 | 9,070,475.56 | 9,070,475.56 | 9,070,475.56 | 9,070,475.56 | ||||||||
年末数 | 5 | 5,887,223.64 | 5,887,223.64 | 5,887,223.64 | 5,887,223.64 | ||||||||
一、事业基金 | 6 | ||||||||||||
年初数 | 7 | 7,395,692.00 | 7,395,692.00 | 7,395,692.00 | 7,395,692.00 | ||||||||
本年增加数 | 8 | 1,153,108.95 | 1,153,108.95 | 1,153,108.95 | 1,153,108.95 | ||||||||
本年减少数 | 9 | ||||||||||||
年末数 | 10 | 8,548,800.95 | 8,548,800.95 | 8,548,800.95 | 8,548,800.95 | ||||||||
二、专用基金 | 11 | ||||||||||||
年初数 | 12 | 87,658.20 | 87,658.20 | 87,658.20 | 87,658.20 | ||||||||
本年增加数 | 13 | 4,651,074.03 | 4,651,074.03 | 4,651,074.03 | 4,651,074.03 | ||||||||
本年减少数 | 14 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
年末数 | 15 | 4,638,732.23 | 4,638,732.23 | 4,638,732.23 | 4,638,732.23 | ||||||||
1.职工福利基金 | 16 | ||||||||||||
年初数 | 17 | 26,836.70 | 26,836.70 | 26,836.70 | 26,836.70 | ||||||||
本年增加数 | 18 | ||||||||||||
本年减少数 | 19 | ||||||||||||
年末数 | 20 | 26,836.70 | 26,836.70 | 26,836.70 | 26,836.70 | ||||||||
2.医疗风险基金 | 21 | ||||||||||||
年初数 | 22 | 57,500.71 | 57,500.71 | 57,500.71 | 57,500.71 | ||||||||
本年增加数 | 23 | 173,258.00 | 173,258.00 | 173,258.00 | 173,258.00 | ||||||||
本年减少数 | 24 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
年末数 | 25 | 130,758.71 | 130,758.71 | 130,758.71 | 130,758.71 | ||||||||
3.其他基金 | 26 | ||||||||||||
年初数 | 27 | 3,320.79 | 3,320.79 | 3,320.79 | 3,320.79 | ||||||||
本年增加数 | 28 | 4,477,816.03 | 4,477,816.03 | 4,477,816.03 | 4,477,816.03 | ||||||||
本年减少数 | 29 | ||||||||||||
年末数 | 30 | 4,481,136.82 | 4,481,136.82 | 4,481,136.82 | 4,481,136.82 | ||||||||
三、待冲基金 | 31 | ||||||||||||
年初数 | 32 | 1,619,742.02 | 1,619,742.02 | 1,619,742.02 | 1,619,742.02 | ||||||||
本年增加数 | 33 | ||||||||||||
本年减少数 | 34 | 435,951.56 | 435,951.56 | 435,951.56 | 435,951.56 | ||||||||
年末数 | 35 | 1,183,790.46 | 1,183,790.46 | 1,183,790.46 | 1,183,790.46 | ||||||||
四、财政补助结转(余) | 36 | ||||||||||||
年初数 | 37 | ||||||||||||
本年增加数 | 38 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | ||||||||
本年减少数 | 39 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | ||||||||
年末数 | 40 | ||||||||||||
五、科教项目结转(余) | 41 | ||||||||||||
年初数 | 42 | ||||||||||||
本年增加数 | 43 | ||||||||||||
本年减少数 | 44 | ||||||||||||
年末数 | 45 | ||||||||||||
六、未弥补亏损 | 46 | ||||||||||||
年初数 | 47 | ||||||||||||
本年增加数 | 48 | ||||||||||||
本年减少数 | 49 | 8,484,100.00 | 8,484,100.00 | 8,484,100.00 | 8,484,100.00 | ||||||||
年末数 | 50 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 | -8,484,100.00 |
2017年医院财政补助收入支出情况表 | |||||||||||||
国卫财09表 | |||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
栏次 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||||||||
一、上年结转 | 1 | ||||||||||||
(一)财政补助结转 | 2 | ||||||||||||
1.基本支出结转 | 3 | ||||||||||||
2.项目支出结转 | 4 | ||||||||||||
医疗卫生项目 | 5 | ||||||||||||
科学技术项目 | 6 | ||||||||||||
教育项目 | 7 | ||||||||||||
(二)财政补助结余 | 8 | ||||||||||||
二、本年财政补助收入 | 9 | 1,666,424.00 | 1,666,424.00 | 1,666,424.00 | 1,666,424.00 | ||||||||
(一)基本支出 | 10 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | ||||||||
1.人员经费补助 | 11 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | ||||||||
其中:在职人员经费 | 12 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | ||||||||
离退休人员经费 | 13 | ||||||||||||
2.公用经费 | 14 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | ||||||||
(二)项目支出 | 15 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | ||||||||
1.医疗卫生项目 | 16 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | ||||||||
2.科学技术项目 | 17 | ||||||||||||
3.教育项目 | 18 | ||||||||||||
三、本年财政补助支出 | 19 | 1,666,424.00 | 1,666,424.00 | 1,666,424.00 | 1,666,424.00 | ||||||||
(一)基本支出 | 20 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | ||||||||
1.人员经费 | 21 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | ||||||||
其中:在职人员经费 | 22 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | ||||||||
离退休人员经费 | 23 | ||||||||||||
2.公用经费 | 24 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | ||||||||
(二)项目支出 | 25 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | ||||||||
1.医疗卫生项目 | 26 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | 50,424.00 | ||||||||
2.科学技术项目 | 27 | ||||||||||||
3.教育项目 | 28 | ||||||||||||
四、财政补助上缴 | 29 | ||||||||||||
(一)财政补助结转上缴 | 30 | ||||||||||||
(二)财政补助结余上缴 | 31 | ||||||||||||
五、结转下年 | 32 | ||||||||||||
(一)财政补助结转 | 33 | ||||||||||||
1.基本支出结转 | 34 | ||||||||||||
2.项目支出结转 | 35 | ||||||||||||
医疗卫生项目 | 36 | ||||||||||||
科学技术项目 | 37 | ||||||||||||
教育项目 | 38 | ||||||||||||
(二)财政补助结余 | 39 |
2017年医院科教项目收入支出情况表 | |||||||||||||
国卫财10表 | |||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
栏次 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||||||||
一、上年结转 | 1 | ||||||||||||
(一)科教项目结转 | 2 | ||||||||||||
(二)科教项目结余 | 3 | ||||||||||||
二、本年科教项目收入 | 4 | ||||||||||||
三、本年科教项目支出 | 5 | ||||||||||||
四、结转下年 | 6 | ||||||||||||
(一)科教项目结转 | 7 | ||||||||||||
(二)科教项目结余 | 8 |
2017年医院基本数字及财务分析表 | ||||||||||||||
国卫财11表 | ||||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | ||||||||||||||
项目 | 单位 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | |||
栏次 | 1 | 4 | 9 | 12 | ||||||||||
基本数字 | 1 | |||||||||||||
一、机构、人员、床位及工作量 | 2 | |||||||||||||
机构数 | 个 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
编制人数 | 人 | 4 | 212 | 212 | 212 | 212 | ||||||||
年末在编在职人数 | 人 | 5 | 212 | 212 | 212 | 212 | ||||||||
年末在职职工人数 | 人 | 6 | 361 | 361 | 361 | 361 | ||||||||
其中:总会计师 | 人 | 7 | ||||||||||||
卫技人员 | 人 | 8 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||
其中:医师 | 人 | 9 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
注册护士 | 人 | 10 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
平均在职职工人数 | 人 | 11 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||
其中:管理人员 | 人 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
工勤技能人员 | 人 | 13 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
卫技人员 | 人 | 14 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||
其中:医师 | 人 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||
其中:主任医师 | 人 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
副主任医师 | 人 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
主治医师 | 人 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
住院医师 | 人 | 19 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||||||
其中:药师(士) | 人 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||
其中:技师(士) | 人 | 21 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
其中:注册护士 | 人 | 22 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||
其中:主任护师 | 人 | 23 | ||||||||||||
副主任护师 | 人 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
年末离退休人数 | 人 | 25 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||||
其中:纳入社会养老保险人数 | 人 | 26 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||||
年平均离退休人数 | 人 | 27 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||||
其中:纳入社会养老保险人数 | 人 | 28 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||||
临时工人数 | 人 | 29 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
其中:卫技人员 | 人 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
编制床位 | 张 | 31 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
平均开放床位 | 张 | 32 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
年末实际开放床位 | 张 | 33 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
诊疗人次数 | 人次 | 34 | 115,953 | 115,953 | 115,953 | 115,953 | ||||||||
其中:门急诊人次数 | 人次 | 35 | 96,365 | 96,365 | 96,365 | 96,365 | ||||||||
实际开放总床日数 | 床日 | 36 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | 65,300 | ||||||||
实际占用总床日数 | 床日 | 37 | 61,698 | 61,698 | 61,698 | 61,698 | ||||||||
出院者占用总床日 | 床日 | 38 | 60,031 | 60,031 | 60,031 | 60,031 | ||||||||
出院人数 | 人 | 39 | 7,940 | 7,940 | 7,940 | 7,940 | ||||||||
二、固定资产 | 40 | |||||||||||||
年初固定资产原值 | 元 | 41 | 46,473,449.83 | 46,473,449.83 | 46,473,449.83 | 46,473,449.83 | ||||||||
本年增加固定资产原值 | 元 | 42 | 7,557,645.00 | 7,557,645.00 | 7,557,645.00 | 7,557,645.00 | ||||||||
本年减少固定资产原值 | 元 | 43 | ||||||||||||
年末固定资产原值 | 元 | 44 | 54,031,094.83 | 54,031,094.83 | 54,031,094.83 | 54,031,094.83 | ||||||||
其中:专用设备 | 元 | 45 | 32,133,579.10 | 32,133,579.10 | 32,133,579.10 | 32,133,579.10 | ||||||||
房屋及建筑物 | 元 | 46 | 14,753,064.25 | 14,753,064.25 | 14,753,064.25 | 14,753,064.25 | ||||||||
其中:业务用房 | 元 | 47 | 10,685,421.00 | 10,685,421.00 | 10,685,421.00 | 10,685,421.00 | ||||||||
年末房屋及建筑物面积 | 平方米 | 48 | 22,239.00 | 22,239.00 | 22,239.00 | 22,239.00 | ||||||||
其中:业务用房 | 平方米 | 49 | 15,350.00 | 15,350.00 | 15,350.00 | 15,350.00 | ||||||||
其中:危房面积 | 平方米 | 50 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||||
年初固定资产净值 | 元 | 51 | 18,978,101.36 | 18,978,101.36 | 18,978,101.36 | 18,978,101.36 | ||||||||
年末固定资产净值 | 元 | 52 | 23,398,196.31 | 23,398,196.31 | 23,398,196.31 | 23,398,196.31 | ||||||||
其中:专用设备 | 元 | 53 | 10,589,885.39 | 10,589,885.39 | 10,589,885.39 | 10,589,885.39 | ||||||||
房屋及建筑物 | 元 | 54 | 9,912,824.54 | 9,912,824.54 | 9,912,824.54 | 9,912,824.54 | ||||||||
其中:业务用房 | 元 | 55 | 7,179,708.68 | 7,179,708.68 | 7,179,708.68 | 7,179,708.68 | ||||||||
非财政资本性支出 | 元 | 56 | 1,237,489.00 | 1,237,489.00 | 1,237,489.00 | 1,237,489.00 | ||||||||
三、收入 | 57 | |||||||||||||
医疗收入总额 | 元 | 58 | 57,688,101.27 | 57,688,101.27 | 57,688,101.27 | 57,688,101.27 | ||||||||
其中:来源于城镇职工医疗保险基金 | 元 | 59 | 8,895,670.00 | 8,895,670.00 | 8,895,670.00 | 8,895,670.00 | ||||||||
来源于城镇居民医疗保险基金 | 元 | 60 | 12,915,135.31 | 12,915,135.31 | 12,915,135.31 | 12,915,135.31 | ||||||||
来源于新型农村合作医疗基金 | 元 | 61 | 25,677,805.66 | 25,677,805.66 | 25,677,805.66 | 25,677,805.66 | ||||||||
来源于城乡一体化医疗保险基金 | 元 | 62 | 56,478.00 | 56,478.00 | 56,478.00 | 56,478.00 | ||||||||
来源于其他医疗保险基金 | 元 | 63 | 789,659.50 | 789,659.50 | 789,659.50 | 789,659.50 | ||||||||
财政补助收入总额 | 元 | 64 | 1,666,424.00 | 1,666,424.00 | 1,666,424.00 | 1,666,424.00 | ||||||||
其中:基本建设 | 元 | 65 | ||||||||||||
设备购置 | 元 | 66 | ||||||||||||
公共卫生服务任务 | 元 | 67 | ||||||||||||
重点学科发展 | 元 | 68 | ||||||||||||
对取消药品加成专项补助 | 元 | 69 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | ||||||||
其他 | 元 | 70 | 650,424.00 | 650,424.00 | 650,424.00 | 650,424.00 | ||||||||
其中:基本支出 | 元 | 71 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | ||||||||
四、支出 | 72 | |||||||||||||
临时工工资 | 元 | 73 | 859,997.00 | 859,997.00 | 859,997.00 | 859,997.00 | ||||||||
药品平均占用额 | 元 | 74 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | ||||||||
设备购置总额 | 元 | 75 | 7,187,430.00 | 7,187,430.00 | 7,187,430.00 | 7,187,430.00 | ||||||||
公共卫生服务任务总支出 | 元 | 76 | ||||||||||||
基本建设支出 | 元 | 77 | ||||||||||||
离退休人员支出 | 元 | 78 | 4,126,061.81 | 4,126,061.81 | 4,126,061.81 | 4,126,061.81 | ||||||||
重点学科发展总支出 | 元 | 79 | ||||||||||||
取消药品加成收入损失 | 元 | 80 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | ||||||||
五、缴纳税费情况 | 81 | |||||||||||||
本年度缴纳税费 | 元 | 82 | 249,403.68 | 249,403.68 | 249,403.68 | 249,403.68 | ||||||||
其中:增值税 | 元 | 83 | ||||||||||||
企业所得税 | 元 | 84 | ||||||||||||
印花税 | 元 | 85 | 249,403.68 | 249,403.68 | 249,403.68 | 249,403.68 | ||||||||
其他税费 | 元 | 86 | ||||||||||||
六、负债 | 87 | |||||||||||||
长期负债 | 元 | 88 | 17,063,401.00 | 17,063,401.00 | 17,063,401.00 | 17,063,401.00 | ||||||||
其中:长期借款 | 元 | 89 | 17,063,401.00 | 17,063,401.00 | 17,063,401.00 | 17,063,401.00 | ||||||||
其中:基本建设负债 | 元 | 90 | ||||||||||||
设备购置负债 | 元 | 91 | ||||||||||||
一年内到期的长期负债中长期借款 | 元 | 92 | ||||||||||||
其中:基本建设负债 | 元 | 93 | ||||||||||||
设备购置负债 | 元 | 94 | ||||||||||||
七、医疗应收款 | 95 | |||||||||||||
应收医保病人医药费 | 元 | 96 | 1,573,678.88 | 1,573,678.88 | 1,573,678.88 | 1,573,678.88 | ||||||||
应收公费医疗病人医药费 | 元 | 97 | ||||||||||||
确认无法收回的医疗欠费 | 元 | 98 | 2,087,089.71 | 2,087,089.71 | 2,087,089.71 | 2,087,089.71 | ||||||||
其中:医保病人欠费 | 元 | 99 | ||||||||||||
公费医疗欠费 | 元 | 100 | ||||||||||||
“三无”病人欠费 | 元 | 101 | 1,689,860.00 | 1,689,860.00 | 1,689,860.00 | 1,689,860.00 | ||||||||
确认医保拒付医药费 | 元 | 102 | 54,922.70 | 54,922.70 | 54,922.70 | 54,922.70 | ||||||||
八、在职职工收入 | 103 | |||||||||||||
在职职工工资性收入总额 | 元 | 104 | 20,970,288.66 | 20,970,288.66 | 20,970,288.66 | 20,970,288.66 | ||||||||
其中:管理人员工资性收入总额 | 元 | 105 | 250,058.66 | 250,058.66 | 250,058.66 | 250,058.66 | ||||||||
工勤技能人员工资性收入总额 | 元 | 106 | 1,753,652.00 | 1,753,652.00 | 1,753,652.00 | 1,753,652.00 | ||||||||
卫技人员工资性收入总额 | 元 | 107 | 18,597,948.00 | 18,597,948.00 | 18,597,948.00 | 18,597,948.00 | ||||||||
其中:医师 | 元 | 108 | 8,669,686.00 | 8,669,686.00 | 8,669,686.00 | 8,669,686.00 | ||||||||
其中:主任医师 | 元 | 109 | 276,465.00 | 276,465.00 | 276,465.00 | 276,465.00 | ||||||||
副主任医师 | 元 | 110 | 1,232,000.00 | 1,232,000.00 | 1,232,000.00 | 1,232,000.00 | ||||||||
主治医师 | 元 | 111 | 1,443,100.00 | 1,443,100.00 | 1,443,100.00 | 1,443,100.00 | ||||||||
住院医师 | 元 | 112 | 5,718,121.00 | 5,718,121.00 | 5,718,121.00 | 5,718,121.00 | ||||||||
其中:药师(士) | 元 | 113 | 1,576,840.00 | 1,576,840.00 | 1,576,840.00 | 1,576,840.00 | ||||||||
其中:技师(士) | 元 | 114 | 461,202.00 | 461,202.00 | 461,202.00 | 461,202.00 | ||||||||
其中:注册护士 | 元 | 115 | 7,890,220.00 | 7,890,220.00 | 7,890,220.00 | 7,890,220.00 | ||||||||
其中:主任护师 | 元 | 116 | ||||||||||||
副主任护师 | 元 | 117 | 195,448.00 | 195,448.00 | 195,448.00 | 195,448.00 | ||||||||
主要指标分析 | 118 | |||||||||||||
一、效率、效益及装备 | 119 | |||||||||||||
每职工平均门急诊人次 | 人次 | 120 | 267.68 | 267.68 | 267.68 | 267.68 | ||||||||
每职工平均住院床日 | 床日 | 121 | 171.38 | 171.38 | 171.38 | 171.38 | ||||||||
每职工平均业务收入 | 元/人 | 122 | 167,626.57 | 167,626.57 | 167,626.57 | 167,626.57 | ||||||||
每床位占用固定资产 | 元/张 | 123 | 116,990.98 | 116,990.98 | 116,990.98 | 116,990.98 | ||||||||
其中:专业设备 | 元/张 | 124 | 52,949.43 | 52,949.43 | 52,949.43 | 52,949.43 | ||||||||
病床使用率 | % | 125 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | ||||||||
病床周转次数 | 次 | 126 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | ||||||||
出院者平均住院天数 | 天 | 127 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | ||||||||
固定资产增长率 | % | 128 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | ||||||||
固定资产净值率 | % | 129 | 43.31 | 43.31 | 43.31 | 43.31 | ||||||||
净资产增长率 | % | 130 | -35.33 | -35.33 | -35.33 | -35.33 | ||||||||
百元固定资产医疗收入(不含药品收入) | 元 | 131 | 76.55 | 76.55 | 76.55 | 76.55 | ||||||||
二、负债及偿债能力 | 132 | |||||||||||||
资产负债率 | % | 133 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | ||||||||
流动比率 | % | 134 | 82.31 | 82.31 | 82.31 | 82.31 | ||||||||
速动比率 | % | 135 | 63.16 | 63.16 | 63.16 | 63.16 | ||||||||
三、药品 | 136 | |||||||||||||
药品收入占业务收入比重 | % | 137 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | ||||||||
药品收入占医疗收入比重 | % | 138 | 33.31 | 33.31 | 33.31 | 33.31 | ||||||||
药品收入占医疗收入比重(不含中药饮片) | % | 139 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | ||||||||
卫生材料收入占医疗收入比重 | % | 140 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | ||||||||
药品加成收入 | 元 | 141 | 2,294,752.85 | 2,294,752.85 | 2,294,752.85 | 2,294,752.85 | ||||||||
药品加成率 | % | 142 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | ||||||||
药品周转天数 | 天 | 143 | 321.42 | 321.42 | 321.42 | 321.42 | ||||||||
四、次均费用及财政补偿 | 144 | |||||||||||||
每门急诊人次平均收费水平 | 元 | 145 | 162.50 | 162.50 | 162.50 | 162.50 | ||||||||
其中:药品费 | 元 | 146 | 56.94 | 56.94 | 56.94 | 56.94 | ||||||||
每床日平均收费水平 | 元 | 147 | 681.20 | 681.20 | 681.20 | 681.20 | ||||||||
其中:药品费 | 元 | 148 | 222.56 | 222.56 | 222.56 | 222.56 | ||||||||
出院者平均医药费用 | 元 | 149 | 5,149.87 | 5,149.87 | 5,149.87 | 5,149.87 | ||||||||
其中:药品费 | 元 | 150 | 1,682.55 | 1,682.55 | 1,682.55 | 1,682.55 | ||||||||
财政补助收入占总支出比例 | % | 151 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | ||||||||
财政基本支出补助占基本支出比例 | % | 152 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | ||||||||
在职职工人均财政基本支出补助 | 元 | 153 | 1,440.44 | 1,440.44 | 1,440.44 | 1,440.44 | ||||||||
离退休人均财政补助 | 元 | 154 | ||||||||||||
五、支出分析 | 155 | |||||||||||||
人员支出占业务支出比例 | % | 156 | 46.48 | 46.48 | 46.48 | 46.48 | ||||||||
管理费用占业务支出比例 | % | 157 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | ||||||||
在职职工人均工资性收入 | 元 | 158 | 58,250.80 | 58,250.80 | 58,250.80 | 58,250.80 | ||||||||
管理人员人均工资性收入 | 元 | 159 | 50,011.73 | 50,011.73 | 50,011.73 | 50,011.73 | ||||||||
工勤技能人员人均工资性收入 | 元 | 160 | 50,104.34 | 50,104.34 | 50,104.34 | 50,104.34 | ||||||||
卫技人员人均工资性收入 | 元 | 161 | 58,118.59 | 58,118.59 | 58,118.59 | 58,118.59 | ||||||||
其中:医师 | 元 | 162 | 66,689.89 | 66,689.89 | 66,689.89 | 66,689.89 | ||||||||
其中:主任医师 | 元 | 163 | 92,155.00 | 92,155.00 | 92,155.00 | 92,155.00 | ||||||||
副主任医师 | 元 | 164 | 82,133.33 | 82,133.33 | 82,133.33 | 82,133.33 | ||||||||
主治医师 | 元 | 165 | 72,155.00 | 72,155.00 | 72,155.00 | 72,155.00 | ||||||||
住院医师 | 元 | 166 | 62,153.49 | 62,153.49 | 62,153.49 | 62,153.49 | ||||||||
其中:药师(士) | 元 | 167 | 58,401.48 | 58,401.48 | 58,401.48 | 58,401.48 | ||||||||
其中:技师(士) | 元 | 168 | 57,650.25 | 57,650.25 | 57,650.25 | 57,650.25 | ||||||||
其中:注册护士 | 元 | 169 | 58,446.07 | 58,446.07 | 58,446.07 | 58,446.07 | ||||||||
其中:主任护师 | 元 | 170 | ||||||||||||
副主任护师 | 元 | 171 | 65,149.33 | 65,149.33 | 65,149.33 | 65,149.33 | ||||||||
百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) | 元 | 172 | 138.04 | 138.04 | 138.04 | 138.04 | ||||||||
百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入) | 元 | 173 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 21.96 |
2017年医院各类科室直接成本表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国卫财12表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按功能分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行次 | 合计 | 医疗业务成本 | 管理费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 临床服务类科室成本 | 医疗技术类科室成本 | 医疗辅助类科室成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按性质分类 | 人员经费 | 1 | 32,746,623.97 | 20,601,658.66 | 20,601,658.66 | 12,144,965.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生材料费 | 2 | 8,447,803.21 | 8,447,803.21 | 8,447,803.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品费 | 3 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产折旧 | 4 | 2,895,258.29 | 1,983,387.89 | 1,983,387.89 | 911,870.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提取医疗风险基金 | 6 | 173,258.00 | 173,258.00 | 173,258.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用 | 7 | 8,842,824.54 | 2,297,238.52 | 2,297,238.52 | 6,545,586.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗成本合计 | 8 | 70,029,145.31 | 50,426,723.58 | 50,426,723.58 | 19,602,421.73 |
2017年医院临床服务类科室全成本分析表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国卫财13表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行次 | 合计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接成本 | 间接成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床服务类科室成本 | 人员经费 | 1 | 32,746,623.97 | 20,601,658.66 | 12,144,965.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生材料费 | 2 | 8,447,803.21 | 8,447,803.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品费 | 3 | 16,923,377.30 | 16,923,377.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产折旧 | 4 | 2,895,258.29 | 1,983,387.89 | 911,870.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提取医疗风险基金 | 6 | 173,258.00 | 173,258.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用 | 7 | 8,842,824.54 | 2,297,238.52 | 6,545,586.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科室全成本合计 | 8 | 70,029,145.31 | 50,426,723.58 | 19,602,421.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科室收入 | 9 | 57,688,101.27 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 - 成本 | 10 | -12,341,044.04 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年医院大型医用设备统计表 | ||||||||||||||
国卫财14表 | ||||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 合计 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | |||
栏次 | 1 | 4 | 9 | 12 | ||||||||||
总计 | 台 | 1 | ||||||||||||
元 | 2 | |||||||||||||
一、甲类合计 | 台 | 3 | ||||||||||||
元 | 4 | |||||||||||||
(一)X线-正电子发射计算机断层扫描仪(PET--CT,包括正电子发射型断层仪即PET) | 台 | 5 | ||||||||||||
元 | 6 | |||||||||||||
(二)伽马射线立体定位治疗系统(γ刀) | 台 | 7 | ||||||||||||
元 | 8 | |||||||||||||
(三)医用电子回旋加速治疗系统(MM50) | 台 | 9 | ||||||||||||
元 | 10 | |||||||||||||
(四)质子治疗系统 | 台 | 11 | ||||||||||||
元 | 12 | |||||||||||||
(五)X线立体定向放射治疗系统(英文名为Cyberknife) | 台 | 13 | ||||||||||||
元 | 14 | |||||||||||||
(六)断层放射治疗系统(英文名为Tomo Therapy) | 台 | 15 | ||||||||||||
元 | 16 | |||||||||||||
(七)内窥镜手术器械控制系统(英文名 da Vinci S) | 台 | 17 | ||||||||||||
元 | 18 | |||||||||||||
(八)306道脑磁图 | 台 | 19 | ||||||||||||
元 | 20 | |||||||||||||
(九)正电子发射磁共振成像系统 | 台 | 21 | ||||||||||||
元 | 22 | |||||||||||||
(十)TrueBeam、TrueBeam STX型医用直线加速器 | 台 | 23 | ||||||||||||
元 | 24 | |||||||||||||
(十一)Axesse型医用直线加速器 | 台 | 25 | ||||||||||||
元 | 26 | |||||||||||||
二、乙类合计 | 台 | 27 | ||||||||||||
元 | 28 | |||||||||||||
(一)X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 台 | 29 | ||||||||||||
元 | 30 | |||||||||||||
(二)医用磁共振成像设备(MRI) | 台 | 31 | ||||||||||||
元 | 32 | |||||||||||||
(三)800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 台 | 33 | ||||||||||||
元 | 34 | |||||||||||||
(四)单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | 台 | 35 | ||||||||||||
元 | 36 | |||||||||||||
(五)医用电子直线加速器(LA) | 台 | 37 | ||||||||||||
元 | 38 |
2017年医院基本建设情况表 | ||||||||||||||
国卫财15表 | ||||||||||||||
编制单位:汨罗市中医院[单户表] | ||||||||||||||
项目 | 单位 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | |||
栏次 | 1 | 4 | 9 | 12 | ||||||||||
一、本年建设项目个数 | 个 | 1 | ||||||||||||
其中:本年新开工 | 个 | 2 | ||||||||||||
二、项目总建筑面积 | 平方米 | 3 | ||||||||||||
其中:本年新开工程建筑面积 | 平方米 | 4 | ||||||||||||
本年竣工工程建筑面积 | 平方米 | 5 | ||||||||||||
三、本年建设项目批复总投资 | 元 | 6 | ||||||||||||
其中:本年新开工建设项目批复总投资 | 元 | 7 | ||||||||||||
四、年初基建投资结余资金 | 元 | 8 | ||||||||||||
其中:财政性投资 | 元 | 9 | ||||||||||||
其中:基本建设资金结转 | 元 | 10 | ||||||||||||
五、本年基建投资到位资金 | 元 | 11 | ||||||||||||
(一)财政性投资 | 元 | 12 | ||||||||||||
其中:基本建设资金收入 | 元 | 13 | ||||||||||||
其中:本年新开工项目投资 | 元 | 14 | ||||||||||||
(二)单位自筹资金 | 元 | 15 | ||||||||||||
1.单位自有资金 | 元 | 16 | ||||||||||||
2.银行贷款 | 元 | 17 | ||||||||||||
3.利用外资 | 元 | 18 | ||||||||||||
4.其他投资 | 元 | 19 | ||||||||||||
六、本年基本建设支出 | 元 | 20 | ||||||||||||
其中:财政性投资支出 | 元 | 21 | ||||||||||||
其中:基本建设资金支出 | 元 | 22 | ||||||||||||
(一)交付使用资产 | 元 | 23 | ||||||||||||
其中:固定资产 | 元 | 24 | ||||||||||||
(二)待核销基建支出 | 元 | 25 | ||||||||||||
(三)转出投资 | 元 | 26 | ||||||||||||
(四)在建工程 | 元 | 27 | ||||||||||||
七、年末基建投资结余资金 | 元 | 28 | ||||||||||||
其中:财政性投资 | 元 | 29 | ||||||||||||
其中:基本建设资金结转 | 元 | 30 | ||||||||||||
附:累计基本建设支出 | 元 | 31 | ||||||||||||
其中:交付使用资产合计 | 元 | 32 |