| 索引号 | 500/2018-1335994 | 发布机构 | 卫生和计划生育局 | 公开范围 | 全部公开 |
| 生成日期 | 2018-01-16 | 公开日期 | 2018-01-16 | 公开方式 | 政府网站 |
| 2017年医疗卫生计生机构收支决算总表(按功能分类) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国卫财01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 其中:财政拨款收入 | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | ||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||||||||||
| 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 合计 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 19,513,776.57 | 307,875.40 | 20,189,628.95 | 1,473,245.79 | 1,165,370.39 | 489,997.62 | 489,518.01 | 479.61 | 489,518.01 | 176,693.48 | 293,711.00 | 19,113.53 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 19,513,776.57 | 307,875.40 | 20,189,628.95 | 1,473,245.79 | 1,165,370.39 | 489,997.62 | 489,518.01 | 479.61 | 489,518.01 | 176,693.48 | 293,711.00 | 19,113.53 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | |||||||||
| 21002 | 公立医院 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 19,513,776.57 | 307,875.40 | 20,189,628.95 | 1,473,245.79 | 1,165,370.39 | 489,997.62 | 489,518.01 | 479.61 | 489,518.01 | 176,693.48 | 293,711.00 | 19,113.53 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | |||||||||
| 2100205 | 精神病医院 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 19,513,776.57 | 307,875.40 | 20,189,628.95 | 1,473,245.79 | 1,165,370.39 | 489,997.62 | 489,518.01 | 479.61 | 489,518.01 | 176,693.48 | 293,711.00 | 19,113.53 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | |||||||||
| 双击此单元格选择类款项 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年医疗卫生计生机构基本情况总表 | ||||||
| (自动生成) | ||||||
| 国卫财01附2表 | ||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | ||||||
| 项目 | 单位 | 行次 | 总计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 卫生计生机构
(非医疗) |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、机构、人员状况 | 1 | |||||
| (一)机构数 | 个 | 2 | 1 | 1 | ||
| (二)编制人数 | 人 | 3 | 34 | 34 | ||
| (三)年末在编在职人数 | 人 | 4 | 34 | 34 | ||
| (四)年末在职职工人数 | 人 | 5 | 102 | 102 | ||
| 其中:卫技人员 | 人 | 6 | 68 | 68 | ||
| (五)平均在职职工人数 | 人 | 7 | 102 | 102 | ||
| (六)年末离退休人数 | 人 | 8 | 33 | 33 | ||
| 其中:纳入社会养老保险人数 | 人 | 9 | 33 | 33 | ||
| (七)年平均离退休人数 | 人 | 10 | 33 | 33 | ||
| 其中:纳入社会养老保险人数 | 人 | 11 | 33 | 33 | ||
| (八)临时工人数 | 人 | 12 | 18 | 18 | ||
| 二、工作量 | 13 | |||||
| (一)编制床位 | 张 | 14 | 380 | 380 | ―― | |
| (二)平均开放床位 | 张 | 15 | 408 | 408 | ―― | |
| (三)年末实际开放床位 | 张 | 16 | 386 | 386 | ―― | |
| (四)诊疗人次数 | 人次 | 17 | 19,856 | 19,856 | ―― | |
| 其中:门急诊人次数 | 人次 | 18 | 19,851 | 19,851 | ―― | |
| (五)实际开放总床日数 | 床日 | 19 | 148,920 | 148,920 | ―― | |
| (六)实际占用总床日数 | 床日 | 20 | 122,460 | 122,460 | ―― | |
| (七)出院者占用总床日 | 床日 | 21 | 122,450 | 122,450 | ―― | |
| (八)出院人数 | 人 | 22 | 1,449 | 1,449 | ―― | |
| 三、资产、负债、净资产状况 | 23 | |||||
| (一)资产总计 | 元 | 24 | 29,746,239.43 | 29,746,239.43 | ||
| 其中:固定资产 | 元 | 25 | 16,241,233.15 | 16,241,233.15 | ||
| (二)负债总计 | 元 | 26 | 7,567,434.67 | 7,567,434.67 | ||
| 其中:长期负债 | 元 | 27 | ||||
| 其中:基本建设负债 | 元 | 28 | ―― | |||
| 设备购置负债 | 元 | 29 | ―― | |||
| (三)净资产总计 | 元 | 30 | 22,178,804.76 | 22,178,804.76 | ||
| 四、收支状况 | 元 | 31 | ||||
| (一)收入总计 | 元 | 32 | 19,513,776.57 | 19,513,776.57 | ||
| 1.财政补助收入 | 元 | 33 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||
| 2.医疗收入 | 元 | 34 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | ―― | |
| 其中:药品收入 | 元 | 35 | 4,363,333.68 | 4,363,333.68 | ―― | |
| 3.事业收入 | 元 | 36 | ―― | ―― | ||
| (二)支出总计 | 元 | 37 | 20,189,628.95 | 20,189,628.95 | ||
| 1.医疗业务支出 | 元 | 38 | 18,793,326.16 | 18,793,326.16 | ―― | |
| 其中:药品费 | 元 | 39 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | ―― | |
| 2.事业支出 | 元 | 40 | ―― | ―― | ||
| (三)当年收支结余 | 元 | 41 | -675,852.38 | -675,852.38 | ||
| 其中:医疗结余 | 元 | 42 | -793,360.51 | -793,360.51 | ―― | |
| 五、医疗应收款 | 43 | |||||
| (一)应收医保病人医药费 | 元 | 44 | 547,060.82 | 547,060.82 | ―― | |
| (二) 应收公费医疗病人医药费 | 元 | 45 | 487,351.20 | 487,351.20 | ―― | |
| (三)确认无法收回的医疗欠费 | 元 | 46 | 786,833.35 | 786,833.35 | ―― | |
| 其中:医保病人欠费 | 元 | 47 | ―― | |||
| 公费医疗欠费 | 元 | 48 | ―― | |||
| “三无”病人欠费 | 元 | 49 | 786,833.35 | 786,833.35 | ―― | |
| 六、其他指标 | 50 | |||||
| (一)资产负债率 | % | 51 | 25.44 | 25.44 | ||
| (二)财政补助收入占总收入比 | % | 52 | 1.58 | 1.58 | ||
| 注:医院医疗业务支出包括医疗业务成本和管理费用;基层医疗卫生机构医疗业务支出指医疗卫生支出。 | ||||||
| 2017年医疗卫生计生机构财政补助收入支出总表 | |||||
| (自动生成) | |||||
| 国卫财01附3表 | |||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||
| 项目 | 行次 | 总计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 卫生计生机构
(非医疗) |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 一、上年结转(余) | 1 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||
| (一)财政补助结转 | 2 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||
| (二)财政补助结余 | 3 | ||||
| 二、本年财政补助收入 | 4 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||
| (一)基本支出 | 5 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||
| 1.人员经费 | 6 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||
| 其中:在职人员经费 | 7 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||
| 离退休人员经费 | 8 | ||||
| 2.公用经费 | 9 | ||||
| 3.基本公共卫生服务补助收入 | 10 | ―― | ―― | ||
| (二)项目支出 | 11 | ||||
| 其中:基本建设资金收入 | 12 | ||||
| 三、本年财政补助支出 | 13 | 1,473,245.79 | 1,473,245.79 | ||
| (一)基本支出 | 14 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||
| 1.人员经费 | 15 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||
| 其中:在职人员经费 | 16 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||
| 离退休人员经费 | 17 | ||||
| 2.公用经费 | 18 | ||||
| (二)项目支出 | 19 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||
| 其中:基本建设资金支出 | 20 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||
| 四、财政补助上缴 | 21 | ―― | ―― | ||
| 五、年末结转(余) | 22 | 479.61 | 479.61 | ||
| (一)财政补助结转 | 23 | 479.61 | 479.61 | ||
| (二)财政补助结余 | 24 | ||||
| 2017年医疗卫生计生机构财会人员基本情况总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国卫财01附4表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 单位 | 行次 | 总计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 卫生计生机构(非医疗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 卫生 | 中医 | 小计 | 城市社区 | 乡镇卫生院 | 小计 | 卫生 | 中医 | 人口计生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、基本情况 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年末财会人员总数 | 人 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:有会计从业资格证人员 | 人 | 3 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、人员构成 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)财务管理及会计核算人员 | 人 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)内部审计人员 | 人 | 6 | 1 | 1 | 1 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)门、急诊及住院收费人员 | 人 | 7 | 2 | 2 | 2 | ―― | ―― | ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)其他岗位人员 | 人 | 8 | ―― | ―― | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、性别构成 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)男性 | 人 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)女性 | 人 | 11 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、年龄结构 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)30岁及以下 | 人 | 13 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)31至40岁 | 人 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)41岁至50岁 | 人 | 15 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)51岁及以上 | 人 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、学历情况 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)博士及以上 | 人 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)硕士 | 人 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)本科 | 人 | 20 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)大专 | 人 | 21 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (五)中专(高中)及以下 | 人 | 22 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、专业情况 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)财经类专业 | 人 | 24 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)非财经类专业 | 人 | 25 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、职称情况 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)高级 | 人 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)中级 | 人 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)初级 | 人 | 29 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)无职称 | 人 | 30 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年医院资产负债表 | |||||||||||||
| 国卫财02表 | |||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
| 栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
| 流动资产: | 1 | ||||||||||||
| 货币资金 | 2 | 13,075.14 | 13,075.14 | 13,075.14 | 13,075.14 | ||||||||
| 短期投资 | 3 | ||||||||||||
| 财政应返还额度 | 4 | 237,146.31 | 237,146.31 | 237,146.31 | 237,146.31 | ||||||||
| 应收在院病人医疗款 | 5 | 1,815,772.68 | 1,815,772.68 | 1,815,772.68 | 1,815,772.68 | ||||||||
| 应收医疗款 | 6 | 6,177,158.39 | 6,177,158.39 | 6,177,158.39 | 6,177,158.39 | ||||||||
| 其他应收款 | 7 | 424,158.89 | 424,158.89 | 424,158.89 | 424,158.89 | ||||||||
| 减:坏账准备 | 8 | 161,007.74 | 161,007.74 | 161,007.74 | 161,007.74 | ||||||||
| 预付账款 | 9 | 184,176.00 | 184,176.00 | 184,176.00 | 184,176.00 | ||||||||
| 存货 | 10 | 674,048.39 | 674,048.39 | 674,048.39 | 674,048.39 | ||||||||
| 其中:药品 | 11 | 561,344.65 | 561,344.65 | 561,344.65 | 561,344.65 | ||||||||
| 待摊费用 | 12 | ||||||||||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 13 | ||||||||||||
| 流动资产合计 | 14 | 9,364,528.06 | 9,364,528.06 | 9,364,528.06 | 9,364,528.06 | ||||||||
| 非流动资产: | 15 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | ||||||||||||
| 固定资产 | 17 | 16,241,233.15 | 16,241,233.15 | 16,241,233.15 | 16,241,233.15 | ||||||||
| 固定资产原价 | 18 | 21,950,710.57 | 21,950,710.57 | 21,950,710.57 | 21,950,710.57 | ||||||||
| 减:累计折旧 | 19 | 5,709,477.42 | 5,709,477.42 | 5,709,477.42 | 5,709,477.42 | ||||||||
| 在建工程 | 20 | 4,153,564.98 | 4,153,564.98 | 4,153,564.98 | 4,153,564.98 | ||||||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||||||||
| 无形资产 | 22 | ||||||||||||
| 无形资产原价 | 23 | ||||||||||||
| 减:累计摊销 | 24 | ||||||||||||
| 长期待摊费用 | 25 | ||||||||||||
| 待处理财产损溢 | 26 | -13,086.76 | -13,086.76 | -13,086.76 | -13,086.76 | ||||||||
| 非流动资产合计 | 27 | 20,381,711.37 | 20,381,711.37 | 20,381,711.37 | 20,381,711.37 | ||||||||
| 资产总计 | 28 | 29,746,239.43 | 29,746,239.43 | 29,746,239.43 | 29,746,239.43 | ||||||||
| 流动负债: | 29 | ||||||||||||
| 短期借款 | 30 | ||||||||||||
| 应缴款项 | 31 | ||||||||||||
| 应付票据 | 32 | ||||||||||||
| 应付账款 | 33 | 2,464,752.55 | 2,464,752.55 | 2,464,752.55 | 2,464,752.55 | ||||||||
| 预收医疗款 | 34 | 939,024.47 | 939,024.47 | 939,024.47 | 939,024.47 | ||||||||
| 应付职工薪酬 | 35 | ||||||||||||
| 应付福利费 | 36 | ||||||||||||
| 应付社会保障费 | 37 | 459,305.42 | 459,305.42 | 459,305.42 | 459,305.42 | ||||||||
| 应交税费 | 38 | 37,899.82 | 37,899.82 | 37,899.82 | 37,899.82 | ||||||||
| 其他应付款 | 39 | 3,666,452.41 | 3,666,452.41 | 3,666,452.41 | 3,666,452.41 | ||||||||
| 预提费用 | 40 | ||||||||||||
| 其中:预提基本养老保险缴费 | 41 | ||||||||||||
| 一年内到期的长期负债 | 42 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 43 | 7,567,434.67 | 7,567,434.67 | 7,567,434.67 | 7,567,434.67 | ||||||||
| 非流动负债: | 44 | ||||||||||||
| 长期借款 | 45 | ||||||||||||
| 长期应付款 | 46 | ||||||||||||
| 非流动负债合计 | 47 | ||||||||||||
| 负债合计 | 48 | 7,567,434.67 | 7,567,434.67 | 7,567,434.67 | 7,567,434.67 | ||||||||
| 净资产: | 49 | ||||||||||||
| 事业基金 | 50 | 7,328,184.07 | 7,328,184.07 | 7,328,184.07 | 7,328,184.07 | ||||||||
| 专用基金 | 51 | 773,085.06 | 773,085.06 | 773,085.06 | 773,085.06 | ||||||||
| 待冲基金 | 52 | 14,077,056.02 | 14,077,056.02 | 14,077,056.02 | 14,077,056.02 | ||||||||
| 财政补助结转(余) | 53 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
| 科教项目结转(余) | 54 | ||||||||||||
| 未弥补亏损 | 55 | ||||||||||||
| 净资产合计 | 56 | 22,178,804.76 | 22,178,804.76 | 22,178,804.76 | 22,178,804.76 | ||||||||
| 负债和净资产总计 | 57 | 29,746,239.43 | 29,746,239.43 | 29,746,239.43 | 29,746,239.43 | ||||||||
| 2017年医院收入费用总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国卫财03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、医疗收入 | 1 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:财政基本补助收入 | 2 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:医疗业务成本 | 3 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:管理费用 | 4 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、医疗结余 | 5 | -485,485.11 | -485,485.11 | -485,485.11 | -485,485.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:其他收入 | 6 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:其他支出 | 7 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、本年结余 | 8 | 489,518.01 | 489,518.01 | 489,518.01 | 489,518.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:财政基本补助结转 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、结转入结余分配 | 10 | 489,518.01 | 489,518.01 | 489,518.01 | 489,518.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:年初未弥补亏损 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:事业基金弥补亏损 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:提取职工福利基金 | 13 | 195,807.01 | 195,807.01 | 195,807.01 | 195,807.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转入事业基金 | 14 | 293,711.00 | 293,711.00 | 293,711.00 | 293,711.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年末未弥补亏损 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、本年财政项目补助结转(余) | 16 | -1,165,370.39 | -1,165,370.39 | -1,165,370.39 | -1,165,370.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政项目补助收入 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:财政项目补助支出 | 18 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、本年科教项目结转(余) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科教项目收入 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:科教项目支出 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年医院收入支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (自动生成) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国卫财03附1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、上年结余 | 1 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)财政补助结转(余) | 2 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)科教项目结转(余) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)未弥补亏损 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、收入总计 | 5 | 19,513,776.57 | 19,513,776.57 | 19,513,776.57 | 19,513,776.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)财政补助收入 | 6 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)科教项目收入 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)医疗收入 | 8 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:药品收入 | 9 | 4,363,333.68 | 4,363,333.68 | 4,363,333.68 | 4,363,333.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)其他收入 | 10 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、支出总计 | 11 | 20,189,628.95 | 20,189,628.95 | 20,189,628.95 | 20,189,628.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)医疗业务成本 | 12 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:药品费 | 13 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)财政项目补助支出 | 14 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)科教项目支出 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)管理费用 | 16 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (五)其他支出 | 17 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、收支结余 | 18 | 489,997.62 | 489,997.62 | 489,997.62 | 489,997.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:财政补助上缴 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:财政补助结转(余) | 20 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:科教项目结转(余) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、结余分配 | 22 | 489,518.01 | 489,518.01 | 489,518.01 | 489,518.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:事业基金弥补亏损 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:提取职工福利基金 | 24 | 195,807.01 | 195,807.01 | 195,807.01 | 195,807.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:转入事业基金 | 25 | 293,711.00 | 293,711.00 | 293,711.00 | 293,711.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、年末未弥补亏损 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:为体现总的收入支出金额,自动生成本表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年医院业务收支明细表 | |||||||||||||
| (自动生成) | |||||||||||||
| 国卫财04表 | |||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
| 栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
| 一、业务收入 | 1 | 19,205,901.17 | 19,205,901.17 | 19,205,901.17 | 19,205,901.17 | ||||||||
| 门诊收入 | 2 | 2,361,233.69 | 2,361,233.69 | 2,361,233.69 | 2,361,233.69 | ||||||||
| 住院收入 | 3 | 15,638,731.96 | 15,638,731.96 | 15,638,731.96 | 15,638,731.96 | ||||||||
| 其他收入 | 4 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | ||||||||
| 二、业务支出 | 5 | 19,024,258.56 | 19,024,258.56 | 19,024,258.56 | 19,024,258.56 | ||||||||
| (一)人员支出 | 6 | 11,557,201.34 | 11,557,201.34 | 11,557,201.34 | 11,557,201.34 | ||||||||
| 1.工资福利支出 | 7 | 9,165,248.80 | 9,165,248.80 | 9,165,248.80 | 9,165,248.80 | ||||||||
| 基本工资 | 8 | 2,911,095.39 | 2,911,095.39 | 2,911,095.39 | 2,911,095.39 | ||||||||
| 津贴补贴 | 9 | 90,610.00 | 90,610.00 | 90,610.00 | 90,610.00 | ||||||||
| 奖金 | 10 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | ||||||||
| 其他社会保障缴费 | 11 | 412,510.00 | 412,510.00 | 412,510.00 | 412,510.00 | ||||||||
| 其中:残疾人就业保障金 | 12 | ||||||||||||
| 伙食补助费 | 13 | ||||||||||||
| 绩效工资 | 14 | 5,179,307.09 | 5,179,307.09 | 5,179,307.09 | 5,179,307.09 | ||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15 | ||||||||||||
| 职业年金缴费 | 16 | ||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 17 | 562,126.32 | 562,126.32 | 562,126.32 | 562,126.32 | ||||||||
| 其中:临时工工资 | 18 | 562,126.32 | 562,126.32 | 562,126.32 | 562,126.32 | ||||||||
| 2.对个人和家庭补助支出 | 19 | 2,391,952.54 | 2,391,952.54 | 2,391,952.54 | 2,391,952.54 | ||||||||
| 离休费 | 20 | ||||||||||||
| 退休费 | 21 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | ||||||||
| 抚恤金 | 22 | 4,020.00 | 4,020.00 | 4,020.00 | 4,020.00 | ||||||||
| 生活补助 | 23 | 21,210.00 | 21,210.00 | 21,210.00 | 21,210.00 | ||||||||
| 医疗费 | 24 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | ||||||||
| 奖励金 | 25 | ||||||||||||
| 住房公积金 | 26 | 142,552.00 | 142,552.00 | 142,552.00 | 142,552.00 | ||||||||
| 提租补贴 | 27 | ||||||||||||
| 购房补贴 | 28 | ||||||||||||
| 其他对个人和家庭补助支出 | 29 | 614,925.50 | 614,925.50 | 614,925.50 | 614,925.50 | ||||||||
| (二)卫生材料费 | 30 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | ||||||||
| 血费 | 31 | ||||||||||||
| 氧气费 | 32 | ||||||||||||
| 放射材料 | 33 | ||||||||||||
| 化验材料 | 34 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | ||||||||
| 高值耗材 | 35 | ||||||||||||
| 其他卫生材料 | 36 | ||||||||||||
| (三)药品费 | 37 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | ||||||||
| 西药 | 38 | 2,755,462.58 | 2,755,462.58 | 2,755,462.58 | 2,755,462.58 | ||||||||
| 中草药 | 39 | 390,032.31 | 390,032.31 | 390,032.31 | 390,032.31 | ||||||||
| 中成药 | 40 | 779,944.53 | 779,944.53 | 779,944.53 | 779,944.53 | ||||||||
| (四)固定资产折旧费 | 41 | 691,090.80 | 691,090.80 | 691,090.80 | 691,090.80 | ||||||||
| (五)无形资产摊销费 | 42 | ||||||||||||
| (六)提取医疗风险基金 | 43 | 19,113.53 | 19,113.53 | 19,113.53 | 19,113.53 | ||||||||
| (七)其他费用 | 44 | 2,745,070.23 | 2,745,070.23 | 2,745,070.23 | 2,745,070.23 | ||||||||
| 办公费 | 45 | 213,911.94 | 213,911.94 | 213,911.94 | 213,911.94 | ||||||||
| 印刷费 | 46 | 142,905.08 | 142,905.08 | 142,905.08 | 142,905.08 | ||||||||
| 咨询费 | 47 | ||||||||||||
| 手续费 | 48 | ||||||||||||
| 水费 | 49 | 37,396.09 | 37,396.09 | 37,396.09 | 37,396.09 | ||||||||
| 电费 | 50 | 86,131.61 | 86,131.61 | 86,131.61 | 86,131.61 | ||||||||
| 邮电费 | 51 | 2,664.00 | 2,664.00 | 2,664.00 | 2,664.00 | ||||||||
| 取暖费 | 52 | ||||||||||||
| 物业管理费 | 53 | ||||||||||||
| 差旅费 | 54 | 1,656.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | ||||||||
| 因公出国(境)费用 | 55 | ||||||||||||
| 维修(护)费 | 56 | 215,513.00 | 215,513.00 | 215,513.00 | 215,513.00 | ||||||||
| 租赁费 | 57 | ||||||||||||
| 会议费 | 58 | 4,609.00 | 4,609.00 | 4,609.00 | 4,609.00 | ||||||||
| 培训费 | 59 | 66,734.94 | 66,734.94 | 66,734.94 | 66,734.94 | ||||||||
| 公务接待费 | 60 | 180,630.20 | 180,630.20 | 180,630.20 | 180,630.20 | ||||||||
| 专用燃料费 | 61 | ||||||||||||
| 劳务费 | 62 | 79,375.00 | 79,375.00 | 79,375.00 | 79,375.00 | ||||||||
| 委托业务费 | 63 | ||||||||||||
| 工会经费 | 64 | 292,799.00 | 292,799.00 | 292,799.00 | 292,799.00 | ||||||||
| 福利费 | 65 | ||||||||||||
| 利息支出 | 66 | 260,786.03 | 260,786.03 | 260,786.03 | 260,786.03 | ||||||||
| 公务用车运行维护费 | 67 | 11,568.46 | 11,568.46 | 11,568.46 | 11,568.46 | ||||||||
| 其他交通费用 | 68 | 15,250.00 | 15,250.00 | 15,250.00 | 15,250.00 | ||||||||
| 其他 | 69 | 902,207.48 | 902,207.48 | 902,207.48 | 902,207.48 | ||||||||
| 其他支出 | 70 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | ||||||||
| 其中:培训支出 | 71 | ||||||||||||
| 食堂支出 | 72 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | ||||||||
| 捐赠支出 | 73 | ||||||||||||
| 财产盘亏损失 | 74 | ||||||||||||
| 罚没支出 | 75 | ||||||||||||
| 其他 | 76 | ||||||||||||
| 三、业务收支差额 | 77 | 181,642.61 | 181,642.61 | 181,642.61 | 181,642.61 | ||||||||
| 其中:盈余 | 78 | 181,642.61 | 181,642.61 | 181,642.61 | 181,642.61 | ||||||||
| 亏损 | 79 | ||||||||||||
| 2017年医院医疗收入及医疗成本明细表 | |||||||||||||
| 国卫财05表 | |||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
| 栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
| 一、医疗收入 | 1 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | ||||||||
| (一)门诊收入 | 2 | 2,361,233.69 | 2,361,233.69 | 2,361,233.69 | 2,361,233.69 | ||||||||
| 挂号收入 | 3 | 831.07 | 831.07 | 831.07 | 831.07 | ||||||||
| 诊察收入 | 4 | 14,179.00 | 14,179.00 | 14,179.00 | 14,179.00 | ||||||||
| 检查收入 | 5 | 12,923.00 | 12,923.00 | 12,923.00 | 12,923.00 | ||||||||
| 化验收入 | 6 | 10,970.00 | 10,970.00 | 10,970.00 | 10,970.00 | ||||||||
| 治疗收入 | 7 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | ||||||||
| 手术收入 | 8 | ||||||||||||
| 卫生材料收入 | 9 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
| 其中:高值耗材收入 | 10 | ||||||||||||
| 药品收入 | 11 | 2,317,030.42 | 2,317,030.42 | 2,317,030.42 | 2,317,030.42 | ||||||||
| 西药收入 | 12 | 1,621,135.16 | 1,621,135.16 | 1,621,135.16 | 1,621,135.16 | ||||||||
| 中草药收入 | 13 | 231,965.71 | 231,965.71 | 231,965.71 | 231,965.71 | ||||||||
| 中成药收入 | 14 | 463,929.55 | 463,929.55 | 463,929.55 | 463,929.55 | ||||||||
| 药事服务费收入 | 15 | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | ||||||||
| 其他门诊收入 | 16 | 3,893.00 | 3,893.00 | 3,893.00 | 3,893.00 | ||||||||
| 门诊结算差额 | 17 | ||||||||||||
| (二)住院收入 | 18 | 15,638,731.96 | 15,638,731.96 | 15,638,731.96 | 15,638,731.96 | ||||||||
| 床位收入 | 19 | 1,295,815.98 | 1,295,815.98 | 1,295,815.98 | 1,295,815.98 | ||||||||
| 诊察收入 | 20 | 681,925.00 | 681,925.00 | 681,925.00 | 681,925.00 | ||||||||
| 检查收入 | 21 | 421,454.00 | 421,454.00 | 421,454.00 | 421,454.00 | ||||||||
| 化验收入 | 22 | 707,054.00 | 707,054.00 | 707,054.00 | 707,054.00 | ||||||||
| 治疗收入 | 23 | 9,024,936.71 | 9,024,936.71 | 9,024,936.71 | 9,024,936.71 | ||||||||
| 手术收入 | 24 | ||||||||||||
| 护理收入 | 25 | 1,458,051.37 | 1,458,051.37 | 1,458,051.37 | 1,458,051.37 | ||||||||
| 卫生材料收入 | 26 | 475.64 | 475.64 | 475.64 | 475.64 | ||||||||
| 其中:高值耗材收入 | 27 | ||||||||||||
| 药品收入 | 28 | 2,046,303.26 | 2,046,303.26 | 2,046,303.26 | 2,046,303.26 | ||||||||
| 西药收入 | 29 | 1,432,412.30 | 1,432,412.30 | 1,432,412.30 | 1,432,412.30 | ||||||||
| 中草药收入 | 30 | 204,630.32 | 204,630.32 | 204,630.32 | 204,630.32 | ||||||||
| 中成药收入 | 31 | 409,260.64 | 409,260.64 | 409,260.64 | 409,260.64 | ||||||||
| 药事服务费收入 | 32 | ||||||||||||
| 其他住院收入 | 33 | 2,716.00 | 2,716.00 | 2,716.00 | 2,716.00 | ||||||||
| 住院结算差额 | 34 | ||||||||||||
| 二、医疗业务成本 | 35 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | ||||||||
| (一)人员支出 | 36 | 9,569,471.48 | 9,569,471.48 | 9,569,471.48 | 9,569,471.48 | ||||||||
| 1.工资福利支出 | 37 | 8,974,384.48 | 8,974,384.48 | 8,974,384.48 | 8,974,384.48 | ||||||||
| 基本工资 | 38 | 2,881,125.39 | 2,881,125.39 | 2,881,125.39 | 2,881,125.39 | ||||||||
| 津贴补贴 | 39 | 60,610.00 | 60,610.00 | 60,610.00 | 60,610.00 | ||||||||
| 奖金 | 40 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | ||||||||
| 其他社会保障缴费 | 41 | 409,608.00 | 409,608.00 | 409,608.00 | 409,608.00 | ||||||||
| 其中:残疾人就业保障金 | 42 | ||||||||||||
| 伙食补助费 | 43 | ||||||||||||
| 绩效工资 | 44 | 5,156,675.09 | 5,156,675.09 | 5,156,675.09 | 5,156,675.09 | ||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45 | ||||||||||||
| 职业年金缴费 | 46 | ||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 47 | 460,766.00 | 460,766.00 | 460,766.00 | 460,766.00 | ||||||||
| 其中:临时工工资 | 48 | 460,766.00 | 460,766.00 | 460,766.00 | 460,766.00 | ||||||||
| 2.对个人和家庭补助支出 | 49 | 595,087.00 | 595,087.00 | 595,087.00 | 595,087.00 | ||||||||
| 抚恤金 | 50 | ||||||||||||
| 生活补助 | 51 | ||||||||||||
| 医疗费 | 52 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | ||||||||
| 奖励金 | 53 | ||||||||||||
| 住房公积金 | 54 | 142,552.00 | 142,552.00 | 142,552.00 | 142,552.00 | ||||||||
| 提租补贴 | 55 | ||||||||||||
| 购房补贴 | 56 | ||||||||||||
| 其他对个人和家庭补助支出 | 57 | 452,212.00 | 452,212.00 | 452,212.00 | 452,212.00 | ||||||||
| (二)卫生材料费 | 58 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | ||||||||
| 血费 | 59 | ||||||||||||
| 氧气费 | 60 | ||||||||||||
| 放射材料 | 61 | ||||||||||||
| 化验材料 | 62 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | ||||||||
| 高值耗材 | 63 | ||||||||||||
| 其他卫生材料 | 64 | ||||||||||||
| (三)药品费 | 65 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | ||||||||
| 西药 | 66 | 2,755,462.58 | 2,755,462.58 | 2,755,462.58 | 2,755,462.58 | ||||||||
| 中草药 | 67 | 390,032.31 | 390,032.31 | 390,032.31 | 390,032.31 | ||||||||
| 中成药 | 68 | 779,944.53 | 779,944.53 | 779,944.53 | 779,944.53 | ||||||||
| (四)固定资产折旧费 | 69 | 519,595.69 | 519,595.69 | 519,595.69 | 519,595.69 | ||||||||
| (五)无形资产摊销费 | 70 | ||||||||||||
| (六)提取医疗风险基金 | 71 | 19,113.53 | 19,113.53 | 19,113.53 | 19,113.53 | ||||||||
| (七)其他费用 | 72 | 1,196,614.11 | 1,196,614.11 | 1,196,614.11 | 1,196,614.11 | ||||||||
| 办公费 | 73 | 97,707.40 | 97,707.40 | 97,707.40 | 97,707.40 | ||||||||
| 印刷费 | 74 | 64,961.00 | 64,961.00 | 64,961.00 | 64,961.00 | ||||||||
| 咨询费 | 75 | ||||||||||||
| 手续费 | 76 | ||||||||||||
| 水费 | 77 | 37,396.09 | 37,396.09 | 37,396.09 | 37,396.09 | ||||||||
| 电费 | 78 | 86,131.61 | 86,131.61 | 86,131.61 | 86,131.61 | ||||||||
| 邮电费 | 79 | 2,264.00 | 2,264.00 | 2,264.00 | 2,264.00 | ||||||||
| 取暖费 | 80 | ||||||||||||
| 物业管理费 | 81 | ||||||||||||
| 差旅费 | 82 | 1,056.00 | 1,056.00 | 1,056.00 | 1,056.00 | ||||||||
| 因公出国(境)费用 | 83 | ||||||||||||
| 维修(护)费 | 84 | 173,793.00 | 173,793.00 | 173,793.00 | 173,793.00 | ||||||||
| 租赁费 | 85 | ||||||||||||
| 会议费 | 86 | 4,309.00 | 4,309.00 | 4,309.00 | 4,309.00 | ||||||||
| 培训费 | 87 | 38,124.94 | 38,124.94 | 38,124.94 | 38,124.94 | ||||||||
| 公务接待费 | 88 | 30,643.00 | 30,643.00 | 30,643.00 | 30,643.00 | ||||||||
| 专用燃料费 | 89 | ||||||||||||
| 劳务费 | 90 | 77,015.00 | 77,015.00 | 77,015.00 | 77,015.00 | ||||||||
| 委托业务费 | 91 | ||||||||||||
| 工会经费 | 92 | 213,600.00 | 213,600.00 | 213,600.00 | 213,600.00 | ||||||||
| 福利费 | 93 | ||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 94 | 11,568.46 | 11,568.46 | 11,568.46 | 11,568.46 | ||||||||
| 其他交通费用 | 95 | 15,250.00 | 15,250.00 | 15,250.00 | 15,250.00 | ||||||||
| 其他 | 96 | 342,794.61 | 342,794.61 | 342,794.61 | 342,794.61 | ||||||||
| 三、管理费用 | 97 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | ||||||||
| (一)人员支出 | 98 | 1,987,729.86 | 1,987,729.86 | 1,987,729.86 | 1,987,729.86 | ||||||||
| 1.工资福利支出 | 99 | 190,864.32 | 190,864.32 | 190,864.32 | 190,864.32 | ||||||||
| 基本工资 | 100 | 29,970.00 | 29,970.00 | 29,970.00 | 29,970.00 | ||||||||
| 津贴补贴 | 101 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
| 奖金 | 102 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||
| 其他社会保障缴费 | 103 | 2,902.00 | 2,902.00 | 2,902.00 | 2,902.00 | ||||||||
| 其中:残疾人就业保障金 | 104 | ||||||||||||
| 伙食补助费 | 105 | ||||||||||||
| 绩效工资 | 106 | 22,632.00 | 22,632.00 | 22,632.00 | 22,632.00 | ||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107 | ||||||||||||
| 职业年金缴费 | 108 | ||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 109 | 101,360.32 | 101,360.32 | 101,360.32 | 101,360.32 | ||||||||
| 其中:临时工工资 | 110 | 101,360.32 | 101,360.32 | 101,360.32 | 101,360.32 | ||||||||
| 2.对个人和家庭补助支出 | 111 | 1,796,865.54 | 1,796,865.54 | 1,796,865.54 | 1,796,865.54 | ||||||||
| 离休费 | 112 | ||||||||||||
| 退休费 | 113 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | ||||||||
| 抚恤金 | 114 | 4,020.00 | 4,020.00 | 4,020.00 | 4,020.00 | ||||||||
| 生活补助 | 115 | 21,210.00 | 21,210.00 | 21,210.00 | 21,210.00 | ||||||||
| 医疗费 | 116 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | ||||||||
| 奖励金 | 117 | ||||||||||||
| 住房公积金 | 118 | ||||||||||||
| 提租补贴 | 119 | ||||||||||||
| 购房补贴 | 120 | ||||||||||||
| 其他对个人和家庭补助支出 | 121 | 162,713.50 | 162,713.50 | 162,713.50 | 162,713.50 | ||||||||
| (二)固定资产折旧费 | 122 | 171,495.11 | 171,495.11 | 171,495.11 | 171,495.11 | ||||||||
| (三)无形资产摊销费 | 123 | ||||||||||||
| (四)其他费用 | 124 | 1,317,523.72 | 1,317,523.72 | 1,317,523.72 | 1,317,523.72 | ||||||||
| 办公费 | 125 | 116,204.54 | 116,204.54 | 116,204.54 | 116,204.54 | ||||||||
| 印刷费 | 126 | 77,944.08 | 77,944.08 | 77,944.08 | 77,944.08 | ||||||||
| 咨询费 | 127 | ||||||||||||
| 手续费 | 128 | ||||||||||||
| 水费 | 129 | ||||||||||||
| 电费 | 130 | ||||||||||||
| 邮电费 | 131 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||||
| 取暖费 | 132 | ||||||||||||
| 物业管理费 | 133 | ||||||||||||
| 差旅费 | 134 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||
| 因公出国(境)费用 | 135 | ||||||||||||
| 维修(护)费 | 136 | 41,720.00 | 41,720.00 | 41,720.00 | 41,720.00 | ||||||||
| 租赁费 | 137 | ||||||||||||
| 会议费 | 138 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 培训费 | 139 | 28,610.00 | 28,610.00 | 28,610.00 | 28,610.00 | ||||||||
| 公务接待费 | 140 | 149,987.20 | 149,987.20 | 149,987.20 | 149,987.20 | ||||||||
| 专用燃料费 | 141 | ||||||||||||
| 劳务费 | 142 | 2,360.00 | 2,360.00 | 2,360.00 | 2,360.00 | ||||||||
| 委托业务费 | 143 | ||||||||||||
| 工会经费 | 144 | 79,199.00 | 79,199.00 | 79,199.00 | 79,199.00 | ||||||||
| 福利费 | 145 | ||||||||||||
| 利息支出 | 146 | 260,786.03 | 260,786.03 | 260,786.03 | 260,786.03 | ||||||||
| 公务用车运行维护费 | 147 | ||||||||||||
| 其他交通费用 | 148 | ||||||||||||
| 其他 | 149 | 559,412.87 | 559,412.87 | 559,412.87 | 559,412.87 | ||||||||
| 四、医疗收支差额 | 150 | -793,360.51 | -793,360.51 | -793,360.51 | -793,360.51 | ||||||||
| 其中:盈余 | 151 | ||||||||||||
| 亏损 | 152 | -793,360.51 | -793,360.51 | -793,360.51 | -793,360.51 | ||||||||
| 2017年医院其他收入支出明细表 | |||||||||||||
| 国卫财06表 | |||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
| 栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
| 其他收入 | 1 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | ||||||||
| 培训收入 | 2 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
| 食堂收入 | 3 | 37,450.00 | 37,450.00 | 37,450.00 | 37,450.00 | ||||||||
| 银行存款利息收入 | 4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 租金收入 | 5 | ||||||||||||
| 投资收益 | 6 | ||||||||||||
| 财产物资盘盈收入 | 7 | ||||||||||||
| 捐赠收入 | 8 | ||||||||||||
| 确实无法支付的应付款项 | 9 | ||||||||||||
| 其他 | 10 | 1,148,484.52 | 1,148,484.52 | 1,148,484.52 | 1,148,484.52 | ||||||||
| 其他支出 | 11 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | ||||||||
| 培训支出 | 12 | ||||||||||||
| 食堂提供服务发生的支出 | 13 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | ||||||||
| 财产物资盘亏或毁损损失 | 14 | ||||||||||||
| 捐赠支出 | 15 | ||||||||||||
| 罚没支出 | 16 | ||||||||||||
| 其他 | 17 | ||||||||||||
| 其他收支结余 | 18 | 975,003.12 | 975,003.12 | 975,003.12 | 975,003.12 | ||||||||
| 其中:盈余 | 19 | 975,003.12 | 975,003.12 | 975,003.12 | 975,003.12 | ||||||||
| 亏损 | 20 | ||||||||||||
| 2017年医院现金流量表 | |||||||||||||
| 国卫财07表 | |||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
| 栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
| 一、业务活动产生的现金流量: | 1 | ||||||||||||
| 开展医疗服务活动收到的现金 | 2 | 15,525,697.23 | 15,525,697.23 | 15,525,697.23 | 15,525,697.23 | ||||||||
| 财政基本支出补助收到的现金 | 3 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||
| 财政非资本性项目补助收到的现金 | 4 | ||||||||||||
| 从事科教项目活动收到的除财政补助以外的现金 | 5 | ||||||||||||
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 6 | 2,043,121.73 | 2,043,121.73 | 2,043,121.73 | 2,043,121.73 | ||||||||
| 现金流入小计 | 7 | 17,876,694.36 | 17,876,694.36 | 17,876,694.36 | 17,876,694.36 | ||||||||
| 发生人员经费支付的现金 | 8 | 11,557,201.34 | 11,557,201.34 | 11,557,201.34 | 11,557,201.34 | ||||||||
| 购买药品支付的现金 | 9 | 3,603,531.19 | 3,603,531.19 | 3,603,531.19 | 3,603,531.19 | ||||||||
| 购买卫生材料支付的现金 | 10 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | ||||||||
| 使用财政非资本性项目补助支付的现金 | 11 | ||||||||||||
| 使用科教项目收入支付的现金 | 12 | ||||||||||||
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 13 | 9,667,022.13 | 9,667,022.13 | 9,667,022.13 | 9,667,022.13 | ||||||||
| 现金流出小计 | 14 | 24,914,097.90 | 24,914,097.90 | 24,914,097.90 | 24,914,097.90 | ||||||||
| 业务活动产生的现金流量净额 | 15 | -7,037,403.54 | -7,037,403.54 | -7,037,403.54 | -7,037,403.54 | ||||||||
| 二、投资活动产生的现金流量: | 16 | ||||||||||||
| 收回投资所收到的现金 | 17 | ||||||||||||
| 取得投资收益所收到的现金 | 18 | ||||||||||||
| 处置固定资产、无形资产收回的现金净额 | 19 | ||||||||||||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20 | ||||||||||||
| 现金流入小计 | 21 | ||||||||||||
| 购建固定资产、无形资产支付的现金 | 22 | 563,982.99 | 563,982.99 | 563,982.99 | 563,982.99 | ||||||||
| 对外投资支付的现金 | 23 | ||||||||||||
| 上缴处置固定资产、无形资产收回现金净额支付的现金 | 24 | ||||||||||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||
| 现金流出小计 | 26 | 1,063,982.99 | 1,063,982.99 | 1,063,982.99 | 1,063,982.99 | ||||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27 | -1,063,982.99 | -1,063,982.99 | -1,063,982.99 | -1,063,982.99 | ||||||||
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 28 | ||||||||||||
| 取得财政资本性项目补助收到的现金 | 29 | ||||||||||||
| 借款收到的现金 | 30 | ||||||||||||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 31 | 2,060,800.00 | 2,060,800.00 | 2,060,800.00 | 2,060,800.00 | ||||||||
| 现金流入小计 | 32 | 2,060,800.00 | 2,060,800.00 | 2,060,800.00 | 2,060,800.00 | ||||||||
| 偿还借款支付的现金 | 33 | ||||||||||||
| 偿付利息支付的现金 | 34 | 148,109.03 | 148,109.03 | 148,109.03 | 148,109.03 | ||||||||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 35 | ||||||||||||
| 现金流出小计 | 36 | 148,109.03 | 148,109.03 | 148,109.03 | 148,109.03 | ||||||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37 | 1,912,690.97 | 1,912,690.97 | 1,912,690.97 | 1,912,690.97 | ||||||||
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 38 | ||||||||||||
| 五、现金净增加额 | 39 | -6,188,695.56 | -6,188,695.56 | -6,188,695.56 | -6,188,695.56 | ||||||||
| 2017年医院净资产变动情况表 | |||||||||||||
| 国卫财08表 | |||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
| 栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
| 净资产合计 | 1 | ||||||||||||
| 年初数 | 2 | 21,857,577.20 | 21,857,577.20 | 21,857,577.20 | 21,857,577.20 | ||||||||
| 本年增加数 | 3 | 2,248,532.41 | 2,248,532.41 | 2,248,532.41 | 2,248,532.41 | ||||||||
| 本年减少数 | 4 | 1,927,304.85 | 1,927,304.85 | 1,927,304.85 | 1,927,304.85 | ||||||||
| 年末数 | 5 | 22,178,804.76 | 22,178,804.76 | 22,178,804.76 | 22,178,804.76 | ||||||||
| 一、事业基金 | 6 | ||||||||||||
| 年初数 | 7 | 6,359,284.20 | 6,359,284.20 | 6,359,284.20 | 6,359,284.20 | ||||||||
| 本年增加数 | 8 | 968,899.87 | 968,899.87 | 968,899.87 | 968,899.87 | ||||||||
| 本年减少数 | 9 | ||||||||||||
| 年末数 | 10 | 7,328,184.07 | 7,328,184.07 | 7,328,184.07 | 7,328,184.07 | ||||||||
| 二、专用基金 | 11 | ||||||||||||
| 年初数 | 12 | 558,164.52 | 558,164.52 | 558,164.52 | 558,164.52 | ||||||||
| 本年增加数 | 13 | 214,920.54 | 214,920.54 | 214,920.54 | 214,920.54 | ||||||||
| 本年减少数 | 14 | ||||||||||||
| 年末数 | 15 | 773,085.06 | 773,085.06 | 773,085.06 | 773,085.06 | ||||||||
| 1.职工福利基金 | 16 | ||||||||||||
| 年初数 | 17 | 523,279.05 | 523,279.05 | 523,279.05 | 523,279.05 | ||||||||
| 本年增加数 | 18 | 195,807.01 | 195,807.01 | 195,807.01 | 195,807.01 | ||||||||
| 本年减少数 | 19 | ||||||||||||
| 年末数 | 20 | 719,086.06 | 719,086.06 | 719,086.06 | 719,086.06 | ||||||||
| 2.医疗风险基金 | 21 | ||||||||||||
| 年初数 | 22 | 34,885.47 | 34,885.47 | 34,885.47 | 34,885.47 | ||||||||
| 本年增加数 | 23 | 19,113.53 | 19,113.53 | 19,113.53 | 19,113.53 | ||||||||
| 本年减少数 | 24 | ||||||||||||
| 年末数 | 25 | 53,999.00 | 53,999.00 | 53,999.00 | 53,999.00 | ||||||||
| 3.其他基金 | 26 | ||||||||||||
| 年初数 | 27 | ||||||||||||
| 本年增加数 | 28 | ||||||||||||
| 本年减少数 | 29 | ||||||||||||
| 年末数 | 30 | ||||||||||||
| 三、待冲基金 | 31 | ||||||||||||
| 年初数 | 32 | 13,774,278.48 | 13,774,278.48 | 13,774,278.48 | 13,774,278.48 | ||||||||
| 本年增加数 | 33 | 1,064,712.00 | 1,064,712.00 | 1,064,712.00 | 1,064,712.00 | ||||||||
| 本年减少数 | 34 | 761,934.46 | 761,934.46 | 761,934.46 | 761,934.46 | ||||||||
| 年末数 | 35 | 14,077,056.02 | 14,077,056.02 | 14,077,056.02 | 14,077,056.02 | ||||||||
| 四、财政补助结转(余) | 36 | ||||||||||||
| 年初数 | 37 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||
| 本年增加数 | 38 | ||||||||||||
| 本年减少数 | 39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||
| 年末数 | 40 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
| 五、科教项目结转(余) | 41 | ||||||||||||
| 年初数 | 42 | ||||||||||||
| 本年增加数 | 43 | ||||||||||||
| 本年减少数 | 44 | ||||||||||||
| 年末数 | 45 | ||||||||||||
| 六、未弥补亏损 | 46 | ||||||||||||
| 年初数 | 47 | ||||||||||||
| 本年增加数 | 48 | ||||||||||||
| 本年减少数 | 49 | ||||||||||||
| 年末数 | 50 | ||||||||||||
| 2017年医院财政补助收入支出情况表 | |||||||||||||
| 国卫财09表 | |||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
| 栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
| 一、上年结转 | 1 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||
| (一)财政补助结转 | 2 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||
| 1.基本支出结转 | 3 | ||||||||||||
| 2.项目支出结转 | 4 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||
| 医疗卫生项目 | 5 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||
| 科学技术项目 | 6 | ||||||||||||
| 教育项目 | 7 | ||||||||||||
| (二)财政补助结余 | 8 | ||||||||||||
| 二、本年财政补助收入 | 9 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||
| (一)基本支出 | 10 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||
| 1.人员经费补助 | 11 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||
| 其中:在职人员经费 | 12 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||
| 离退休人员经费 | 13 | ||||||||||||
| 2.公用经费 | 14 | ||||||||||||
| (二)项目支出 | 15 | ||||||||||||
| 1.医疗卫生项目 | 16 | ||||||||||||
| 2.科学技术项目 | 17 | ||||||||||||
| 3.教育项目 | 18 | ||||||||||||
| 三、本年财政补助支出 | 19 | 1,473,245.79 | 1,473,245.79 | 1,473,245.79 | 1,473,245.79 | ||||||||
| (一)基本支出 | 20 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||
| 1.人员经费 | 21 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||
| 其中:在职人员经费 | 22 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||
| 离退休人员经费 | 23 | ||||||||||||
| 2.公用经费 | 24 | ||||||||||||
| (二)项目支出 | 25 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||
| 1.医疗卫生项目 | 26 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||
| 2.科学技术项目 | 27 | ||||||||||||
| 3.教育项目 | 28 | ||||||||||||
| 四、财政补助上缴 | 29 | ||||||||||||
| (一)财政补助结转上缴 | 30 | ||||||||||||
| (二)财政补助结余上缴 | 31 | ||||||||||||
| 五、结转下年 | 32 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
| (一)财政补助结转 | 33 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
| 1.基本支出结转 | 34 | ||||||||||||
| 2.项目支出结转 | 35 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
| 医疗卫生项目 | 36 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
| 科学技术项目 | 37 | ||||||||||||
| 教育项目 | 38 | ||||||||||||
| (二)财政补助结余 | 39 | ||||||||||||
| 2017年医院科教项目收入支出情况表 | |||||||||||||
| 国卫财10表 | |||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
| 栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
| 一、上年结转 | 1 | ||||||||||||
| (一)科教项目结转 | 2 | ||||||||||||
| (二)科教项目结余 | 3 | ||||||||||||
| 二、本年科教项目收入 | 4 | ||||||||||||
| 三、本年科教项目支出 | 5 | ||||||||||||
| 四、结转下年 | 6 | ||||||||||||
| (一)科教项目结转 | 7 | ||||||||||||
| (二)科教项目结余 | 8 | ||||||||||||
| 2017年医院基本数字及财务分析表 | |||||||||||||||
| 国卫财11表 | |||||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | |||||||||||||||
| 项目 | 单位 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | ||||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||||
| 栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||
| 基本数字 | 1 | ||||||||||||||
| 一、机构、人员、床位及工作量 | 2 | ||||||||||||||
| 机构数 | 个 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 编制人数 | 人 | 4 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
| 年末在编在职人数 | 人 | 5 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
| 年末在职职工人数 | 人 | 6 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||||
| 其中:总会计师 | 人 | 7 | |||||||||||||
| 卫技人员 | 人 | 8 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||
| 其中:医师 | 人 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
| 注册护士 | 人 | 10 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
| 平均在职职工人数 | 人 | 11 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||||
| 其中:管理人员 | 人 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 工勤技能人员 | 人 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 卫技人员 | 人 | 14 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||||||
| 其中:医师 | 人 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
| 其中:主任医师 | 人 | 16 | |||||||||||||
| 副主任医师 | 人 | 17 | |||||||||||||
| 主治医师 | 人 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 住院医师 | 人 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 其中:药师(士) | 人 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 其中:技师(士) | 人 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 其中:注册护士 | 人 | 22 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| 其中:主任护师 | 人 | 23 | |||||||||||||
| 副主任护师 | 人 | 24 | |||||||||||||
| 年末离退休人数 | 人 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| 其中:纳入社会养老保险人数 | 人 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| 年平均离退休人数 | 人 | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| 其中:纳入社会养老保险人数 | 人 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| 临时工人数 | 人 | 29 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 其中:卫技人员 | 人 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 编制床位 | 张 | 31 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
| 平均开放床位 | 张 | 32 | 408 | 408 | 408 | 408 | |||||||||
| 年末实际开放床位 | 张 | 33 | 386 | 386 | 386 | 386 | |||||||||
| 诊疗人次数 | 人次 | 34 | 19,856 | 19,856 | 19,856 | 19,856 | |||||||||
| 其中:门急诊人次数 | 人次 | 35 | 19,851 | 19,851 | 19,851 | 19,851 | |||||||||
| 实际开放总床日数 | 床日 | 36 | 148,920 | 148,920 | 148,920 | 148,920 | |||||||||
| 实际占用总床日数 | 床日 | 37 | 122,460 | 122,460 | 122,460 | 122,460 | |||||||||
| 出院者占用总床日 | 床日 | 38 | 122,450 | 122,450 | 122,450 | 122,450 | |||||||||
| 出院人数 | 人 | 39 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | |||||||||
| 二、固定资产 | 40 | ||||||||||||||
| 年初固定资产原值 | 元 | 41 | 21,386,727.58 | 21,386,727.58 | 21,386,727.58 | 21,386,727.58 | |||||||||
| 本年增加固定资产原值 | 元 | 42 | 563,982.99 | 563,982.99 | 563,982.99 | 563,982.99 | |||||||||
| 本年减少固定资产原值 | 元 | 43 | |||||||||||||
| 年末固定资产原值 | 元 | 44 | 21,950,710.57 | 21,950,710.57 | 21,950,710.57 | 21,950,710.57 | |||||||||
| 其中:专用设备 | 元 | 45 | 3,363,000.00 | 3,363,000.00 | 3,363,000.00 | 3,363,000.00 | |||||||||
| 房屋及建筑物 | 元 | 46 | 16,365,850.09 | 16,365,850.09 | 16,365,850.09 | 16,365,850.09 | |||||||||
| 其中:业务用房 | 元 | 47 | 12,982,610.00 | 12,982,610.00 | 12,982,610.00 | 12,982,610.00 | |||||||||
| 年末房屋及建筑物面积 | 平方米 | 48 | 12,251.75 | 12,251.75 | 12,251.75 | 12,251.75 | |||||||||
| 其中:业务用房 | 平方米 | 49 | 9,719.00 | 9,719.00 | 9,719.00 | 9,719.00 | |||||||||
| 其中:危房面积 | 平方米 | 50 | |||||||||||||
| 年初固定资产净值 | 元 | 51 | 16,598,737.72 | 16,598,737.72 | 16,598,737.72 | 16,598,737.72 | |||||||||
| 年末固定资产净值 | 元 | 52 | 16,241,233.15 | 16,241,233.15 | 16,241,233.15 | 16,241,233.15 | |||||||||
| 其中:专用设备 | 元 | 53 | 847,325.12 | 847,325.12 | 847,325.12 | 847,325.12 | |||||||||
| 房屋及建筑物 | 元 | 54 | 14,616,748.53 | 14,616,748.53 | 14,616,748.53 | 14,616,748.53 | |||||||||
| 其中:业务用房 | 元 | 55 | 11,595,092.00 | 11,595,092.00 | 11,595,092.00 | 11,595,092.00 | |||||||||
| 非财政资本性支出 | 元 | 56 | 11,950,710.57 | 11,950,710.57 | 11,950,710.57 | 11,950,710.57 | |||||||||
| 三、收入 | 57 | ||||||||||||||
| 医疗收入总额 | 元 | 58 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | |||||||||
| 其中:来源于城镇职工医疗保险基金 | 元 | 59 | 251,452.77 | 251,452.77 | 251,452.77 | 251,452.77 | |||||||||
| 来源于城镇居民医疗保险基金 | 元 | 60 | 128,547.23 | 128,547.23 | 128,547.23 | 128,547.23 | |||||||||
| 来源于新型农村合作医疗基金 | 元 | 61 | 11,197,393.00 | 11,197,393.00 | 11,197,393.00 | 11,197,393.00 | |||||||||
| 来源于城乡一体化医疗保险基金 | 元 | 62 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||
| 来源于其他医疗保险基金 | 元 | 63 | 5,902,572.65 | 5,902,572.65 | 5,902,572.65 | 5,902,572.65 | |||||||||
| 财政补助收入总额 | 元 | 64 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | |||||||||
| 其中:基本建设 | 元 | 65 | |||||||||||||
| 设备购置 | 元 | 66 | |||||||||||||
| 公共卫生服务任务 | 元 | 67 | |||||||||||||
| 重点学科发展 | 元 | 68 | |||||||||||||
| 对取消药品加成专项补助 | 元 | 69 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | |||||||||
| 其他 | 元 | 70 | |||||||||||||
| 其中:基本支出 | 元 | 71 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | |||||||||
| 四、支出 | 72 | ||||||||||||||
| 临时工工资 | 元 | 73 | 562,126.32 | 562,126.32 | 562,126.32 | 562,126.32 | |||||||||
| 药品平均占用额 | 元 | 74 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | |||||||||
| 设备购置总额 | 元 | 75 | 563,982.99 | 563,982.99 | 563,982.99 | 563,982.99 | |||||||||
| 公共卫生服务任务总支出 | 元 | 76 | |||||||||||||
| 基本建设支出 | 元 | 77 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | |||||||||
| 离退休人员支出 | 元 | 78 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | |||||||||
| 重点学科发展总支出 | 元 | 79 | |||||||||||||
| 取消药品加成收入损失 | 元 | 80 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | |||||||||
| 五、缴纳税费情况 | 81 | ||||||||||||||
| 本年度缴纳税费 | 元 | 82 | |||||||||||||
| 其中:增值税 | 元 | 83 | |||||||||||||
| 企业所得税 | 元 | 84 | |||||||||||||
| 印花税 | 元 | 85 | |||||||||||||
| 其他税费 | 元 | 86 | |||||||||||||
| 六、负债 | 87 | ||||||||||||||
| 长期负债 | 元 | 88 | |||||||||||||
| 其中:长期借款 | 元 | 89 | |||||||||||||
| 其中:基本建设负债 | 元 | 90 | |||||||||||||
| 设备购置负债 | 元 | 91 | |||||||||||||
| 一年内到期的长期负债中长期借款 | 元 | 92 | |||||||||||||
| 其中:基本建设负债 | 元 | 93 | |||||||||||||
| 设备购置负债 | 元 | 94 | |||||||||||||
| 七、医疗应收款 | 95 | ||||||||||||||
| 应收医保病人医药费 | 元 | 96 | 547,060.82 | 547,060.82 | 547,060.82 | 547,060.82 | |||||||||
| 应收公费医疗病人医药费 | 元 | 97 | 487,351.20 | 487,351.20 | 487,351.20 | 487,351.20 | |||||||||
| 确认无法收回的医疗欠费 | 元 | 98 | 786,833.35 | 786,833.35 | 786,833.35 | 786,833.35 | |||||||||
| 其中:医保病人欠费 | 元 | 99 | |||||||||||||
| 公费医疗欠费 | 元 | 100 | |||||||||||||
| “三无”病人欠费 | 元 | 101 | 786,833.35 | 786,833.35 | 786,833.35 | 786,833.35 | |||||||||
| 确认医保拒付医药费 | 元 | 102 | 273,530.00 | 273,530.00 | 273,530.00 | 273,530.00 | |||||||||
| 八、在职职工收入 | 103 | ||||||||||||||
| 在职职工工资性收入总额 | 元 | 104 | 8,190,612.48 | 8,190,612.48 | 8,190,612.48 | 8,190,612.48 | |||||||||
| 其中:管理人员工资性收入总额 | 元 | 105 | 482,000.00 | 482,000.00 | 482,000.00 | 482,000.00 | |||||||||
| 工勤技能人员工资性收入总额 | 元 | 106 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | |||||||||
| 卫技人员工资性收入总额 | 元 | 107 | 6,088,612.00 | 6,088,612.00 | 6,088,612.00 | 6,088,612.00 | |||||||||
| 其中:医师 | 元 | 108 | 2,322,000.00 | 2,322,000.00 | 2,322,000.00 | 2,322,000.00 | |||||||||
| 其中:主任医师 | 元 | 109 | |||||||||||||
| 副主任医师 | 元 | 110 | |||||||||||||
| 主治医师 | 元 | 111 | 1,734,000.00 | 1,734,000.00 | 1,734,000.00 | 1,734,000.00 | |||||||||
| 住院医师 | 元 | 112 | 588,000.00 | 588,000.00 | 588,000.00 | 588,000.00 | |||||||||
| 其中:药师(士) | 元 | 113 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | |||||||||
| 其中:技师(士) | 元 | 114 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | |||||||||
| 其中:注册护士 | 元 | 115 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | |||||||||
| 其中:主任护师 | 元 | 116 | |||||||||||||
| 副主任护师 | 元 | 117 | |||||||||||||
| 主要指标分析 | 118 | ||||||||||||||
| 一、效率、效益及装备 | 119 | ||||||||||||||
| 每职工平均门急诊人次 | 人次 | 120 | 194.62 | 194.62 | 194.62 | 194.62 | |||||||||
| 每职工平均住院床日 | 床日 | 121 | 1,200.59 | 1,200.59 | 1,200.59 | 1,200.59 | |||||||||
| 每职工平均业务收入 | 元/人 | 122 | 188,293.15 | 188,293.15 | 188,293.15 | 188,293.15 | |||||||||
| 每床位占用固定资产 | 元/张 | 123 | 42,075.73 | 42,075.73 | 42,075.73 | 42,075.73 | |||||||||
| 其中:专业设备 | 元/张 | 124 | 2,195.14 | 2,195.14 | 2,195.14 | 2,195.14 | |||||||||
| 病床使用率 | % | 125 | 82.23 | 82.23 | 82.23 | 82.23 | |||||||||
| 病床周转次数 | 次 | 126 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |||||||||
| 出院者平均住院天数 | 天 | 127 | 84.51 | 84.51 | 84.51 | 84.51 | |||||||||
| 固定资产增长率 | % | 128 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |||||||||
| 固定资产净值率 | % | 129 | 73.99 | 73.99 | 73.99 | 73.99 | |||||||||
| 净资产增长率 | % | 130 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |||||||||
| 百元固定资产医疗收入(不含药品收入) | 元 | 131 | 62.93 | 62.93 | 62.93 | 62.93 | |||||||||
| 二、负债及偿债能力 | 132 | ||||||||||||||
| 资产负债率 | % | 133 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | |||||||||
| 流动比率 | % | 134 | 123.75 | 123.75 | 123.75 | 123.75 | |||||||||
| 速动比率 | % | 135 | 109.27 | 109.27 | 109.27 | 109.27 | |||||||||
| 三、药品 | 136 | ||||||||||||||
| 药品收入占业务收入比重 | % | 137 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | |||||||||
| 药品收入占医疗收入比重 | % | 138 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | |||||||||
| 药品收入占医疗收入比重(不含中药饮片) | % | 139 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | |||||||||
| 卫生材料收入占医疗收入比重 | % | 140 | |||||||||||||
| 药品加成收入 | 元 | 141 | 437,894.26 | 437,894.26 | 437,894.26 | 437,894.26 | |||||||||
| 药品加成率 | % | 142 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | |||||||||
| 药品周转天数 | 天 | 143 | 328.37 | 328.37 | 328.37 | 328.37 | |||||||||
| 四、次均费用及财政补偿 | 144 | ||||||||||||||
| 每门急诊人次平均收费水平 | 元 | 145 | 118.95 | 118.95 | 118.95 | 118.95 | |||||||||
| 其中:药品费 | 元 | 146 | 116.72 | 116.72 | 116.72 | 116.72 | |||||||||
| 每床日平均收费水平 | 元 | 147 | 127.70 | 127.70 | 127.70 | 127.70 | |||||||||
| 其中:药品费 | 元 | 148 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | |||||||||
| 出院者平均医药费用 | 元 | 149 | 10,791.93 | 10,791.93 | 10,791.93 | 10,791.93 | |||||||||
| 其中:药品费 | 元 | 150 | 1,412.16 | 1,412.16 | 1,412.16 | 1,412.16 | |||||||||
| 财政补助收入占总支出比例 | % | 151 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |||||||||
| 财政基本支出补助占基本支出比例 | % | 152 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |||||||||
| 在职职工人均财政基本支出补助 | 元 | 153 | 3,018.39 | 3,018.39 | 3,018.39 | 3,018.39 | |||||||||
| 离退休人均财政补助 | 元 | 154 | |||||||||||||
| 五、支出分析 | 155 | ||||||||||||||
| 人员支出占业务支出比例 | % | 156 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | |||||||||
| 管理费用占业务支出比例 | % | 157 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | |||||||||
| 在职职工人均工资性收入 | 元 | 158 | 80,300.12 | 80,300.12 | 80,300.12 | 80,300.12 | |||||||||
| 管理人员人均工资性收入 | 元 | 159 | 60,250.00 | 60,250.00 | 60,250.00 | 60,250.00 | |||||||||
| 工勤技能人员人均工资性收入 | 元 | 160 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||
| 卫技人员人均工资性收入 | 元 | 161 | 88,240.75 | 88,240.75 | 88,240.75 | 88,240.75 | |||||||||
| 其中:医师 | 元 | 162 | 96,750.00 | 96,750.00 | 96,750.00 | 96,750.00 | |||||||||
| 其中:主任医师 | 元 | 163 | |||||||||||||
| 副主任医师 | 元 | 164 | |||||||||||||
| 主治医师 | 元 | 165 | 247,714.29 | 247,714.29 | 247,714.29 | 247,714.29 | |||||||||
| 住院医师 | 元 | 166 | 34,588.24 | 34,588.24 | 34,588.24 | 34,588.24 | |||||||||
| 其中:药师(士) | 元 | 167 | 73,333.33 | 73,333.33 | 73,333.33 | 73,333.33 | |||||||||
| 其中:技师(士) | 元 | 168 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | |||||||||
| 其中:注册护士 | 元 | 169 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | |||||||||
| 其中:主任护师 | 元 | 170 | |||||||||||||
| 副主任护师 | 元 | 171 | |||||||||||||
| 百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) | 元 | 172 | 109.03 | 109.03 | 109.03 | 109.03 | |||||||||
| 百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入) | 元 | 173 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |||||||||
| 2017年医院各类科室直接成本表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国卫财12表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按功能分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行次 | 合计 | 医疗业务成本 | 管理费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 临床服务类科室成本 | 医疗技术类科室成本 | 医疗辅助类科室成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按性质分类 | 人员经费 | 1 | 11,557,201.34 | 9,569,471.48 | 8,565,206.20 | 314,493.08 | 689,772.20 | 1,987,729.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生材料费 | 2 | 86,343.24 | 86,343.24 | 991.00 | 85,153.24 | 199.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 药品费 | 3 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产折旧 | 4 | 691,090.80 | 519,595.69 | 75,507.70 | 440,077.35 | 4,010.64 | 171,495.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提取医疗风险基金 | 6 | 19,113.53 | 19,113.53 | 19,113.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他费用 | 7 | 2,514,137.83 | 1,196,614.11 | 362,717.61 | 19,362.00 | 814,534.50 | 1,317,523.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗成本合计 | 8 | 18,793,326.16 | 15,316,577.47 | 12,948,975.46 | 859,085.67 | 1,508,516.34 | 3,476,748.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年医院临床服务类科室全成本分析表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国卫财13表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行次 | 合计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接成本 | 间接成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临床服务类科室成本 | 人员经费 | 1 | 11,557,201.34 | 8,565,206.20 | 2,991,995.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生材料费 | 2 | 86,343.24 | 991.00 | 85,352.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 药品费 | 3 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产折旧 | 4 | 691,090.80 | 75,507.70 | 615,583.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提取医疗风险基金 | 6 | 19,113.53 | 19,113.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他费用 | 7 | 2,514,137.83 | 362,717.61 | 2,151,420.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科室全成本合计 | 8 | 18,793,326.16 | 12,948,975.46 | 5,844,350.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科室收入 | 9 | 17,999,965.65 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 - 成本 | 10 | -793,360.51 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年医院大型医用设备统计表 | ||||||||||||||
| 国卫财14表 | ||||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | ||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 合计 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | |||
| 栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||
| 总计 | 台 | 1 | ||||||||||||
| 元 | 2 | |||||||||||||
| 一、甲类合计 | 台 | 3 | ||||||||||||
| 元 | 4 | |||||||||||||
| (一)X线-正电子发射计算机断层扫描仪(PET--CT,包括正电子发射型断层仪即PET) | 台 | 5 | ||||||||||||
| 元 | 6 | |||||||||||||
| (二)伽马射线立体定位治疗系统(γ刀) | 台 | 7 | ||||||||||||
| 元 | 8 | |||||||||||||
| (三)医用电子回旋加速治疗系统(MM50) | 台 | 9 | ||||||||||||
| 元 | 10 | |||||||||||||
| (四)质子治疗系统 | 台 | 11 | ||||||||||||
| 元 | 12 | |||||||||||||
| (五)X线立体定向放射治疗系统(英文名为Cyberknife) | 台 | 13 | ||||||||||||
| 元 | 14 | |||||||||||||
| (六)断层放射治疗系统(英文名为Tomo Therapy) | 台 | 15 | ||||||||||||
| 元 | 16 | |||||||||||||
| (七)内窥镜手术器械控制系统(英文名 da Vinci S) | 台 | 17 | ||||||||||||
| 元 | 18 | |||||||||||||
| (八)306道脑磁图 | 台 | 19 | ||||||||||||
| 元 | 20 | |||||||||||||
| (九)正电子发射磁共振成像系统 | 台 | 21 | ||||||||||||
| 元 | 22 | |||||||||||||
| (十)TrueBeam、TrueBeam STX型医用直线加速器 | 台 | 23 | ||||||||||||
| 元 | 24 | |||||||||||||
| (十一)Axesse型医用直线加速器 | 台 | 25 | ||||||||||||
| 元 | 26 | |||||||||||||
| 二、乙类合计 | 台 | 27 | ||||||||||||
| 元 | 28 | |||||||||||||
| (一)X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 台 | 29 | ||||||||||||
| 元 | 30 | |||||||||||||
| (二)医用磁共振成像设备(MRI) | 台 | 31 | ||||||||||||
| 元 | 32 | |||||||||||||
| (三)800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 台 | 33 | ||||||||||||
| 元 | 34 | |||||||||||||
| (四)单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | 台 | 35 | ||||||||||||
| 元 | 36 | |||||||||||||
| (五)医用电子直线加速器(LA) | 台 | 37 | ||||||||||||
| 元 | 38 | |||||||||||||
| 2017年医院基本建设情况表 | ||||||||||||||
| 国卫财15表 | ||||||||||||||
| 编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | ||||||||||||||
| 项目 | 单位 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | |||
| 栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||
| 一、本年建设项目个数 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 其中:本年新开工 | 个 | 2 | ||||||||||||
| 二、项目总建筑面积 | 平方米 | 3 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||
| 其中:本年新开工程建筑面积 | 平方米 | 4 | ||||||||||||
| 本年竣工工程建筑面积 | 平方米 | 5 | ||||||||||||
| 三、本年建设项目批复总投资 | 元 | 6 | ||||||||||||
| 其中:本年新开工建设项目批复总投资 | 元 | 7 | ||||||||||||
| 四、年初基建投资结余资金 | 元 | 8 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||
| 其中:财政性投资 | 元 | 9 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||
| 其中:基本建设资金结转 | 元 | 10 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||
| 五、本年基建投资到位资金 | 元 | 11 | ||||||||||||
| (一)财政性投资 | 元 | 12 | ||||||||||||
| 其中:基本建设资金收入 | 元 | 13 | ||||||||||||
| 其中:本年新开工项目投资 | 元 | 14 | ||||||||||||
| (二)单位自筹资金 | 元 | 15 | ||||||||||||
| 1.单位自有资金 | 元 | 16 | ||||||||||||
| 2.银行贷款 | 元 | 17 | ||||||||||||
| 3.利用外资 | 元 | 18 | ||||||||||||
| 4.其他投资 | 元 | 19 | ||||||||||||
| 六、本年基本建设支出 | 元 | 20 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||
| 其中:财政性投资支出 | 元 | 21 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||
| 其中:基本建设资金支出 | 元 | 22 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||
| (一)交付使用资产 | 元 | 23 | ||||||||||||
| 其中:固定资产 | 元 | 24 | ||||||||||||
| (二)待核销基建支出 | 元 | 25 | ||||||||||||
| (三)转出投资 | 元 | 26 | ||||||||||||
| (四)在建工程 | 元 | 27 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||
| 七、年末基建投资结余资金 | 元 | 28 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
| 其中:财政性投资 | 元 | 29 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
| 其中:基本建设资金结转 | 元 | 30 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
| 附:累计基本建设支出 | 元 | 31 | 4,153,564.98 | 4,153,564.98 | 4,153,564.98 | 4,153,564.98 | ||||||||
| 其中:交付使用资产合计 | 元 | 32 | ||||||||||||