索引号 | 500/2018-1335994 | 发布机构 | 卫生和计划生育局 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2018-01-16 | 公开日期 | 2018-01-16 | 公开方式 | 政府网站 |
2017年医疗卫生计生机构收支决算总表(按功能分类) | ||||||||||||||||||||||||||||
国卫财01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 其中:财政拨款收入 | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||||||||||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
合计 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 19,513,776.57 | 307,875.40 | 20,189,628.95 | 1,473,245.79 | 1,165,370.39 | 489,997.62 | 489,518.01 | 479.61 | 489,518.01 | 176,693.48 | 293,711.00 | 19,113.53 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 19,513,776.57 | 307,875.40 | 20,189,628.95 | 1,473,245.79 | 1,165,370.39 | 489,997.62 | 489,518.01 | 479.61 | 489,518.01 | 176,693.48 | 293,711.00 | 19,113.53 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | |||||||||
21002 | 公立医院 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 19,513,776.57 | 307,875.40 | 20,189,628.95 | 1,473,245.79 | 1,165,370.39 | 489,997.62 | 489,518.01 | 479.61 | 489,518.01 | 176,693.48 | 293,711.00 | 19,113.53 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | |||||||||
2100205 | 精神病医院 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 19,513,776.57 | 307,875.40 | 20,189,628.95 | 1,473,245.79 | 1,165,370.39 | 489,997.62 | 489,518.01 | 479.61 | 489,518.01 | 176,693.48 | 293,711.00 | 19,113.53 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | |||||||||
双击此单元格选择类款项 |
2017年医疗卫生计生机构基本情况总表 | ||||||
(自动生成) | ||||||
国卫财01附2表 | ||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | ||||||
项目 | 单位 | 行次 | 总计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 卫生计生机构
(非医疗) |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
一、机构、人员状况 | 1 | |||||
(一)机构数 | 个 | 2 | 1 | 1 | ||
(二)编制人数 | 人 | 3 | 34 | 34 | ||
(三)年末在编在职人数 | 人 | 4 | 34 | 34 | ||
(四)年末在职职工人数 | 人 | 5 | 102 | 102 | ||
其中:卫技人员 | 人 | 6 | 68 | 68 | ||
(五)平均在职职工人数 | 人 | 7 | 102 | 102 | ||
(六)年末离退休人数 | 人 | 8 | 33 | 33 | ||
其中:纳入社会养老保险人数 | 人 | 9 | 33 | 33 | ||
(七)年平均离退休人数 | 人 | 10 | 33 | 33 | ||
其中:纳入社会养老保险人数 | 人 | 11 | 33 | 33 | ||
(八)临时工人数 | 人 | 12 | 18 | 18 | ||
二、工作量 | 13 | |||||
(一)编制床位 | 张 | 14 | 380 | 380 | ―― | |
(二)平均开放床位 | 张 | 15 | 408 | 408 | ―― | |
(三)年末实际开放床位 | 张 | 16 | 386 | 386 | ―― | |
(四)诊疗人次数 | 人次 | 17 | 19,856 | 19,856 | ―― | |
其中:门急诊人次数 | 人次 | 18 | 19,851 | 19,851 | ―― | |
(五)实际开放总床日数 | 床日 | 19 | 148,920 | 148,920 | ―― | |
(六)实际占用总床日数 | 床日 | 20 | 122,460 | 122,460 | ―― | |
(七)出院者占用总床日 | 床日 | 21 | 122,450 | 122,450 | ―― | |
(八)出院人数 | 人 | 22 | 1,449 | 1,449 | ―― | |
三、资产、负债、净资产状况 | 23 | |||||
(一)资产总计 | 元 | 24 | 29,746,239.43 | 29,746,239.43 | ||
其中:固定资产 | 元 | 25 | 16,241,233.15 | 16,241,233.15 | ||
(二)负债总计 | 元 | 26 | 7,567,434.67 | 7,567,434.67 | ||
其中:长期负债 | 元 | 27 | ||||
其中:基本建设负债 | 元 | 28 | ―― | |||
设备购置负债 | 元 | 29 | ―― | |||
(三)净资产总计 | 元 | 30 | 22,178,804.76 | 22,178,804.76 | ||
四、收支状况 | 元 | 31 | ||||
(一)收入总计 | 元 | 32 | 19,513,776.57 | 19,513,776.57 | ||
1.财政补助收入 | 元 | 33 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||
2.医疗收入 | 元 | 34 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | ―― | |
其中:药品收入 | 元 | 35 | 4,363,333.68 | 4,363,333.68 | ―― | |
3.事业收入 | 元 | 36 | ―― | ―― | ||
(二)支出总计 | 元 | 37 | 20,189,628.95 | 20,189,628.95 | ||
1.医疗业务支出 | 元 | 38 | 18,793,326.16 | 18,793,326.16 | ―― | |
其中:药品费 | 元 | 39 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | ―― | |
2.事业支出 | 元 | 40 | ―― | ―― | ||
(三)当年收支结余 | 元 | 41 | -675,852.38 | -675,852.38 | ||
其中:医疗结余 | 元 | 42 | -793,360.51 | -793,360.51 | ―― | |
五、医疗应收款 | 43 | |||||
(一)应收医保病人医药费 | 元 | 44 | 547,060.82 | 547,060.82 | ―― | |
(二) 应收公费医疗病人医药费 | 元 | 45 | 487,351.20 | 487,351.20 | ―― | |
(三)确认无法收回的医疗欠费 | 元 | 46 | 786,833.35 | 786,833.35 | ―― | |
其中:医保病人欠费 | 元 | 47 | ―― | |||
公费医疗欠费 | 元 | 48 | ―― | |||
“三无”病人欠费 | 元 | 49 | 786,833.35 | 786,833.35 | ―― | |
六、其他指标 | 50 | |||||
(一)资产负债率 | % | 51 | 25.44 | 25.44 | ||
(二)财政补助收入占总收入比 | % | 52 | 1.58 | 1.58 | ||
注:医院医疗业务支出包括医疗业务成本和管理费用;基层医疗卫生机构医疗业务支出指医疗卫生支出。 |
2017年医疗卫生计生机构财政补助收入支出总表 | |||||
(自动生成) | |||||
国卫财01附3表 | |||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||
项目 | 行次 | 总计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 卫生计生机构
(非医疗) |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
一、上年结转(余) | 1 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||
(一)财政补助结转 | 2 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||
(二)财政补助结余 | 3 | ||||
二、本年财政补助收入 | 4 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||
(一)基本支出 | 5 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||
1.人员经费 | 6 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||
其中:在职人员经费 | 7 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||
离退休人员经费 | 8 | ||||
2.公用经费 | 9 | ||||
3.基本公共卫生服务补助收入 | 10 | ―― | ―― | ||
(二)项目支出 | 11 | ||||
其中:基本建设资金收入 | 12 | ||||
三、本年财政补助支出 | 13 | 1,473,245.79 | 1,473,245.79 | ||
(一)基本支出 | 14 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||
1.人员经费 | 15 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||
其中:在职人员经费 | 16 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||
离退休人员经费 | 17 | ||||
2.公用经费 | 18 | ||||
(二)项目支出 | 19 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||
其中:基本建设资金支出 | 20 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||
四、财政补助上缴 | 21 | ―― | ―― | ||
五、年末结转(余) | 22 | 479.61 | 479.61 | ||
(一)财政补助结转 | 23 | 479.61 | 479.61 | ||
(二)财政补助结余 | 24 |
2017年医疗卫生计生机构财会人员基本情况总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国卫财01附4表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 单位 | 行次 | 总计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 卫生计生机构(非医疗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 卫生 | 中医 | 小计 | 城市社区 | 乡镇卫生院 | 小计 | 卫生 | 中医 | 人口计生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、基本情况 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末财会人员总数 | 人 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:有会计从业资格证人员 | 人 | 3 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、人员构成 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)财务管理及会计核算人员 | 人 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)内部审计人员 | 人 | 6 | 1 | 1 | 1 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)门、急诊及住院收费人员 | 人 | 7 | 2 | 2 | 2 | ―― | ―― | ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)其他岗位人员 | 人 | 8 | ―― | ―― | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、性别构成 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)男性 | 人 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)女性 | 人 | 11 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、年龄结构 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)30岁及以下 | 人 | 13 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)31至40岁 | 人 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)41岁至50岁 | 人 | 15 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)51岁及以上 | 人 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、学历情况 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)博士及以上 | 人 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)硕士 | 人 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)本科 | 人 | 20 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)大专 | 人 | 21 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)中专(高中)及以下 | 人 | 22 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、专业情况 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)财经类专业 | 人 | 24 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)非财经类专业 | 人 | 25 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、职称情况 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)高级 | 人 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)中级 | 人 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)初级 | 人 | 29 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无职称 | 人 | 30 | 9 | 9 | 9 |
2017年医院资产负债表 | |||||||||||||
国卫财02表 | |||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
流动资产: | 1 | ||||||||||||
货币资金 | 2 | 13,075.14 | 13,075.14 | 13,075.14 | 13,075.14 | ||||||||
短期投资 | 3 | ||||||||||||
财政应返还额度 | 4 | 237,146.31 | 237,146.31 | 237,146.31 | 237,146.31 | ||||||||
应收在院病人医疗款 | 5 | 1,815,772.68 | 1,815,772.68 | 1,815,772.68 | 1,815,772.68 | ||||||||
应收医疗款 | 6 | 6,177,158.39 | 6,177,158.39 | 6,177,158.39 | 6,177,158.39 | ||||||||
其他应收款 | 7 | 424,158.89 | 424,158.89 | 424,158.89 | 424,158.89 | ||||||||
减:坏账准备 | 8 | 161,007.74 | 161,007.74 | 161,007.74 | 161,007.74 | ||||||||
预付账款 | 9 | 184,176.00 | 184,176.00 | 184,176.00 | 184,176.00 | ||||||||
存货 | 10 | 674,048.39 | 674,048.39 | 674,048.39 | 674,048.39 | ||||||||
其中:药品 | 11 | 561,344.65 | 561,344.65 | 561,344.65 | 561,344.65 | ||||||||
待摊费用 | 12 | ||||||||||||
一年内到期的长期债权投资 | 13 | ||||||||||||
流动资产合计 | 14 | 9,364,528.06 | 9,364,528.06 | 9,364,528.06 | 9,364,528.06 | ||||||||
非流动资产: | 15 | ||||||||||||
长期投资 | 16 | ||||||||||||
固定资产 | 17 | 16,241,233.15 | 16,241,233.15 | 16,241,233.15 | 16,241,233.15 | ||||||||
固定资产原价 | 18 | 21,950,710.57 | 21,950,710.57 | 21,950,710.57 | 21,950,710.57 | ||||||||
减:累计折旧 | 19 | 5,709,477.42 | 5,709,477.42 | 5,709,477.42 | 5,709,477.42 | ||||||||
在建工程 | 20 | 4,153,564.98 | 4,153,564.98 | 4,153,564.98 | 4,153,564.98 | ||||||||
固定资产清理 | 21 | ||||||||||||
无形资产 | 22 | ||||||||||||
无形资产原价 | 23 | ||||||||||||
减:累计摊销 | 24 | ||||||||||||
长期待摊费用 | 25 | ||||||||||||
待处理财产损溢 | 26 | -13,086.76 | -13,086.76 | -13,086.76 | -13,086.76 | ||||||||
非流动资产合计 | 27 | 20,381,711.37 | 20,381,711.37 | 20,381,711.37 | 20,381,711.37 | ||||||||
资产总计 | 28 | 29,746,239.43 | 29,746,239.43 | 29,746,239.43 | 29,746,239.43 | ||||||||
流动负债: | 29 | ||||||||||||
短期借款 | 30 | ||||||||||||
应缴款项 | 31 | ||||||||||||
应付票据 | 32 | ||||||||||||
应付账款 | 33 | 2,464,752.55 | 2,464,752.55 | 2,464,752.55 | 2,464,752.55 | ||||||||
预收医疗款 | 34 | 939,024.47 | 939,024.47 | 939,024.47 | 939,024.47 | ||||||||
应付职工薪酬 | 35 | ||||||||||||
应付福利费 | 36 | ||||||||||||
应付社会保障费 | 37 | 459,305.42 | 459,305.42 | 459,305.42 | 459,305.42 | ||||||||
应交税费 | 38 | 37,899.82 | 37,899.82 | 37,899.82 | 37,899.82 | ||||||||
其他应付款 | 39 | 3,666,452.41 | 3,666,452.41 | 3,666,452.41 | 3,666,452.41 | ||||||||
预提费用 | 40 | ||||||||||||
其中:预提基本养老保险缴费 | 41 | ||||||||||||
一年内到期的长期负债 | 42 | ||||||||||||
流动负债合计 | 43 | 7,567,434.67 | 7,567,434.67 | 7,567,434.67 | 7,567,434.67 | ||||||||
非流动负债: | 44 | ||||||||||||
长期借款 | 45 | ||||||||||||
长期应付款 | 46 | ||||||||||||
非流动负债合计 | 47 | ||||||||||||
负债合计 | 48 | 7,567,434.67 | 7,567,434.67 | 7,567,434.67 | 7,567,434.67 | ||||||||
净资产: | 49 | ||||||||||||
事业基金 | 50 | 7,328,184.07 | 7,328,184.07 | 7,328,184.07 | 7,328,184.07 | ||||||||
专用基金 | 51 | 773,085.06 | 773,085.06 | 773,085.06 | 773,085.06 | ||||||||
待冲基金 | 52 | 14,077,056.02 | 14,077,056.02 | 14,077,056.02 | 14,077,056.02 | ||||||||
财政补助结转(余) | 53 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
科教项目结转(余) | 54 | ||||||||||||
未弥补亏损 | 55 | ||||||||||||
净资产合计 | 56 | 22,178,804.76 | 22,178,804.76 | 22,178,804.76 | 22,178,804.76 | ||||||||
负债和净资产总计 | 57 | 29,746,239.43 | 29,746,239.43 | 29,746,239.43 | 29,746,239.43 |
2017年医院收入费用总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国卫财03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、医疗收入 | 1 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:财政基本补助收入 | 2 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:医疗业务成本 | 3 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:管理费用 | 4 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、医疗结余 | 5 | -485,485.11 | -485,485.11 | -485,485.11 | -485,485.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:其他收入 | 6 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:其他支出 | 7 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年结余 | 8 | 489,518.01 | 489,518.01 | 489,518.01 | 489,518.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:财政基本补助结转 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转入结余分配 | 10 | 489,518.01 | 489,518.01 | 489,518.01 | 489,518.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:年初未弥补亏损 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:事业基金弥补亏损 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:提取职工福利基金 | 13 | 195,807.01 | 195,807.01 | 195,807.01 | 195,807.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转入事业基金 | 14 | 293,711.00 | 293,711.00 | 293,711.00 | 293,711.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末未弥补亏损 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、本年财政项目补助结转(余) | 16 | -1,165,370.39 | -1,165,370.39 | -1,165,370.39 | -1,165,370.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政项目补助收入 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:财政项目补助支出 | 18 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、本年科教项目结转(余) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科教项目收入 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:科教项目支出 | 21 |
2017年医院收入支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(自动生成) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国卫财03附1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、上年结余 | 1 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)财政补助结转(余) | 2 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)科教项目结转(余) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)未弥补亏损 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、收入总计 | 5 | 19,513,776.57 | 19,513,776.57 | 19,513,776.57 | 19,513,776.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)财政补助收入 | 6 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)科教项目收入 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)医疗收入 | 8 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:药品收入 | 9 | 4,363,333.68 | 4,363,333.68 | 4,363,333.68 | 4,363,333.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)其他收入 | 10 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、支出总计 | 11 | 20,189,628.95 | 20,189,628.95 | 20,189,628.95 | 20,189,628.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)医疗业务成本 | 12 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:药品费 | 13 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)财政项目补助支出 | 14 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)科教项目支出 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)管理费用 | 16 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)其他支出 | 17 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、收支结余 | 18 | 489,997.62 | 489,997.62 | 489,997.62 | 489,997.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:财政补助上缴 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:财政补助结转(余) | 20 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:科教项目结转(余) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、结余分配 | 22 | 489,518.01 | 489,518.01 | 489,518.01 | 489,518.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:事业基金弥补亏损 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:提取职工福利基金 | 24 | 195,807.01 | 195,807.01 | 195,807.01 | 195,807.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:转入事业基金 | 25 | 293,711.00 | 293,711.00 | 293,711.00 | 293,711.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、年末未弥补亏损 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:为体现总的收入支出金额,自动生成本表。 |
2017年医院业务收支明细表 | |||||||||||||
(自动生成) | |||||||||||||
国卫财04表 | |||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
一、业务收入 | 1 | 19,205,901.17 | 19,205,901.17 | 19,205,901.17 | 19,205,901.17 | ||||||||
门诊收入 | 2 | 2,361,233.69 | 2,361,233.69 | 2,361,233.69 | 2,361,233.69 | ||||||||
住院收入 | 3 | 15,638,731.96 | 15,638,731.96 | 15,638,731.96 | 15,638,731.96 | ||||||||
其他收入 | 4 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | ||||||||
二、业务支出 | 5 | 19,024,258.56 | 19,024,258.56 | 19,024,258.56 | 19,024,258.56 | ||||||||
(一)人员支出 | 6 | 11,557,201.34 | 11,557,201.34 | 11,557,201.34 | 11,557,201.34 | ||||||||
1.工资福利支出 | 7 | 9,165,248.80 | 9,165,248.80 | 9,165,248.80 | 9,165,248.80 | ||||||||
基本工资 | 8 | 2,911,095.39 | 2,911,095.39 | 2,911,095.39 | 2,911,095.39 | ||||||||
津贴补贴 | 9 | 90,610.00 | 90,610.00 | 90,610.00 | 90,610.00 | ||||||||
奖金 | 10 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 11 | 412,510.00 | 412,510.00 | 412,510.00 | 412,510.00 | ||||||||
其中:残疾人就业保障金 | 12 | ||||||||||||
伙食补助费 | 13 | ||||||||||||
绩效工资 | 14 | 5,179,307.09 | 5,179,307.09 | 5,179,307.09 | 5,179,307.09 | ||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 15 | ||||||||||||
职业年金缴费 | 16 | ||||||||||||
其他工资福利支出 | 17 | 562,126.32 | 562,126.32 | 562,126.32 | 562,126.32 | ||||||||
其中:临时工工资 | 18 | 562,126.32 | 562,126.32 | 562,126.32 | 562,126.32 | ||||||||
2.对个人和家庭补助支出 | 19 | 2,391,952.54 | 2,391,952.54 | 2,391,952.54 | 2,391,952.54 | ||||||||
离休费 | 20 | ||||||||||||
退休费 | 21 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | ||||||||
抚恤金 | 22 | 4,020.00 | 4,020.00 | 4,020.00 | 4,020.00 | ||||||||
生活补助 | 23 | 21,210.00 | 21,210.00 | 21,210.00 | 21,210.00 | ||||||||
医疗费 | 24 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | ||||||||
奖励金 | 25 | ||||||||||||
住房公积金 | 26 | 142,552.00 | 142,552.00 | 142,552.00 | 142,552.00 | ||||||||
提租补贴 | 27 | ||||||||||||
购房补贴 | 28 | ||||||||||||
其他对个人和家庭补助支出 | 29 | 614,925.50 | 614,925.50 | 614,925.50 | 614,925.50 | ||||||||
(二)卫生材料费 | 30 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | ||||||||
血费 | 31 | ||||||||||||
氧气费 | 32 | ||||||||||||
放射材料 | 33 | ||||||||||||
化验材料 | 34 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | ||||||||
高值耗材 | 35 | ||||||||||||
其他卫生材料 | 36 | ||||||||||||
(三)药品费 | 37 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | ||||||||
西药 | 38 | 2,755,462.58 | 2,755,462.58 | 2,755,462.58 | 2,755,462.58 | ||||||||
中草药 | 39 | 390,032.31 | 390,032.31 | 390,032.31 | 390,032.31 | ||||||||
中成药 | 40 | 779,944.53 | 779,944.53 | 779,944.53 | 779,944.53 | ||||||||
(四)固定资产折旧费 | 41 | 691,090.80 | 691,090.80 | 691,090.80 | 691,090.80 | ||||||||
(五)无形资产摊销费 | 42 | ||||||||||||
(六)提取医疗风险基金 | 43 | 19,113.53 | 19,113.53 | 19,113.53 | 19,113.53 | ||||||||
(七)其他费用 | 44 | 2,745,070.23 | 2,745,070.23 | 2,745,070.23 | 2,745,070.23 | ||||||||
办公费 | 45 | 213,911.94 | 213,911.94 | 213,911.94 | 213,911.94 | ||||||||
印刷费 | 46 | 142,905.08 | 142,905.08 | 142,905.08 | 142,905.08 | ||||||||
咨询费 | 47 | ||||||||||||
手续费 | 48 | ||||||||||||
水费 | 49 | 37,396.09 | 37,396.09 | 37,396.09 | 37,396.09 | ||||||||
电费 | 50 | 86,131.61 | 86,131.61 | 86,131.61 | 86,131.61 | ||||||||
邮电费 | 51 | 2,664.00 | 2,664.00 | 2,664.00 | 2,664.00 | ||||||||
取暖费 | 52 | ||||||||||||
物业管理费 | 53 | ||||||||||||
差旅费 | 54 | 1,656.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | ||||||||
因公出国(境)费用 | 55 | ||||||||||||
维修(护)费 | 56 | 215,513.00 | 215,513.00 | 215,513.00 | 215,513.00 | ||||||||
租赁费 | 57 | ||||||||||||
会议费 | 58 | 4,609.00 | 4,609.00 | 4,609.00 | 4,609.00 | ||||||||
培训费 | 59 | 66,734.94 | 66,734.94 | 66,734.94 | 66,734.94 | ||||||||
公务接待费 | 60 | 180,630.20 | 180,630.20 | 180,630.20 | 180,630.20 | ||||||||
专用燃料费 | 61 | ||||||||||||
劳务费 | 62 | 79,375.00 | 79,375.00 | 79,375.00 | 79,375.00 | ||||||||
委托业务费 | 63 | ||||||||||||
工会经费 | 64 | 292,799.00 | 292,799.00 | 292,799.00 | 292,799.00 | ||||||||
福利费 | 65 | ||||||||||||
利息支出 | 66 | 260,786.03 | 260,786.03 | 260,786.03 | 260,786.03 | ||||||||
公务用车运行维护费 | 67 | 11,568.46 | 11,568.46 | 11,568.46 | 11,568.46 | ||||||||
其他交通费用 | 68 | 15,250.00 | 15,250.00 | 15,250.00 | 15,250.00 | ||||||||
其他 | 69 | 902,207.48 | 902,207.48 | 902,207.48 | 902,207.48 | ||||||||
其他支出 | 70 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | ||||||||
其中:培训支出 | 71 | ||||||||||||
食堂支出 | 72 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | ||||||||
捐赠支出 | 73 | ||||||||||||
财产盘亏损失 | 74 | ||||||||||||
罚没支出 | 75 | ||||||||||||
其他 | 76 | ||||||||||||
三、业务收支差额 | 77 | 181,642.61 | 181,642.61 | 181,642.61 | 181,642.61 | ||||||||
其中:盈余 | 78 | 181,642.61 | 181,642.61 | 181,642.61 | 181,642.61 | ||||||||
亏损 | 79 |
2017年医院医疗收入及医疗成本明细表 | |||||||||||||
国卫财05表 | |||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
一、医疗收入 | 1 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | ||||||||
(一)门诊收入 | 2 | 2,361,233.69 | 2,361,233.69 | 2,361,233.69 | 2,361,233.69 | ||||||||
挂号收入 | 3 | 831.07 | 831.07 | 831.07 | 831.07 | ||||||||
诊察收入 | 4 | 14,179.00 | 14,179.00 | 14,179.00 | 14,179.00 | ||||||||
检查收入 | 5 | 12,923.00 | 12,923.00 | 12,923.00 | 12,923.00 | ||||||||
化验收入 | 6 | 10,970.00 | 10,970.00 | 10,970.00 | 10,970.00 | ||||||||
治疗收入 | 7 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | ||||||||
手术收入 | 8 | ||||||||||||
卫生材料收入 | 9 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
其中:高值耗材收入 | 10 | ||||||||||||
药品收入 | 11 | 2,317,030.42 | 2,317,030.42 | 2,317,030.42 | 2,317,030.42 | ||||||||
西药收入 | 12 | 1,621,135.16 | 1,621,135.16 | 1,621,135.16 | 1,621,135.16 | ||||||||
中草药收入 | 13 | 231,965.71 | 231,965.71 | 231,965.71 | 231,965.71 | ||||||||
中成药收入 | 14 | 463,929.55 | 463,929.55 | 463,929.55 | 463,929.55 | ||||||||
药事服务费收入 | 15 | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | ||||||||
其他门诊收入 | 16 | 3,893.00 | 3,893.00 | 3,893.00 | 3,893.00 | ||||||||
门诊结算差额 | 17 | ||||||||||||
(二)住院收入 | 18 | 15,638,731.96 | 15,638,731.96 | 15,638,731.96 | 15,638,731.96 | ||||||||
床位收入 | 19 | 1,295,815.98 | 1,295,815.98 | 1,295,815.98 | 1,295,815.98 | ||||||||
诊察收入 | 20 | 681,925.00 | 681,925.00 | 681,925.00 | 681,925.00 | ||||||||
检查收入 | 21 | 421,454.00 | 421,454.00 | 421,454.00 | 421,454.00 | ||||||||
化验收入 | 22 | 707,054.00 | 707,054.00 | 707,054.00 | 707,054.00 | ||||||||
治疗收入 | 23 | 9,024,936.71 | 9,024,936.71 | 9,024,936.71 | 9,024,936.71 | ||||||||
手术收入 | 24 | ||||||||||||
护理收入 | 25 | 1,458,051.37 | 1,458,051.37 | 1,458,051.37 | 1,458,051.37 | ||||||||
卫生材料收入 | 26 | 475.64 | 475.64 | 475.64 | 475.64 | ||||||||
其中:高值耗材收入 | 27 | ||||||||||||
药品收入 | 28 | 2,046,303.26 | 2,046,303.26 | 2,046,303.26 | 2,046,303.26 | ||||||||
西药收入 | 29 | 1,432,412.30 | 1,432,412.30 | 1,432,412.30 | 1,432,412.30 | ||||||||
中草药收入 | 30 | 204,630.32 | 204,630.32 | 204,630.32 | 204,630.32 | ||||||||
中成药收入 | 31 | 409,260.64 | 409,260.64 | 409,260.64 | 409,260.64 | ||||||||
药事服务费收入 | 32 | ||||||||||||
其他住院收入 | 33 | 2,716.00 | 2,716.00 | 2,716.00 | 2,716.00 | ||||||||
住院结算差额 | 34 | ||||||||||||
二、医疗业务成本 | 35 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | 15,316,577.47 | ||||||||
(一)人员支出 | 36 | 9,569,471.48 | 9,569,471.48 | 9,569,471.48 | 9,569,471.48 | ||||||||
1.工资福利支出 | 37 | 8,974,384.48 | 8,974,384.48 | 8,974,384.48 | 8,974,384.48 | ||||||||
基本工资 | 38 | 2,881,125.39 | 2,881,125.39 | 2,881,125.39 | 2,881,125.39 | ||||||||
津贴补贴 | 39 | 60,610.00 | 60,610.00 | 60,610.00 | 60,610.00 | ||||||||
奖金 | 40 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 41 | 409,608.00 | 409,608.00 | 409,608.00 | 409,608.00 | ||||||||
其中:残疾人就业保障金 | 42 | ||||||||||||
伙食补助费 | 43 | ||||||||||||
绩效工资 | 44 | 5,156,675.09 | 5,156,675.09 | 5,156,675.09 | 5,156,675.09 | ||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 45 | ||||||||||||
职业年金缴费 | 46 | ||||||||||||
其他工资福利支出 | 47 | 460,766.00 | 460,766.00 | 460,766.00 | 460,766.00 | ||||||||
其中:临时工工资 | 48 | 460,766.00 | 460,766.00 | 460,766.00 | 460,766.00 | ||||||||
2.对个人和家庭补助支出 | 49 | 595,087.00 | 595,087.00 | 595,087.00 | 595,087.00 | ||||||||
抚恤金 | 50 | ||||||||||||
生活补助 | 51 | ||||||||||||
医疗费 | 52 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | ||||||||
奖励金 | 53 | ||||||||||||
住房公积金 | 54 | 142,552.00 | 142,552.00 | 142,552.00 | 142,552.00 | ||||||||
提租补贴 | 55 | ||||||||||||
购房补贴 | 56 | ||||||||||||
其他对个人和家庭补助支出 | 57 | 452,212.00 | 452,212.00 | 452,212.00 | 452,212.00 | ||||||||
(二)卫生材料费 | 58 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | ||||||||
血费 | 59 | ||||||||||||
氧气费 | 60 | ||||||||||||
放射材料 | 61 | ||||||||||||
化验材料 | 62 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | ||||||||
高值耗材 | 63 | ||||||||||||
其他卫生材料 | 64 | ||||||||||||
(三)药品费 | 65 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | ||||||||
西药 | 66 | 2,755,462.58 | 2,755,462.58 | 2,755,462.58 | 2,755,462.58 | ||||||||
中草药 | 67 | 390,032.31 | 390,032.31 | 390,032.31 | 390,032.31 | ||||||||
中成药 | 68 | 779,944.53 | 779,944.53 | 779,944.53 | 779,944.53 | ||||||||
(四)固定资产折旧费 | 69 | 519,595.69 | 519,595.69 | 519,595.69 | 519,595.69 | ||||||||
(五)无形资产摊销费 | 70 | ||||||||||||
(六)提取医疗风险基金 | 71 | 19,113.53 | 19,113.53 | 19,113.53 | 19,113.53 | ||||||||
(七)其他费用 | 72 | 1,196,614.11 | 1,196,614.11 | 1,196,614.11 | 1,196,614.11 | ||||||||
办公费 | 73 | 97,707.40 | 97,707.40 | 97,707.40 | 97,707.40 | ||||||||
印刷费 | 74 | 64,961.00 | 64,961.00 | 64,961.00 | 64,961.00 | ||||||||
咨询费 | 75 | ||||||||||||
手续费 | 76 | ||||||||||||
水费 | 77 | 37,396.09 | 37,396.09 | 37,396.09 | 37,396.09 | ||||||||
电费 | 78 | 86,131.61 | 86,131.61 | 86,131.61 | 86,131.61 | ||||||||
邮电费 | 79 | 2,264.00 | 2,264.00 | 2,264.00 | 2,264.00 | ||||||||
取暖费 | 80 | ||||||||||||
物业管理费 | 81 | ||||||||||||
差旅费 | 82 | 1,056.00 | 1,056.00 | 1,056.00 | 1,056.00 | ||||||||
因公出国(境)费用 | 83 | ||||||||||||
维修(护)费 | 84 | 173,793.00 | 173,793.00 | 173,793.00 | 173,793.00 | ||||||||
租赁费 | 85 | ||||||||||||
会议费 | 86 | 4,309.00 | 4,309.00 | 4,309.00 | 4,309.00 | ||||||||
培训费 | 87 | 38,124.94 | 38,124.94 | 38,124.94 | 38,124.94 | ||||||||
公务接待费 | 88 | 30,643.00 | 30,643.00 | 30,643.00 | 30,643.00 | ||||||||
专用燃料费 | 89 | ||||||||||||
劳务费 | 90 | 77,015.00 | 77,015.00 | 77,015.00 | 77,015.00 | ||||||||
委托业务费 | 91 | ||||||||||||
工会经费 | 92 | 213,600.00 | 213,600.00 | 213,600.00 | 213,600.00 | ||||||||
福利费 | 93 | ||||||||||||
公务用车运行维护费 | 94 | 11,568.46 | 11,568.46 | 11,568.46 | 11,568.46 | ||||||||
其他交通费用 | 95 | 15,250.00 | 15,250.00 | 15,250.00 | 15,250.00 | ||||||||
其他 | 96 | 342,794.61 | 342,794.61 | 342,794.61 | 342,794.61 | ||||||||
三、管理费用 | 97 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | 3,476,748.69 | ||||||||
(一)人员支出 | 98 | 1,987,729.86 | 1,987,729.86 | 1,987,729.86 | 1,987,729.86 | ||||||||
1.工资福利支出 | 99 | 190,864.32 | 190,864.32 | 190,864.32 | 190,864.32 | ||||||||
基本工资 | 100 | 29,970.00 | 29,970.00 | 29,970.00 | 29,970.00 | ||||||||
津贴补贴 | 101 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
奖金 | 102 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 103 | 2,902.00 | 2,902.00 | 2,902.00 | 2,902.00 | ||||||||
其中:残疾人就业保障金 | 104 | ||||||||||||
伙食补助费 | 105 | ||||||||||||
绩效工资 | 106 | 22,632.00 | 22,632.00 | 22,632.00 | 22,632.00 | ||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 107 | ||||||||||||
职业年金缴费 | 108 | ||||||||||||
其他工资福利支出 | 109 | 101,360.32 | 101,360.32 | 101,360.32 | 101,360.32 | ||||||||
其中:临时工工资 | 110 | 101,360.32 | 101,360.32 | 101,360.32 | 101,360.32 | ||||||||
2.对个人和家庭补助支出 | 111 | 1,796,865.54 | 1,796,865.54 | 1,796,865.54 | 1,796,865.54 | ||||||||
离休费 | 112 | ||||||||||||
退休费 | 113 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | ||||||||
抚恤金 | 114 | 4,020.00 | 4,020.00 | 4,020.00 | 4,020.00 | ||||||||
生活补助 | 115 | 21,210.00 | 21,210.00 | 21,210.00 | 21,210.00 | ||||||||
医疗费 | 116 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | ||||||||
奖励金 | 117 | ||||||||||||
住房公积金 | 118 | ||||||||||||
提租补贴 | 119 | ||||||||||||
购房补贴 | 120 | ||||||||||||
其他对个人和家庭补助支出 | 121 | 162,713.50 | 162,713.50 | 162,713.50 | 162,713.50 | ||||||||
(二)固定资产折旧费 | 122 | 171,495.11 | 171,495.11 | 171,495.11 | 171,495.11 | ||||||||
(三)无形资产摊销费 | 123 | ||||||||||||
(四)其他费用 | 124 | 1,317,523.72 | 1,317,523.72 | 1,317,523.72 | 1,317,523.72 | ||||||||
办公费 | 125 | 116,204.54 | 116,204.54 | 116,204.54 | 116,204.54 | ||||||||
印刷费 | 126 | 77,944.08 | 77,944.08 | 77,944.08 | 77,944.08 | ||||||||
咨询费 | 127 | ||||||||||||
手续费 | 128 | ||||||||||||
水费 | 129 | ||||||||||||
电费 | 130 | ||||||||||||
邮电费 | 131 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||||
取暖费 | 132 | ||||||||||||
物业管理费 | 133 | ||||||||||||
差旅费 | 134 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||
因公出国(境)费用 | 135 | ||||||||||||
维修(护)费 | 136 | 41,720.00 | 41,720.00 | 41,720.00 | 41,720.00 | ||||||||
租赁费 | 137 | ||||||||||||
会议费 | 138 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
培训费 | 139 | 28,610.00 | 28,610.00 | 28,610.00 | 28,610.00 | ||||||||
公务接待费 | 140 | 149,987.20 | 149,987.20 | 149,987.20 | 149,987.20 | ||||||||
专用燃料费 | 141 | ||||||||||||
劳务费 | 142 | 2,360.00 | 2,360.00 | 2,360.00 | 2,360.00 | ||||||||
委托业务费 | 143 | ||||||||||||
工会经费 | 144 | 79,199.00 | 79,199.00 | 79,199.00 | 79,199.00 | ||||||||
福利费 | 145 | ||||||||||||
利息支出 | 146 | 260,786.03 | 260,786.03 | 260,786.03 | 260,786.03 | ||||||||
公务用车运行维护费 | 147 | ||||||||||||
其他交通费用 | 148 | ||||||||||||
其他 | 149 | 559,412.87 | 559,412.87 | 559,412.87 | 559,412.87 | ||||||||
四、医疗收支差额 | 150 | -793,360.51 | -793,360.51 | -793,360.51 | -793,360.51 | ||||||||
其中:盈余 | 151 | ||||||||||||
亏损 | 152 | -793,360.51 | -793,360.51 | -793,360.51 | -793,360.51 |
2017年医院其他收入支出明细表 | |||||||||||||
国卫财06表 | |||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
其他收入 | 1 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | 1,205,935.52 | ||||||||
培训收入 | 2 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
食堂收入 | 3 | 37,450.00 | 37,450.00 | 37,450.00 | 37,450.00 | ||||||||
银行存款利息收入 | 4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
租金收入 | 5 | ||||||||||||
投资收益 | 6 | ||||||||||||
财产物资盘盈收入 | 7 | ||||||||||||
捐赠收入 | 8 | ||||||||||||
确实无法支付的应付款项 | 9 | ||||||||||||
其他 | 10 | 1,148,484.52 | 1,148,484.52 | 1,148,484.52 | 1,148,484.52 | ||||||||
其他支出 | 11 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | ||||||||
培训支出 | 12 | ||||||||||||
食堂提供服务发生的支出 | 13 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | 230,932.40 | ||||||||
财产物资盘亏或毁损损失 | 14 | ||||||||||||
捐赠支出 | 15 | ||||||||||||
罚没支出 | 16 | ||||||||||||
其他 | 17 | ||||||||||||
其他收支结余 | 18 | 975,003.12 | 975,003.12 | 975,003.12 | 975,003.12 | ||||||||
其中:盈余 | 19 | 975,003.12 | 975,003.12 | 975,003.12 | 975,003.12 | ||||||||
亏损 | 20 |
2017年医院现金流量表 | |||||||||||||
国卫财07表 | |||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
一、业务活动产生的现金流量: | 1 | ||||||||||||
开展医疗服务活动收到的现金 | 2 | 15,525,697.23 | 15,525,697.23 | 15,525,697.23 | 15,525,697.23 | ||||||||
财政基本支出补助收到的现金 | 3 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||
财政非资本性项目补助收到的现金 | 4 | ||||||||||||
从事科教项目活动收到的除财政补助以外的现金 | 5 | ||||||||||||
收到的其他与业务活动有关的现金 | 6 | 2,043,121.73 | 2,043,121.73 | 2,043,121.73 | 2,043,121.73 | ||||||||
现金流入小计 | 7 | 17,876,694.36 | 17,876,694.36 | 17,876,694.36 | 17,876,694.36 | ||||||||
发生人员经费支付的现金 | 8 | 11,557,201.34 | 11,557,201.34 | 11,557,201.34 | 11,557,201.34 | ||||||||
购买药品支付的现金 | 9 | 3,603,531.19 | 3,603,531.19 | 3,603,531.19 | 3,603,531.19 | ||||||||
购买卫生材料支付的现金 | 10 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | 86,343.24 | ||||||||
使用财政非资本性项目补助支付的现金 | 11 | ||||||||||||
使用科教项目收入支付的现金 | 12 | ||||||||||||
支付的其他与业务活动有关的现金 | 13 | 9,667,022.13 | 9,667,022.13 | 9,667,022.13 | 9,667,022.13 | ||||||||
现金流出小计 | 14 | 24,914,097.90 | 24,914,097.90 | 24,914,097.90 | 24,914,097.90 | ||||||||
业务活动产生的现金流量净额 | 15 | -7,037,403.54 | -7,037,403.54 | -7,037,403.54 | -7,037,403.54 | ||||||||
二、投资活动产生的现金流量: | 16 | ||||||||||||
收回投资所收到的现金 | 17 | ||||||||||||
取得投资收益所收到的现金 | 18 | ||||||||||||
处置固定资产、无形资产收回的现金净额 | 19 | ||||||||||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20 | ||||||||||||
现金流入小计 | 21 | ||||||||||||
购建固定资产、无形资产支付的现金 | 22 | 563,982.99 | 563,982.99 | 563,982.99 | 563,982.99 | ||||||||
对外投资支付的现金 | 23 | ||||||||||||
上缴处置固定资产、无形资产收回现金净额支付的现金 | 24 | ||||||||||||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||
现金流出小计 | 26 | 1,063,982.99 | 1,063,982.99 | 1,063,982.99 | 1,063,982.99 | ||||||||
投资活动产生的现金流量净额 | 27 | -1,063,982.99 | -1,063,982.99 | -1,063,982.99 | -1,063,982.99 | ||||||||
三、筹资活动产生的现金流量: | 28 | ||||||||||||
取得财政资本性项目补助收到的现金 | 29 | ||||||||||||
借款收到的现金 | 30 | ||||||||||||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 31 | 2,060,800.00 | 2,060,800.00 | 2,060,800.00 | 2,060,800.00 | ||||||||
现金流入小计 | 32 | 2,060,800.00 | 2,060,800.00 | 2,060,800.00 | 2,060,800.00 | ||||||||
偿还借款支付的现金 | 33 | ||||||||||||
偿付利息支付的现金 | 34 | 148,109.03 | 148,109.03 | 148,109.03 | 148,109.03 | ||||||||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 35 | ||||||||||||
现金流出小计 | 36 | 148,109.03 | 148,109.03 | 148,109.03 | 148,109.03 | ||||||||
筹资活动产生的现金流量净额 | 37 | 1,912,690.97 | 1,912,690.97 | 1,912,690.97 | 1,912,690.97 | ||||||||
四、汇率变动对现金的影响额 | 38 | ||||||||||||
五、现金净增加额 | 39 | -6,188,695.56 | -6,188,695.56 | -6,188,695.56 | -6,188,695.56 |
2017年医院净资产变动情况表 | |||||||||||||
国卫财08表 | |||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
净资产合计 | 1 | ||||||||||||
年初数 | 2 | 21,857,577.20 | 21,857,577.20 | 21,857,577.20 | 21,857,577.20 | ||||||||
本年增加数 | 3 | 2,248,532.41 | 2,248,532.41 | 2,248,532.41 | 2,248,532.41 | ||||||||
本年减少数 | 4 | 1,927,304.85 | 1,927,304.85 | 1,927,304.85 | 1,927,304.85 | ||||||||
年末数 | 5 | 22,178,804.76 | 22,178,804.76 | 22,178,804.76 | 22,178,804.76 | ||||||||
一、事业基金 | 6 | ||||||||||||
年初数 | 7 | 6,359,284.20 | 6,359,284.20 | 6,359,284.20 | 6,359,284.20 | ||||||||
本年增加数 | 8 | 968,899.87 | 968,899.87 | 968,899.87 | 968,899.87 | ||||||||
本年减少数 | 9 | ||||||||||||
年末数 | 10 | 7,328,184.07 | 7,328,184.07 | 7,328,184.07 | 7,328,184.07 | ||||||||
二、专用基金 | 11 | ||||||||||||
年初数 | 12 | 558,164.52 | 558,164.52 | 558,164.52 | 558,164.52 | ||||||||
本年增加数 | 13 | 214,920.54 | 214,920.54 | 214,920.54 | 214,920.54 | ||||||||
本年减少数 | 14 | ||||||||||||
年末数 | 15 | 773,085.06 | 773,085.06 | 773,085.06 | 773,085.06 | ||||||||
1.职工福利基金 | 16 | ||||||||||||
年初数 | 17 | 523,279.05 | 523,279.05 | 523,279.05 | 523,279.05 | ||||||||
本年增加数 | 18 | 195,807.01 | 195,807.01 | 195,807.01 | 195,807.01 | ||||||||
本年减少数 | 19 | ||||||||||||
年末数 | 20 | 719,086.06 | 719,086.06 | 719,086.06 | 719,086.06 | ||||||||
2.医疗风险基金 | 21 | ||||||||||||
年初数 | 22 | 34,885.47 | 34,885.47 | 34,885.47 | 34,885.47 | ||||||||
本年增加数 | 23 | 19,113.53 | 19,113.53 | 19,113.53 | 19,113.53 | ||||||||
本年减少数 | 24 | ||||||||||||
年末数 | 25 | 53,999.00 | 53,999.00 | 53,999.00 | 53,999.00 | ||||||||
3.其他基金 | 26 | ||||||||||||
年初数 | 27 | ||||||||||||
本年增加数 | 28 | ||||||||||||
本年减少数 | 29 | ||||||||||||
年末数 | 30 | ||||||||||||
三、待冲基金 | 31 | ||||||||||||
年初数 | 32 | 13,774,278.48 | 13,774,278.48 | 13,774,278.48 | 13,774,278.48 | ||||||||
本年增加数 | 33 | 1,064,712.00 | 1,064,712.00 | 1,064,712.00 | 1,064,712.00 | ||||||||
本年减少数 | 34 | 761,934.46 | 761,934.46 | 761,934.46 | 761,934.46 | ||||||||
年末数 | 35 | 14,077,056.02 | 14,077,056.02 | 14,077,056.02 | 14,077,056.02 | ||||||||
四、财政补助结转(余) | 36 | ||||||||||||
年初数 | 37 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||
本年增加数 | 38 | ||||||||||||
本年减少数 | 39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||
年末数 | 40 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
五、科教项目结转(余) | 41 | ||||||||||||
年初数 | 42 | ||||||||||||
本年增加数 | 43 | ||||||||||||
本年减少数 | 44 | ||||||||||||
年末数 | 45 | ||||||||||||
六、未弥补亏损 | 46 | ||||||||||||
年初数 | 47 | ||||||||||||
本年增加数 | 48 | ||||||||||||
本年减少数 | 49 | ||||||||||||
年末数 | 50 |
2017年医院财政补助收入支出情况表 | |||||||||||||
国卫财09表 | |||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
一、上年结转 | 1 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||
(一)财政补助结转 | 2 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||
1.基本支出结转 | 3 | ||||||||||||
2.项目支出结转 | 4 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||
医疗卫生项目 | 5 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||
科学技术项目 | 6 | ||||||||||||
教育项目 | 7 | ||||||||||||
(二)财政补助结余 | 8 | ||||||||||||
二、本年财政补助收入 | 9 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||
(一)基本支出 | 10 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||
1.人员经费补助 | 11 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||
其中:在职人员经费 | 12 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||
离退休人员经费 | 13 | ||||||||||||
2.公用经费 | 14 | ||||||||||||
(二)项目支出 | 15 | ||||||||||||
1.医疗卫生项目 | 16 | ||||||||||||
2.科学技术项目 | 17 | ||||||||||||
3.教育项目 | 18 | ||||||||||||
三、本年财政补助支出 | 19 | 1,473,245.79 | 1,473,245.79 | 1,473,245.79 | 1,473,245.79 | ||||||||
(一)基本支出 | 20 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||
1.人员经费 | 21 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||
其中:在职人员经费 | 22 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | ||||||||
离退休人员经费 | 23 | ||||||||||||
2.公用经费 | 24 | ||||||||||||
(二)项目支出 | 25 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||
1.医疗卫生项目 | 26 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||
2.科学技术项目 | 27 | ||||||||||||
3.教育项目 | 28 | ||||||||||||
四、财政补助上缴 | 29 | ||||||||||||
(一)财政补助结转上缴 | 30 | ||||||||||||
(二)财政补助结余上缴 | 31 | ||||||||||||
五、结转下年 | 32 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
(一)财政补助结转 | 33 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
1.基本支出结转 | 34 | ||||||||||||
2.项目支出结转 | 35 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
医疗卫生项目 | 36 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
科学技术项目 | 37 | ||||||||||||
教育项目 | 38 | ||||||||||||
(二)财政补助结余 | 39 |
2017年医院科教项目收入支出情况表 | |||||||||||||
国卫财10表 | |||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||
栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
一、上年结转 | 1 | ||||||||||||
(一)科教项目结转 | 2 | ||||||||||||
(二)科教项目结余 | 3 | ||||||||||||
二、本年科教项目收入 | 4 | ||||||||||||
三、本年科教项目支出 | 5 | ||||||||||||
四、结转下年 | 6 | ||||||||||||
(一)科教项目结转 | 7 | ||||||||||||
(二)科教项目结余 | 8 |
2017年医院基本数字及财务分析表 | |||||||||||||||
国卫财11表 | |||||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | |||||||||||||||
项目 | 单位 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | ||||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | ||||
栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||
基本数字 | 1 | ||||||||||||||
一、机构、人员、床位及工作量 | 2 | ||||||||||||||
机构数 | 个 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
编制人数 | 人 | 4 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
年末在编在职人数 | 人 | 5 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
年末在职职工人数 | 人 | 6 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||||
其中:总会计师 | 人 | 7 | |||||||||||||
卫技人员 | 人 | 8 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||
其中:医师 | 人 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
注册护士 | 人 | 10 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
平均在职职工人数 | 人 | 11 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||||
其中:管理人员 | 人 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
工勤技能人员 | 人 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
卫技人员 | 人 | 14 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||||||
其中:医师 | 人 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
其中:主任医师 | 人 | 16 | |||||||||||||
副主任医师 | 人 | 17 | |||||||||||||
主治医师 | 人 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
住院医师 | 人 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
其中:药师(士) | 人 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
其中:技师(士) | 人 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
其中:注册护士 | 人 | 22 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
其中:主任护师 | 人 | 23 | |||||||||||||
副主任护师 | 人 | 24 | |||||||||||||
年末离退休人数 | 人 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
其中:纳入社会养老保险人数 | 人 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
年平均离退休人数 | 人 | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
其中:纳入社会养老保险人数 | 人 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
临时工人数 | 人 | 29 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
其中:卫技人员 | 人 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
编制床位 | 张 | 31 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
平均开放床位 | 张 | 32 | 408 | 408 | 408 | 408 | |||||||||
年末实际开放床位 | 张 | 33 | 386 | 386 | 386 | 386 | |||||||||
诊疗人次数 | 人次 | 34 | 19,856 | 19,856 | 19,856 | 19,856 | |||||||||
其中:门急诊人次数 | 人次 | 35 | 19,851 | 19,851 | 19,851 | 19,851 | |||||||||
实际开放总床日数 | 床日 | 36 | 148,920 | 148,920 | 148,920 | 148,920 | |||||||||
实际占用总床日数 | 床日 | 37 | 122,460 | 122,460 | 122,460 | 122,460 | |||||||||
出院者占用总床日 | 床日 | 38 | 122,450 | 122,450 | 122,450 | 122,450 | |||||||||
出院人数 | 人 | 39 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | |||||||||
二、固定资产 | 40 | ||||||||||||||
年初固定资产原值 | 元 | 41 | 21,386,727.58 | 21,386,727.58 | 21,386,727.58 | 21,386,727.58 | |||||||||
本年增加固定资产原值 | 元 | 42 | 563,982.99 | 563,982.99 | 563,982.99 | 563,982.99 | |||||||||
本年减少固定资产原值 | 元 | 43 | |||||||||||||
年末固定资产原值 | 元 | 44 | 21,950,710.57 | 21,950,710.57 | 21,950,710.57 | 21,950,710.57 | |||||||||
其中:专用设备 | 元 | 45 | 3,363,000.00 | 3,363,000.00 | 3,363,000.00 | 3,363,000.00 | |||||||||
房屋及建筑物 | 元 | 46 | 16,365,850.09 | 16,365,850.09 | 16,365,850.09 | 16,365,850.09 | |||||||||
其中:业务用房 | 元 | 47 | 12,982,610.00 | 12,982,610.00 | 12,982,610.00 | 12,982,610.00 | |||||||||
年末房屋及建筑物面积 | 平方米 | 48 | 12,251.75 | 12,251.75 | 12,251.75 | 12,251.75 | |||||||||
其中:业务用房 | 平方米 | 49 | 9,719.00 | 9,719.00 | 9,719.00 | 9,719.00 | |||||||||
其中:危房面积 | 平方米 | 50 | |||||||||||||
年初固定资产净值 | 元 | 51 | 16,598,737.72 | 16,598,737.72 | 16,598,737.72 | 16,598,737.72 | |||||||||
年末固定资产净值 | 元 | 52 | 16,241,233.15 | 16,241,233.15 | 16,241,233.15 | 16,241,233.15 | |||||||||
其中:专用设备 | 元 | 53 | 847,325.12 | 847,325.12 | 847,325.12 | 847,325.12 | |||||||||
房屋及建筑物 | 元 | 54 | 14,616,748.53 | 14,616,748.53 | 14,616,748.53 | 14,616,748.53 | |||||||||
其中:业务用房 | 元 | 55 | 11,595,092.00 | 11,595,092.00 | 11,595,092.00 | 11,595,092.00 | |||||||||
非财政资本性支出 | 元 | 56 | 11,950,710.57 | 11,950,710.57 | 11,950,710.57 | 11,950,710.57 | |||||||||
三、收入 | 57 | ||||||||||||||
医疗收入总额 | 元 | 58 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | 17,999,965.65 | |||||||||
其中:来源于城镇职工医疗保险基金 | 元 | 59 | 251,452.77 | 251,452.77 | 251,452.77 | 251,452.77 | |||||||||
来源于城镇居民医疗保险基金 | 元 | 60 | 128,547.23 | 128,547.23 | 128,547.23 | 128,547.23 | |||||||||
来源于新型农村合作医疗基金 | 元 | 61 | 11,197,393.00 | 11,197,393.00 | 11,197,393.00 | 11,197,393.00 | |||||||||
来源于城乡一体化医疗保险基金 | 元 | 62 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||
来源于其他医疗保险基金 | 元 | 63 | 5,902,572.65 | 5,902,572.65 | 5,902,572.65 | 5,902,572.65 | |||||||||
财政补助收入总额 | 元 | 64 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | |||||||||
其中:基本建设 | 元 | 65 | |||||||||||||
设备购置 | 元 | 66 | |||||||||||||
公共卫生服务任务 | 元 | 67 | |||||||||||||
重点学科发展 | 元 | 68 | |||||||||||||
对取消药品加成专项补助 | 元 | 69 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | |||||||||
其他 | 元 | 70 | |||||||||||||
其中:基本支出 | 元 | 71 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | |||||||||
四、支出 | 72 | ||||||||||||||
临时工工资 | 元 | 73 | 562,126.32 | 562,126.32 | 562,126.32 | 562,126.32 | |||||||||
药品平均占用额 | 元 | 74 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | |||||||||
设备购置总额 | 元 | 75 | 563,982.99 | 563,982.99 | 563,982.99 | 563,982.99 | |||||||||
公共卫生服务任务总支出 | 元 | 76 | |||||||||||||
基本建设支出 | 元 | 77 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | |||||||||
离退休人员支出 | 元 | 78 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | 1,608,742.04 | |||||||||
重点学科发展总支出 | 元 | 79 | |||||||||||||
取消药品加成收入损失 | 元 | 80 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | 307,875.40 | |||||||||
五、缴纳税费情况 | 81 | ||||||||||||||
本年度缴纳税费 | 元 | 82 | |||||||||||||
其中:增值税 | 元 | 83 | |||||||||||||
企业所得税 | 元 | 84 | |||||||||||||
印花税 | 元 | 85 | |||||||||||||
其他税费 | 元 | 86 | |||||||||||||
六、负债 | 87 | ||||||||||||||
长期负债 | 元 | 88 | |||||||||||||
其中:长期借款 | 元 | 89 | |||||||||||||
其中:基本建设负债 | 元 | 90 | |||||||||||||
设备购置负债 | 元 | 91 | |||||||||||||
一年内到期的长期负债中长期借款 | 元 | 92 | |||||||||||||
其中:基本建设负债 | 元 | 93 | |||||||||||||
设备购置负债 | 元 | 94 | |||||||||||||
七、医疗应收款 | 95 | ||||||||||||||
应收医保病人医药费 | 元 | 96 | 547,060.82 | 547,060.82 | 547,060.82 | 547,060.82 | |||||||||
应收公费医疗病人医药费 | 元 | 97 | 487,351.20 | 487,351.20 | 487,351.20 | 487,351.20 | |||||||||
确认无法收回的医疗欠费 | 元 | 98 | 786,833.35 | 786,833.35 | 786,833.35 | 786,833.35 | |||||||||
其中:医保病人欠费 | 元 | 99 | |||||||||||||
公费医疗欠费 | 元 | 100 | |||||||||||||
“三无”病人欠费 | 元 | 101 | 786,833.35 | 786,833.35 | 786,833.35 | 786,833.35 | |||||||||
确认医保拒付医药费 | 元 | 102 | 273,530.00 | 273,530.00 | 273,530.00 | 273,530.00 | |||||||||
八、在职职工收入 | 103 | ||||||||||||||
在职职工工资性收入总额 | 元 | 104 | 8,190,612.48 | 8,190,612.48 | 8,190,612.48 | 8,190,612.48 | |||||||||
其中:管理人员工资性收入总额 | 元 | 105 | 482,000.00 | 482,000.00 | 482,000.00 | 482,000.00 | |||||||||
工勤技能人员工资性收入总额 | 元 | 106 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | |||||||||
卫技人员工资性收入总额 | 元 | 107 | 6,088,612.00 | 6,088,612.00 | 6,088,612.00 | 6,088,612.00 | |||||||||
其中:医师 | 元 | 108 | 2,322,000.00 | 2,322,000.00 | 2,322,000.00 | 2,322,000.00 | |||||||||
其中:主任医师 | 元 | 109 | |||||||||||||
副主任医师 | 元 | 110 | |||||||||||||
主治医师 | 元 | 111 | 1,734,000.00 | 1,734,000.00 | 1,734,000.00 | 1,734,000.00 | |||||||||
住院医师 | 元 | 112 | 588,000.00 | 588,000.00 | 588,000.00 | 588,000.00 | |||||||||
其中:药师(士) | 元 | 113 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | |||||||||
其中:技师(士) | 元 | 114 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | |||||||||
其中:注册护士 | 元 | 115 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | |||||||||
其中:主任护师 | 元 | 116 | |||||||||||||
副主任护师 | 元 | 117 | |||||||||||||
主要指标分析 | 118 | ||||||||||||||
一、效率、效益及装备 | 119 | ||||||||||||||
每职工平均门急诊人次 | 人次 | 120 | 194.62 | 194.62 | 194.62 | 194.62 | |||||||||
每职工平均住院床日 | 床日 | 121 | 1,200.59 | 1,200.59 | 1,200.59 | 1,200.59 | |||||||||
每职工平均业务收入 | 元/人 | 122 | 188,293.15 | 188,293.15 | 188,293.15 | 188,293.15 | |||||||||
每床位占用固定资产 | 元/张 | 123 | 42,075.73 | 42,075.73 | 42,075.73 | 42,075.73 | |||||||||
其中:专业设备 | 元/张 | 124 | 2,195.14 | 2,195.14 | 2,195.14 | 2,195.14 | |||||||||
病床使用率 | % | 125 | 82.23 | 82.23 | 82.23 | 82.23 | |||||||||
病床周转次数 | 次 | 126 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |||||||||
出院者平均住院天数 | 天 | 127 | 84.51 | 84.51 | 84.51 | 84.51 | |||||||||
固定资产增长率 | % | 128 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |||||||||
固定资产净值率 | % | 129 | 73.99 | 73.99 | 73.99 | 73.99 | |||||||||
净资产增长率 | % | 130 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |||||||||
百元固定资产医疗收入(不含药品收入) | 元 | 131 | 62.93 | 62.93 | 62.93 | 62.93 | |||||||||
二、负债及偿债能力 | 132 | ||||||||||||||
资产负债率 | % | 133 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | |||||||||
流动比率 | % | 134 | 123.75 | 123.75 | 123.75 | 123.75 | |||||||||
速动比率 | % | 135 | 109.27 | 109.27 | 109.27 | 109.27 | |||||||||
三、药品 | 136 | ||||||||||||||
药品收入占业务收入比重 | % | 137 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | |||||||||
药品收入占医疗收入比重 | % | 138 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | |||||||||
药品收入占医疗收入比重(不含中药饮片) | % | 139 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | |||||||||
卫生材料收入占医疗收入比重 | % | 140 | |||||||||||||
药品加成收入 | 元 | 141 | 437,894.26 | 437,894.26 | 437,894.26 | 437,894.26 | |||||||||
药品加成率 | % | 142 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | |||||||||
药品周转天数 | 天 | 143 | 328.37 | 328.37 | 328.37 | 328.37 | |||||||||
四、次均费用及财政补偿 | 144 | ||||||||||||||
每门急诊人次平均收费水平 | 元 | 145 | 118.95 | 118.95 | 118.95 | 118.95 | |||||||||
其中:药品费 | 元 | 146 | 116.72 | 116.72 | 116.72 | 116.72 | |||||||||
每床日平均收费水平 | 元 | 147 | 127.70 | 127.70 | 127.70 | 127.70 | |||||||||
其中:药品费 | 元 | 148 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | |||||||||
出院者平均医药费用 | 元 | 149 | 10,791.93 | 10,791.93 | 10,791.93 | 10,791.93 | |||||||||
其中:药品费 | 元 | 150 | 1,412.16 | 1,412.16 | 1,412.16 | 1,412.16 | |||||||||
财政补助收入占总支出比例 | % | 151 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |||||||||
财政基本支出补助占基本支出比例 | % | 152 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |||||||||
在职职工人均财政基本支出补助 | 元 | 153 | 3,018.39 | 3,018.39 | 3,018.39 | 3,018.39 | |||||||||
离退休人均财政补助 | 元 | 154 | |||||||||||||
五、支出分析 | 155 | ||||||||||||||
人员支出占业务支出比例 | % | 156 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | |||||||||
管理费用占业务支出比例 | % | 157 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | |||||||||
在职职工人均工资性收入 | 元 | 158 | 80,300.12 | 80,300.12 | 80,300.12 | 80,300.12 | |||||||||
管理人员人均工资性收入 | 元 | 159 | 60,250.00 | 60,250.00 | 60,250.00 | 60,250.00 | |||||||||
工勤技能人员人均工资性收入 | 元 | 160 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||
卫技人员人均工资性收入 | 元 | 161 | 88,240.75 | 88,240.75 | 88,240.75 | 88,240.75 | |||||||||
其中:医师 | 元 | 162 | 96,750.00 | 96,750.00 | 96,750.00 | 96,750.00 | |||||||||
其中:主任医师 | 元 | 163 | |||||||||||||
副主任医师 | 元 | 164 | |||||||||||||
主治医师 | 元 | 165 | 247,714.29 | 247,714.29 | 247,714.29 | 247,714.29 | |||||||||
住院医师 | 元 | 166 | 34,588.24 | 34,588.24 | 34,588.24 | 34,588.24 | |||||||||
其中:药师(士) | 元 | 167 | 73,333.33 | 73,333.33 | 73,333.33 | 73,333.33 | |||||||||
其中:技师(士) | 元 | 168 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | |||||||||
其中:注册护士 | 元 | 169 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | |||||||||
其中:主任护师 | 元 | 170 | |||||||||||||
副主任护师 | 元 | 171 | |||||||||||||
百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) | 元 | 172 | 109.03 | 109.03 | 109.03 | 109.03 | |||||||||
百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入) | 元 | 173 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
2017年医院各类科室直接成本表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国卫财12表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按功能分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行次 | 合计 | 医疗业务成本 | 管理费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 临床服务类科室成本 | 医疗技术类科室成本 | 医疗辅助类科室成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按性质分类 | 人员经费 | 1 | 11,557,201.34 | 9,569,471.48 | 8,565,206.20 | 314,493.08 | 689,772.20 | 1,987,729.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生材料费 | 2 | 86,343.24 | 86,343.24 | 991.00 | 85,153.24 | 199.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品费 | 3 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产折旧 | 4 | 691,090.80 | 519,595.69 | 75,507.70 | 440,077.35 | 4,010.64 | 171,495.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提取医疗风险基金 | 6 | 19,113.53 | 19,113.53 | 19,113.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用 | 7 | 2,514,137.83 | 1,196,614.11 | 362,717.61 | 19,362.00 | 814,534.50 | 1,317,523.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗成本合计 | 8 | 18,793,326.16 | 15,316,577.47 | 12,948,975.46 | 859,085.67 | 1,508,516.34 | 3,476,748.69 |
2017年医院临床服务类科室全成本分析表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国卫财13表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行次 | 合计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接成本 | 间接成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床服务类科室成本 | 人员经费 | 1 | 11,557,201.34 | 8,565,206.20 | 2,991,995.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生材料费 | 2 | 86,343.24 | 991.00 | 85,352.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品费 | 3 | 3,925,439.42 | 3,925,439.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产折旧 | 4 | 691,090.80 | 75,507.70 | 615,583.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提取医疗风险基金 | 6 | 19,113.53 | 19,113.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用 | 7 | 2,514,137.83 | 362,717.61 | 2,151,420.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科室全成本合计 | 8 | 18,793,326.16 | 12,948,975.46 | 5,844,350.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科室收入 | 9 | 17,999,965.65 | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 - 成本 | 10 | -793,360.51 | —— | —— |
2017年医院大型医用设备统计表 | ||||||||||||||
国卫财14表 | ||||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 合计 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | |||
栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||
总计 | 台 | 1 | ||||||||||||
元 | 2 | |||||||||||||
一、甲类合计 | 台 | 3 | ||||||||||||
元 | 4 | |||||||||||||
(一)X线-正电子发射计算机断层扫描仪(PET--CT,包括正电子发射型断层仪即PET) | 台 | 5 | ||||||||||||
元 | 6 | |||||||||||||
(二)伽马射线立体定位治疗系统(γ刀) | 台 | 7 | ||||||||||||
元 | 8 | |||||||||||||
(三)医用电子回旋加速治疗系统(MM50) | 台 | 9 | ||||||||||||
元 | 10 | |||||||||||||
(四)质子治疗系统 | 台 | 11 | ||||||||||||
元 | 12 | |||||||||||||
(五)X线立体定向放射治疗系统(英文名为Cyberknife) | 台 | 13 | ||||||||||||
元 | 14 | |||||||||||||
(六)断层放射治疗系统(英文名为Tomo Therapy) | 台 | 15 | ||||||||||||
元 | 16 | |||||||||||||
(七)内窥镜手术器械控制系统(英文名 da Vinci S) | 台 | 17 | ||||||||||||
元 | 18 | |||||||||||||
(八)306道脑磁图 | 台 | 19 | ||||||||||||
元 | 20 | |||||||||||||
(九)正电子发射磁共振成像系统 | 台 | 21 | ||||||||||||
元 | 22 | |||||||||||||
(十)TrueBeam、TrueBeam STX型医用直线加速器 | 台 | 23 | ||||||||||||
元 | 24 | |||||||||||||
(十一)Axesse型医用直线加速器 | 台 | 25 | ||||||||||||
元 | 26 | |||||||||||||
二、乙类合计 | 台 | 27 | ||||||||||||
元 | 28 | |||||||||||||
(一)X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 台 | 29 | ||||||||||||
元 | 30 | |||||||||||||
(二)医用磁共振成像设备(MRI) | 台 | 31 | ||||||||||||
元 | 32 | |||||||||||||
(三)800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 台 | 33 | ||||||||||||
元 | 34 | |||||||||||||
(四)单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | 台 | 35 | ||||||||||||
元 | 36 | |||||||||||||
(五)医用电子直线加速器(LA) | 台 | 37 | ||||||||||||
元 | 38 |
2017年医院基本建设情况表 | ||||||||||||||
国卫财15表 | ||||||||||||||
编制单位:汨罗市精神病医院[单户表] | ||||||||||||||
项目 | 单位 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | |||
栏次 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||
一、本年建设项目个数 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
其中:本年新开工 | 个 | 2 | ||||||||||||
二、项目总建筑面积 | 平方米 | 3 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||
其中:本年新开工程建筑面积 | 平方米 | 4 | ||||||||||||
本年竣工工程建筑面积 | 平方米 | 5 | ||||||||||||
三、本年建设项目批复总投资 | 元 | 6 | ||||||||||||
其中:本年新开工建设项目批复总投资 | 元 | 7 | ||||||||||||
四、年初基建投资结余资金 | 元 | 8 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||
其中:财政性投资 | 元 | 9 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||
其中:基本建设资金结转 | 元 | 10 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | 1,165,850.00 | ||||||||
五、本年基建投资到位资金 | 元 | 11 | ||||||||||||
(一)财政性投资 | 元 | 12 | ||||||||||||
其中:基本建设资金收入 | 元 | 13 | ||||||||||||
其中:本年新开工项目投资 | 元 | 14 | ||||||||||||
(二)单位自筹资金 | 元 | 15 | ||||||||||||
1.单位自有资金 | 元 | 16 | ||||||||||||
2.银行贷款 | 元 | 17 | ||||||||||||
3.利用外资 | 元 | 18 | ||||||||||||
4.其他投资 | 元 | 19 | ||||||||||||
六、本年基本建设支出 | 元 | 20 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||
其中:财政性投资支出 | 元 | 21 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||
其中:基本建设资金支出 | 元 | 22 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||
(一)交付使用资产 | 元 | 23 | ||||||||||||
其中:固定资产 | 元 | 24 | ||||||||||||
(二)待核销基建支出 | 元 | 25 | ||||||||||||
(三)转出投资 | 元 | 26 | ||||||||||||
(四)在建工程 | 元 | 27 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | 1,165,370.39 | ||||||||
七、年末基建投资结余资金 | 元 | 28 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
其中:财政性投资 | 元 | 29 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
其中:基本建设资金结转 | 元 | 30 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | 479.61 | ||||||||
附:累计基本建设支出 | 元 | 31 | 4,153,564.98 | 4,153,564.98 | 4,153,564.98 | 4,153,564.98 | ||||||||
其中:交付使用资产合计 | 元 | 32 |