“三公”经费预算公开表
一、基本情况
科技部门工作职能为:
(一)负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省市科技法律、法规和方针、政策;牵头拟定全市科技发展规划,确定科技发展的布局和优先发展领域;拟订相关政策并监督实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多科学的统合性项目的论证与决策。
(二)组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套措施;组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等;统筹申报和组织实施国家、省市科技重大专项工作,协调市科技重大专项与国家、省市科技重大专项的衔接与配套。
(三)负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划;负责相关国家、省市科技计划项目申报、推荐和管理;牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
(四)牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划,组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(五)组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设;拟订促进技术市场、科技中介组织发展办法,负责全市技术市场体系建设和管理,推进科技服务体系发展。
(六)主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策,组织实施市高新技术产业化重大项目;组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作;指导并推动高新技术企业创新发展;参与高新创业投资有关工作。
(七)负责本部门及归口管理的市科技经费预决算和经费使用的监督管理;会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全市科研条件保障规划;负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划,推进科技基础条件平台共建共享;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。
(八)拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策;参与重大引进项目的论证与决策。
(九)拟订全市科普工作规划,实行政策引导,进行督促检查,推动科普工作发展。
(十)负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
(十一)负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。
(十二)负责全市专利工作,贯彻执行国家专利及相关的法律、法规,研究拟订并组织实施全市知识产权事业发展战略和规划,负责专利行政执法工作。
(十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。现有人数55人,其中:在职40人、退休15人。公务用车编制数1辆,实有数1辆。
二、预算安排情况
预算总收入338.5元,其中:经费拨款338.5万元。
预算总支出338.5万元,其中:基本支出292万元(工资福利支出240.88万元、一般商品和服务支出12.44万元、对个人和家庭补助支出38.68万元),项目支出46.5万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费46.5万元,主要情况安排如下:
科技三项费用和知识产权经费43万元 科技特派员试点工作经费3.5万元。
2016年部门收支总表
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单位名称:汨罗市科学技术局
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单位:万元
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收 入
|
支 出
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项 目
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预算数
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项目(按功能分类)
|
预算数
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项目(按经济分类)
|
预算数
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一、一般预算拨款(补助)
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338.50
|
一、一般公共服务支出
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一、基本支出
|
292.00
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经费拨款
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338.50
|
二、外交支出
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工资福利支出
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240.88
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纳入预算管理的非税收入拨款
|
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三、国防支出
|
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一般商品和服务支出
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12.44
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罚没收入拨款
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四、公共安全支出
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对个人和家庭的补助
|
38.68
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二、纳入专户管理的非税收入拨款
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五、教育支出
|
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二、项目支出
|
46.50
|
三、政府性基金拨款
|
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六、科学技术支出
|
338.50
|
专项商品和服务支出
|
46.50
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四、事业收入
|
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七、文化体育与传媒支出
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对个人和家庭的补助
|
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五、经营收入
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八、社会保障和就业支出
|
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对企事业单位的补贴
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六、上级补助收入
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九、医疗卫生与计划生育支出
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债务利息支出
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七、附属单位上缴收入
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十、节能环保支出
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基本建设支出
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八、其他收入
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十一、城乡社区支出
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其他资本性支出
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十二、农林水支出
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其他支出
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十三、交通运输支出
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三、事业单位经营支出
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十四、资源勘探信息等支出
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四、对附属单位补助支出
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十五、商业服务业等支出
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五、上缴上级支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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本 年 收 入 合 计
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338.50
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本 年 支 出 合 计
|
338.50
|
用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
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总 计
|
338.50
|
总 计
|
338.50
|
2016年财政拨款收支总表
|
单位名称:汨罗市科学技术局
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|
|
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、本年收入
|
338.50
|
一、本年支出
|
338.50
|
338.50
|
|
(一)、一般公共预算拨款
|
338.50
|
(一)、一般公共服务支出
|
|
|
|
经费拨款
|
338.50
|
(二)、外交支出
|
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纳入预算管理的非税收入拨款
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(三)、国防支出
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|
罚没收入拨款
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(四)、公共安全支出
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(二)政府性基金预算拨款
|
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(五)、教育支出
|
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|
|
(六)、科学技术支出
|
338.50
|
338.50
|
|
|
|
(七)、文化体育与传媒支出
|
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二、上年结转
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(八)、社会保障和就业支出
|
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(一)、一般公共预算拨款
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(九)、医疗卫生与计划生育支出
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(二)、政府性基金预算拨款
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(十)、节能环保支出
|
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(十一)、城乡社区支出
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(十二)、农林水支出
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(十三)、交通运输支出
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(十四)、资源勘探信息等支出
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(十五)、商业服务业等支出
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(十六)、金融支出
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(十七)、援助其他地区支出
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(十八)、国土海洋气象等支出
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(十九)、住房保障支出
|
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(二十)、粮油物资储备支出
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|
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二、结转下年
|
|
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|
|
|
|
|
|
总 计
|
338.50
|
总 计
|
338.50
|
338.50
|
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2016年科学技术局一般公共预算基本支出表
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|
单位:万元
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经济分类科目
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2016年基本支出
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科目编码
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科目名称
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合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
291.95
|
279.55
|
12.4
|
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301
|
工资福利支出
|
240.87
|
240.87
|
|
|
30101
|
基本工资
|
100.14
|
100.14
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
79.25
|
79.25
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
61.23
|
61.23
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.25
|
0.25
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
12.4
|
|
12.4
|
|
30201
|
办公费
|
1.71
|
|
1.71
|
|
30202
|
印刷费
|
0.76
|
|
0.76
|
|
30203
|
咨询费
|
0
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.38
|
|
0.38
|
|
30206
|
电费
|
0.76
|
|
0.76
|
|
30207
|
邮电费
|
2.09
|
|
2.09
|
|
30208
|
取暖费
|
0
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
0
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
2.28
|
|
2.28
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.38
|
|
0.38
|
|
30214
|
租赁费
|
0
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
0.76
|
|
0.76
|
|
30216
|
培训费
|
0
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.9
|
|
1.9
|
|
30218
|
专用材料费
|
0
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
0
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
0
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
0
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
0
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1
|
|
1
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0
|
|
|
|
30299
|
其他一般商品和服务支出
|
0.38
|
|
0.38
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
38.68
|
38.68
|
|
|
30301
|
离休费
|
0
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
29.71
|
29.71
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
0
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
8.97
|
8.97
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2016年科学技术局单位“三公”经费预算支出表
|
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|
|
|
|
单位:万元
|
项 目
|
2015年数据
|
2016年
预算数
|
与上年增减比较
(+:增加;-:减少)
|
增减原因说明
|
2015年
预算数
|
2015年预算执行数(决算数)
|
比上年预算数增减
|
比上年预算执行数(决算数)增减
|
合 计
|
22.3
|
20
|
22
|
-0.3
|
|
|
1、因公出国(境)费用
|
|
|
|
|
|
|
2、公务接待费
|
13.5
|
11.5
|
13.3
|
-0.2
|
|
|
3、公务用车费
|
8.8
|
8.5
|
8.7
|
-0.1
|
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费
|
8.8
|
8.5
|
8.7
|
-0.1
|
|
|
(2)公务用车购置
|
|
|
|
|
|
|
公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆,公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
|